Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Valor R$ | Fase |
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19/11/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/11/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/11/2024 | 08110001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
19/11/2024 | 08110010 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/11/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.430,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110003 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA | R$ 1.500,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110008 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110009 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110010 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
19/11/2024 | 08110013 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 4.220,00 | PAGO |
18/11/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.430,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08110002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08110003 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08110005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08110006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08110007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08110008 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08110009 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08110013 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | LIQUIDADO |
18/11/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
18/11/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 679,18 | PAGO |
15/11/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
14/11/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/11/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 135,30 | PAGO |
14/11/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 254,58 | PAGO |
11/11/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 135,30 | LIQUIDADO |
11/11/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 254,58 | LIQUIDADO |
08/11/2024 | 08110012 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONTENDO TODOS OS ANEXOS DA LEI FEDERAL 4.320/64. | R$ 8.100,00 | LIQUIDADO |
08/11/2024 | 08110012 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONTENDO TODOS OS ANEXOS DA LEI FEDERAL 4320/64 | R$ 8.100,00 | PAGO |
05/11/2024 | 08110011 SANDRO JOSE DA SILVA NUNES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA COMPREENDENDO SOFTWARES E HARWARES, BEM COMO SEGURANÇA DE NAVEGAÇÃO DE DADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/11/2024 | 08110001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110003 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110008 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110009 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110010 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110011 SANDRO JOSE DA SILVA NUNES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA COMPREENDENDO SOFTWARES E HARWARES, BEM COMO SEGURANÇA DE NAVEGAÇÃO DE DADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110012 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, CONTENDO TODOS OS ANEXOS DA LEI FEDERAL 4.320/64. | R$ 8.100,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08110013 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 679,18 | LIQUIDADO |
29/10/2024 | 08100003 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 44.387,88 | LIQUIDADO |
29/10/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 294,81 | LIQUIDADO |
29/10/2024 | 08100003 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 44.387,88 | PAGO |
29/10/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 294,81 | PAGO |
28/10/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.430,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 4.220,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08070020 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 750,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08100004 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08100006 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08100007 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08100008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08100009 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08100010 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08100011 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08100012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA | R$ 1.500,00 | PAGO |
28/10/2024 | 08100013 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.120,00 | PAGO |
23/10/2024 | 08100013 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.120,00 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 517,27 | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 08100002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 08100006 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 08100007 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 08100009 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
18/10/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 517,27 | PAGO |
18/10/2024 | 08100002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
18/10/2024 | 08100018 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
17/10/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 08070020 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 08100008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 08100011 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 08100012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 08100015 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 24.000,00 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 08100015 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS | R$ 24.000,00 | PAGO |
17/10/2024 | 08100017 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
16/10/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.430,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 08100004 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 08100010 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 08100017 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 08100018 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
14/10/2024 | 08100019 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.806,80 | LIQUIDADO |
14/10/2024 | 08100020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 6.118,20 | LIQUIDADO |
14/10/2024 | 08100021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 3.922,99 | LIQUIDADO |
14/10/2024 | 08090016 TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE CERIFICADO DIGITAL E-CPF A1 | R$ 150,00 | PAGO |
14/10/2024 | 08100019 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 3.806,80 | PAGO |
14/10/2024 | 08100020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (VEREADORES) | R$ 6.118,20 | PAGO |
14/10/2024 | 08100021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (SERVIDORES) | R$ 3.922,99 | PAGO |
11/10/2024 | 08100001 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FECOMÉRCIO/SESC E ASSEMBLÉIA LEGISTATIVA. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
11/10/2024 | 08100001 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FECOMÉRCIO/SESC E ASSEMBLÉIA LEGISTATIVA. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 08100001 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FECOMÉRCIO/SESC E ASSEMBLÉIA LEGISTATIVA | R$ 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 127,26 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 254,58 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 127,26 | PAGO |
10/10/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 254,58 | PAGO |
07/10/2024 | 08100015 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 24.000,00 | EMPENHADO |
07/10/2024 | 08100019 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.806,80 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 08100014 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 24.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 08100014 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS | R$ 24.000,00 | PAGO |
01/10/2024 | 08100002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100003 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 44.387,88 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100004 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100006 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100007 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100009 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100010 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100011 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100013 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.120,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100014 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 24.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100017 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100018 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 6.118,20 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 08100021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 3.922,99 | EMPENHADO |
26/09/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 270,83 | LIQUIDADO |
26/09/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 270,83 | PAGO |
26/09/2024 | 08090017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 43.588,98 | PAGO |
26/09/2024 | 08090021 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 868,70 | PAGO |
26/09/2024 | 08090022 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.037,60 | PAGO |
24/09/2024 | 08090021 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 868,70 | LIQUIDADO |
24/09/2024 | 08090022 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.037,60 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 08090020 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.220,00 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 08090018 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
23/09/2024 | 08090020 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.220,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 08090001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 08090002 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 08090009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 08090013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 08090015 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 24.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 08090017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 43.588,98 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 08090018 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.430,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 4.220,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08070020 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 750,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090002 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090003 DIEGO MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE DESEMPENHO, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.300,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090004 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA | R$ 1.500,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090007 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090011 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090012 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/09/2024 | 08090015 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS | R$ 24.000,00 | PAGO |
19/09/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 08070020 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 08090003 DIEGO MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE DESEMPENHO, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.300,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 08090005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 08090006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 08090011 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 08090012 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 372,58 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
18/09/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 372,58 | PAGO |
18/09/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (VEREADORES) | R$ 6.118,20 | PAGO |
18/09/2024 | 08080022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (SERVIDORES) | R$ 3.783,11 | PAGO |
17/09/2024 | 08090004 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 08090007 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 08090008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.430,00 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 08090010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 08080016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO | R$ 682,00 | PAGO |
10/09/2024 | 08090022 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.037,60 | EMPENHADO |
09/09/2024 | 08090015 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 24.000,00 | EMPENHADO |
09/09/2024 | 08090021 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 868,70 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 125,25 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 235,65 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 08080021 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 24.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 08090016 TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE CERIFICADO DIGITAL E-CPF A1. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 125,25 | PAGO |
05/09/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 235,65 | PAGO |
05/09/2024 | 08080021 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS | R$ 24.000,00 | PAGO |
02/09/2024 | 08090001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090002 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090003 DIEGO MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE DESEMPENHO, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.300,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090004 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090007 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090011 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090012 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090016 TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE CERIFICADO DIGITAL E-CPF A1. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 43.588,98 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090018 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 08090020 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.220,00 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 274,42 | LIQUIDADO |
29/08/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 274,42 | PAGO |
29/08/2024 | 08080018 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 42.034,66 | PAGO |
26/08/2024 | 08080021 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 24.000,00 | EMPENHADO |
26/08/2024 | 08080019 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.365,00 | PAGO |
23/08/2024 | 08080017 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE OS 200 ANOS DA CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
23/08/2024 | 08080017 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE OS 200 ANOS DA CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 08080019 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.365,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 08080017 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE OS 200 ANOS DA CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR | R$ 600,00 | PAGO |
21/08/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
21/08/2024 | 08080013 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
21/08/2024 | 08070020 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 750,00 | PAGO |
21/08/2024 | 08080020 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS | R$ 36.000,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08080001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08080004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08080011 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08080013 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08070020 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08080018 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 42.034,66 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 6.118,20 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08080022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 3.783,11 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.430,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 4.220,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080002 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA | R$ 1.500,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080008 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080009 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080010 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080011 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080012 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/08/2024 | 08080015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
19/08/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080002 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080005 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080008 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080010 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080012 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080020 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 36.000,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080005 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
16/08/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.430,00 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 08080009 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
16/08/2024 | 08070019 CONSULTEC-SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - STESST JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 7.836,00 | PAGO |
16/08/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (VEREADORES) | R$ 7.251,20 | PAGO |
16/08/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (SERVIDORES) | R$ 4.787,04 | PAGO |
15/08/2024 | 08070019 CONSULTEC-SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - STESST JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 7.836,00 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 08070020 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 750,00 | PAGO |
12/08/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 125,25 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 235,65 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 414,16 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 08080016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 682,00 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 125,25 | PAGO |
12/08/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 235,65 | PAGO |
12/08/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 414,16 | PAGO |
01/08/2024 | 08080001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080002 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080005 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080008 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080009 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080010 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080011 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080012 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080013 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 682,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080018 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 42.034,66 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080019 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.365,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080020 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXPURGO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE TODO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, QUE SE ENCONTRAM NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E NO ANEXO(ARQUIVO), MODERNIZADO AS AÇÕES E OS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS PELO LEGISLATIVO DE MODO A IMPLEMENTAR EFICIENTE E EFICAZ GESTÃO DE ARQUIVOS. | R$ 36.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 08080022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 3.783,11 | EMPENHADO |
31/07/2024 | 08070017 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 750,00 | PAGO |
27/07/2024 | 08070017 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 08070016 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
24/07/2024 | 08070014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 43.118,32 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 08070015 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). 13° SALARIO- 1° PARCELA. | R$ 20.782,00 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 350,16 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
24/07/2024 | 08070014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 43.118,32 | PAGO |
24/07/2024 | 08070015 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) 13° SALARIO- 1° PARCELA | R$ 20.782,00 | PAGO |
24/07/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 350,16 | PAGO |
24/07/2024 | 08070018 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.767,10 | PAGO |
23/07/2024 | 08070016 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 08070018 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.767,10 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
22/07/2024 | 08070012 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
22/07/2024 | 08070013 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS E ADICIONAL DO 1/3 FERIAS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 90.640,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 08070002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). 13° SALARIO. | R$ 33.990,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 08070011 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 08070012 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 08070013 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 7.251,20 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 4.787,04 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.430,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 4.220,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS E ADICIONAL DO 1/3 FERIAS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 90.640,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) 13° SALARIO | R$ 33.990,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070003 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070004 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070006 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070007 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070009 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA | R$ 1.500,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
19/07/2024 | 08070011 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
18/07/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 08070005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 08070009 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 08070010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 08070020 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 512,89 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 08070004 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
17/07/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 512,89 | PAGO |
16/07/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 08070003 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 08070006 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 5.438,40 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 1.526,49 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (VEREADORES) | R$ 5.438,40 | PAGO |
16/07/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (SERVIDORES) | R$ 1.526,49 | PAGO |
15/07/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.430,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 08070007 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 08070018 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.767,10 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 08070019 CONSULTEC-SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - STESST JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 7.836,00 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 08060019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012024PECMCS | R$ 384,00 | PAGO |
01/07/2024 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS E ADICIONAL DO 1/3 FERIAS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 90.640,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). 13° SALARIO. | R$ 33.990,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070003 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070004 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070006 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070007 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070009 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070011 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070012 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070013 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 43.118,32 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070015 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). 13° SALARIO- 1° PARCELA. | R$ 20.782,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070016 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070017 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 08070020 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
27/06/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 22.889,65 | LIQUIDADO |
27/06/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 252,92 | LIQUIDADO |
27/06/2024 | 08060018 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 21.495,33 | LIQUIDADO |
27/06/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 252,92 | PAGO |
27/06/2024 | 08060018 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 21.495,33 | PAGO |
27/06/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 22.889,65 | PAGO |
21/06/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
21/06/2024 | 08060016 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
21/06/2024 | 08060017 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.664,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 08060009 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 08060017 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.664,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.430,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 4.220,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08060004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08060007 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08060008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08060009 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08060010 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08060011 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08060012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08060013 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/06/2024 | 08060014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
19/06/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 13,98 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 235,65 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 584,81 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 19,05 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08060004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08060005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08060006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08060007 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08060012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08060016 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
19/06/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 13,98 | PAGO |
19/06/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 235,65 | PAGO |
19/06/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 584,81 | PAGO |
19/06/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 19,05 | PAGO |
19/06/2024 | 08060005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA | R$ 1.500,00 | PAGO |
19/06/2024 | 08060006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA | R$ 1.500,00 | PAGO |
18/06/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.430,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 08060010 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 08060013 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 08060014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 08060008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 08060011 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 08060019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.2024.PE.CMCS. | R$ 384,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 08060001 NB CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA PRESTAR NA ANÁLISE DO PROJETO DE LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.600,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 08060001 NB CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA PRESTAR NA ANÁLISE DO PROJETO DE LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.600,00 | PAGO |
10/06/2024 | 08060019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.2024.PE.CMCS. | R$ 384,00 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 08060002 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.241,15 | PAGO |
10/06/2024 | 08060003 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.141,70 | PAGO |
07/06/2024 | 08060002 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.241,15 | LIQUIDADO |
07/06/2024 | 08060003 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.141,70 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 08060001 NB CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA PRESTAR NA ANÁLISE DO PROJETO DE LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.600,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060002 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.241,15 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060003 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.141,70 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060007 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060009 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060010 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060011 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060013 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060018 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 21.495,33 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060016 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 08060017 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.664,00 | EMPENHADO |
31/05/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 222,80 | LIQUIDADO |
31/05/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 222,80 | PAGO |
29/05/2024 | 08050014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. | R$ 1.112,24 | EMPENHADO |
29/05/2024 | 08050014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. | R$ 1.112,24 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 08050015 PEDRO LUIZ SOARES MOURA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
29/05/2024 | 08050014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO | R$ 1.112,24 | PAGO |
29/05/2024 | 08050015 PEDRO LUIZ SOARES MOURA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
28/05/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 52.184,67 | PAGO |
27/05/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 08050010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA | R$ 1.500,00 | PAGO |
23/05/2024 | 08050013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.501,70 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 08050013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.501,70 | PAGO |
22/05/2024 | 08050011 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
21/05/2024 | 08050001 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08050015 PEDRO LUIZ SOARES MOURA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
20/05/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 08050003 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 08050004 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.000,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 08050008 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 08050010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 52.184,67 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 08050011 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.430,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 4.220,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08050003 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08050004 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.000,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08050005 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08050006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08050007 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08050008 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08050009 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/05/2024 | 08050012 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
19/05/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.430,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 73,35 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 583,80 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 19,05 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08050001 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08050005 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08050006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08050007 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08050009 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
17/05/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 73,35 | PAGO |
17/05/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 583,80 | PAGO |
17/05/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 19,05 | PAGO |
16/05/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 08050012 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (VEREADORES) | R$ 13.596,00 | PAGO |
10/05/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (SERVIDORES) | R$ 8.445,60 | PAGO |
06/05/2024 | 08050013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.501,70 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050001 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050003 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050004 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050005 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050007 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050008 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050009 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) AOS SERVIDORES TOMADOS/PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITA, REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050011 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 08050012 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 40.036,67 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 234,80 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 40.036,67 | PAGO |
29/04/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 234,80 | PAGO |
22/04/2024 | 08040012 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 08040001 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
22/04/2024 | 08040012 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010015 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08040001 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08040005 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08040008 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08040009 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08040010 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08040014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 13.596,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 8.445,60 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.430,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08010015 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040004 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040005 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040006 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040007 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040008 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040009 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040010 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 4.220,00 | PAGO |
18/04/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 74,55 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 08040006 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 08040007 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 08040011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
18/04/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 74,55 | PAGO |
17/04/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.430,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 08040004 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 08040003 FRANCISCO IGOR RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.500,00 | PAGO |
09/04/2024 | 08040003 FRANCISCO IGOR RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.500,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 600,80 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 600,80 | PAGO |
08/04/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (VEREADORES) | R$ 5.438,40 | PAGO |
08/04/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (SERVIDORES) | R$ 4.344,31 | PAGO |
05/04/2024 | 08040002 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023. | R$ 7.800,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08040013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.462,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 08040002 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023 | R$ 7.800,00 | PAGO |
05/04/2024 | 08040013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 3.462,00 | PAGO |
02/04/2024 | 08040014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.220,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040001 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040002 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 03/2013, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2023. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040003 FRANCISCO IGOR RODRIGUES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040004 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040005 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040006 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040007 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040008 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040009 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040010 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040012 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 08040013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.462,00 | EMPENHADO |
25/03/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
25/03/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 258,80 | LIQUIDADO |
25/03/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 40.717,34 | PAGO |
25/03/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.300,00 | PAGO |
25/03/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 258,80 | PAGO |
22/03/2024 | 08010017 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 20,08 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 08030005 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08010018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 20,08 | PAGO |
21/03/2024 | 08030003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08030004 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
21/03/2024 | 08030005 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08030002 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08030003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 40.717,34 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 5.438,40 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 4.344,31 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010015 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08010020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.900,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08030001 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08030002 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08030007 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
19/03/2024 | 08030004 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010015 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010017 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 745,16 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08030001 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08030007 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 745,16 | PAGO |
15/03/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (VEREADORES) | R$ 5.438,40 | PAGO |
13/03/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (SERVIDORES) | R$ 4.244,30 | PAGO |
07/03/2024 | 08030006 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08030006 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08030006 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES | R$ 600,00 | PAGO |
07/03/2024 | 08030006 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES | R$ 600,00 | PAGO |
01/03/2024 | 08030001 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 08030002 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 08030003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 08030004 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 08030005 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 08030006 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 08030007 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 5.438,40 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 4.244,30 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
27/02/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 270,80 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 39.605,67 | PAGO |
27/02/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 270,80 | PAGO |
27/02/2024 | 08020006 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMERSÃO SOBRE MARKETING POLITICO PROMOVIDO PELO GABINETE DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR, QUE OCORRERA DURANTE O PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NO BS DESING CORPORATE TOWERS | R$ 600,00 | PAGO |
23/02/2024 | 08020006 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMERSÃO SOBRE MARKETING POLITICO PROMOVIDO PELO GABINETE DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR, QUE OCORRERA DURANTE O PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NO BS DESING CORPORATE TOWERS. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 08020006 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMERSÃO SOBRE MARKETING POLITICO PROMOVIDO PELO GABINETE DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR, QUE OCORRERA DURANTE O PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NO BS DESING CORPORATE TOWERS. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 08020005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 08010020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.900,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08020003 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.000,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08020004 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
21/02/2024 | 08020005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08020002 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08020003 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08020004 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 39.605,67 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.300,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010012 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010015 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010017 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010029 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 2023122707TPCMC | R$ 240,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08020001 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08020002 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/02/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/02/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010012 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010015 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010017 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 805,21 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08020001 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 805,21 | PAGO |
17/02/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/02/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
17/02/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (VEREADORES) | R$ 5.438,40 | PAGO |
16/02/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO (SERVIDORES) | R$ 4.240,74 | PAGO |
02/02/2024 | 08010031 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.600,00 | PAGO |
01/02/2024 | 08020001 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 08020002 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 08020003 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 08020004 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 08020005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
31/01/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
30/01/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 238,20 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 39.566,00 | PAGO |
30/01/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 238,20 | PAGO |
29/01/2024 | 08010031 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.600,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 08010029 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.27.07.TP.CMC. | R$ 240,00 | EMPENHADO |
26/01/2024 | 08010029 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.27.07.TP.CMC. | R$ 240,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 08010027 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 08010027 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
24/01/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 08010021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO | R$ 808,00 | PAGO |
24/01/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 25,49 | PAGO |
23/01/2024 | 08010025 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO | R$ 4.575,00 | PAGO |
22/01/2024 | 08010031 RONIERY MOREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.600,00 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 08010018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 08010025 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 08010018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
22/01/2024 | 08010020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.900,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010012 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 984,71 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 39.566,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 5.438,40 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 4.240,74 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.450,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.300,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 700,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010012 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010015 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010017 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 129,36 | PAGO |
19/01/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 128,19 | PAGO |
19/01/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 984,71 | PAGO |
19/01/2024 | 08010026 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/01/2024 | 08010028 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
18/01/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010015 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 08010026 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 08010017 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 08010028 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 129,36 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 128,19 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 25,49 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 407.880,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 235.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010003 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 17.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010004 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010006 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 15.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010007 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES. | R$ 14.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010008 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 8.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010009 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527. | R$ 17.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010010 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 108.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 82.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010012 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 48.125,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 39.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010015 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 10.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010017 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 24.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 24.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 10.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 48.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 808,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010022 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010023 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 7.288,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010024 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010025 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010026 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010027 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010028 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES). | R$ 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES). | R$ 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 08010021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 808,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 08120038 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.300,75 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 08120039 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 803,00 | LIQUIDADO |
28/12/2023 | 08120038 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.300,75 | PAGO |
28/12/2023 | 08120039 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 803,00 | PAGO |
26/12/2023 | 08120040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 22,51 | EMPENHADO |
26/12/2023 | 08120036 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, COMO TAMBEM, REFERENTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2023 E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | R$ 2.741,00 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 08120040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 22,51 | LIQUIDADO |
26/12/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 418,76 | PAGO |
26/12/2023 | 08110031 KELTON SOUSA DA SILVA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NORMATIZAÇÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA DA LEI 14133/2021 BEM COMO IMPLANTAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.100,00 | PAGO |
26/12/2023 | 08120030 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE DESEMPENHO, JUNTO AO GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | PAGO |
26/12/2023 | 08120034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
26/12/2023 | 08120035 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 7.916,14 | PAGO |
26/12/2023 | 08120036 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, COMO TAMBEM, REFERENTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2023 E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA | R$ 2.741,00 | PAGO |
26/12/2023 | 08120040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 22,51 | PAGO |
22/12/2023 | 08120033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (AUTONOMO). | R$ 1.192,57 | EMPENHADO |
22/12/2023 | 08110031 KELTON SOUSA DA SILVA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NORMATIZAÇÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA DA LEI 14.133/2021 BEM COMO IMPLANTAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.100,00 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 08120033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (AUTONOMO). | R$ 1.192,57 | LIQUIDADO |
22/12/2023 | 08120027 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
22/12/2023 | 08120028 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | R$ 4.575,00 | PAGO |
22/12/2023 | 08120029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.900,00 | PAGO |
22/12/2023 | 08120033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (AUTONOMO) | R$ 1.192,57 | PAGO |
22/12/2023 | 08120037 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 24,00 | PAGO |
21/12/2023 | 08120037 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 24,00 | EMPENHADO |
21/12/2023 | 08120026 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 52,70 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 08120037 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 24,00 | LIQUIDADO |
21/12/2023 | 08120026 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 52,70 | PAGO |
20/12/2023 | 08120023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES 13° SALARIO). | R$ 11.680,20 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 08120024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES 13° SALARIO). | R$ 6.983,55 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 08120025 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 128,38 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 08120032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 299,10 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 08120034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 08120035 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.916,14 | EMPENHADO |
20/12/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 39.690,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES 13° SALARIO). | R$ 31.415,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120021 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR 13° SALARIO). | R$ 18.608,17 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 932,03 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 452,15 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES 13° SALARIO). | R$ 11.680,20 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES 13° SALARIO). | R$ 6.983,55 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120025 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 128,38 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120030 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE DESEMPENHO, JUNTO AO GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 6.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120031 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 310,20 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 299,10 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08120035 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.916,14 | LIQUIDADO |
20/12/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 39.690,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES 13° SALARIO) | R$ 31.415,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120009 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120010 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120012 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120014 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120015 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120016 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET | R$ 700,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120017 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120018 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120019 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120020 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/12/2023 | 08120021 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR 13° SALARIO) | R$ 18.608,17 | PAGO |
20/12/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 932,03 | PAGO |
20/12/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 452,15 | PAGO |
20/12/2023 | 08120023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES 13° SALARIO) | R$ 11.680,20 | PAGO |
20/12/2023 | 08120024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES 13° SALARIO) | R$ 6.983,55 | PAGO |
20/12/2023 | 08120025 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 128,38 | PAGO |
20/12/2023 | 08120031 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 310,20 | PAGO |
20/12/2023 | 08120032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 299,10 | PAGO |
19/12/2023 | 08120009 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 08120013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 08120014 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 08120018 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 08120020 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/12/2023 | 08120027 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 08120011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 08120017 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/12/2023 | 08120019 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
16/12/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
16/12/2023 | 08120012 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/12/2023 | 08120015 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 08120008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 08120016 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
15/12/2023 | 08120028 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 08110031 KELTON SOUSA DA SILVA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NORMATIZAÇÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA DA LEI 14.133/2021 BEM COMO IMPLANTAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.100,00 | LIQUIDADO |
14/12/2023 | 08110031 KELTON SOUSA DA SILVA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NORMATIZAÇÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA DA LEI 14133/2021 BEM COMO IMPLANTAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.100,00 | PAGO |
13/12/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
13/12/2023 | 08120010 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
11/12/2023 | 08120038 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.300,75 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 08120039 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 803,00 | EMPENHADO |
11/12/2023 | 08110032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
11/12/2023 | 08110033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 7.993,02 | PAGO |
08/12/2023 | 08120022 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA COMPARECER NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA AUDIÊNCIA COM O EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE, DESEMBARGADOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO GABINETE DE NÚMERO 521, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
06/12/2023 | 08120022 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA COMPARECER NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA AUDIÊNCIA COM O EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE, DESEMBARGADOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO GABINETE DE NÚMERO 521, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 08120026 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 52,70 | EMPENHADO |
06/12/2023 | 08120022 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA COMPARECER NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA AUDIÊNCIA COM O EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE, DESEMBARGADOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, NO GABINETE DE NÚMERO 521, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/12/2023 | 08120036 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, COMO TAMBEM, REFERENTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2023 E CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | R$ 2.741,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 39.690,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES 13° SALARIO). | R$ 31.415,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120009 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120010 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120012 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120014 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120015 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120016 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120017 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120018 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120019 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120020 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120021 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR 13° SALARIO). | R$ 18.608,17 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120027 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120028 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120030 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE DESEMPENHO, JUNTO AO GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 6.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2023 | 08120031 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 310,20 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 08110029 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE. | R$ 300,00 | EMPENHADO |
30/11/2023 | 08110023 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 08110029 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE. | R$ 300,00 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 08110030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 271,30 | LIQUIDADO |
30/11/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 38.062,00 | PAGO |
30/11/2023 | 08110023 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | R$ 4.575,00 | PAGO |
30/11/2023 | 08110029 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE | R$ 300,00 | PAGO |
30/11/2023 | 08110030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 271,30 | PAGO |
22/11/2023 | 08110024 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.798,00 | PAGO |
22/11/2023 | 08110025 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.154,00 | PAGO |
21/11/2023 | 08110001 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 08110024 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.798,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 08110025 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.154,00 | LIQUIDADO |
21/11/2023 | 08110001 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
21/11/2023 | 08110002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 36,01 | PAGO |
21/11/2023 | 08110003 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
21/11/2023 | 08110026 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 3.417,90 | PAGO |
20/11/2023 | 08110032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 08110033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.993,02 | EMPENHADO |
20/11/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110005 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110011 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110016 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110017 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 38.062,00 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110026 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.417,90 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08110033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.993,02 | LIQUIDADO |
20/11/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110004 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110005 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.900,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110006 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110008 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110009 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET | R$ 700,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110011 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110013 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110015 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110016 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110017 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/11/2023 | 08110019 JOSÉ HERBENIO DE SOUZA LOPES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA 2 TVS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES E IMPLANTAÇÃO DO SUPORTE PARA TVS PARA O PAINEL DE VOTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.700,00 | PAGO |
17/11/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,50 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110003 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110004 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110006 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110008 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110009 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110013 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08110015 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/11/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,50 | PAGO |
17/11/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,50 | PAGO |
16/11/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 08110019 JOSÉ HERBENIO DE SOUZA LOPES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA 2 TVS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES E IMPLANTAÇÃO DO SUPORTE PARA TVS PARA O PAINEL DE VOTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.700,00 | LIQUIDADO |
16/11/2023 | 08110027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
16/11/2023 | 08110028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 7.721,19 | PAGO |
13/11/2023 | 08110025 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.154,00 | EMPENHADO |
09/11/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 797,29 | LIQUIDADO |
09/11/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 797,29 | PAGO |
08/11/2023 | 08110002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 36,01 | EMPENHADO |
08/11/2023 | 08110002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 36,01 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 08110022 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 08110031 KELTON SOUSA DA SILVA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NORMATIZAÇÕES DA CONTRATAÇÃO DIRETA DA LEI 14.133/2021 BEM COMO IMPLANTAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.200,00 | EMPENHADO |
07/11/2023 | 08110022 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
07/11/2023 | 08110022 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA | R$ 600,00 | PAGO |
06/11/2023 | 08110001 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110003 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110004 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110005 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110006 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110008 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110009 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110011 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110013 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110015 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110016 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110017 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110019 JOSÉ HERBENIO DE SOUZA LOPES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA 2 TVS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES E IMPLANTAÇÃO DO SUPORTE PARA TVS PARA O PAINEL DE VOTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.700,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110020 ROBSON DE ANDRADE MIRANDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110021 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110023 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110024 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.798,00 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110026 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.417,90 | EMPENHADO |
06/11/2023 | 08110020 ROBSON DE ANDRADE MIRANDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 08110021 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
06/11/2023 | 08110020 ROBSON DE ANDRADE MIRANDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | R$ 1.800,00 | PAGO |
06/11/2023 | 08110021 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | R$ 1.800,00 | PAGO |
03/11/2023 | 08110030 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 271,30 | EMPENHADO |
03/11/2023 | 08100023 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | R$ 4.575,00 | PAGO |
01/11/2023 | 08110027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 08110028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.721,19 | EMPENHADO |
01/11/2023 | 08110027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
01/11/2023 | 08110028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.721,19 | LIQUIDADO |
31/10/2023 | 08100023 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | R$ 4.575,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 37.622,00 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 08100022 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 263,20 | LIQUIDADO |
30/10/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 37.622,00 | PAGO |
30/10/2023 | 08100022 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 263,20 | PAGO |
26/10/2023 | 08100020 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 71,85 | PAGO |
25/10/2023 | 08080002 CARDIO DISTRIBUIDORA SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 9.008,48 | PAGO |
25/10/2023 | 08080003 I.L.MENDES JÚNIOR LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 4.950,00 | PAGO |
24/10/2023 | 08100019 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
23/10/2023 | 08100020 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 71,85 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 585,64 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 08100010 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 08100015 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 08100016 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 08100019 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
20/10/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 585,64 | PAGO |
20/10/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100001 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET | R$ 700,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100003 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100004 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100010 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100013 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100014 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100015 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.900,00 | PAGO |
20/10/2023 | 08100016 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
19/10/2023 | 08100002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 08100004 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 08100005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 08100008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 08100009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 08100013 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/10/2023 | 08100014 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
18/10/2023 | 08080004 IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 9.546,00 | PAGO |
17/10/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 08100003 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 08100007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 08100011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
17/10/2023 | 08100012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 08100023 SOFTAGON SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | R$ 4.575,00 | EMPENHADO |
16/10/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
16/10/2023 | 08100001 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 08100017 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA NOVA ESTRUTURA DO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA E-SOCIAL NA EMPRESA DATA BUSINESS, E PARTICIPAR DA EXELÊNCIA 2023 GESTÃO PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO. | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 08100018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO,NO EVENTO PRESENCIAL, EXCELÊNCIA - GESTÃO PÚBLICA E ALTO DESEMPENHO-2023.2. NO AUDITORIO BS DESIGN, NA CIDADE DE FORTALEZA. | R$ 747,00 | EMPENHADO |
09/10/2023 | 08100006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 08100017 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA NOVA ESTRUTURA DO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA E-SOCIAL NA EMPRESA DATA BUSINESS, E PARTICIPAR DA EXELÊNCIA 2023 GESTÃO PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO. | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 08100018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO,NO EVENTO PRESENCIAL, EXCELÊNCIA - GESTÃO PÚBLICA E ALTO DESEMPENHO-2023.2. NO AUDITORIO BS DESIGN, NA CIDADE DE FORTALEZA. | R$ 747,00 | LIQUIDADO |
09/10/2023 | 08100017 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA NOVA ESTRUTURA DO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA E-SOCIAL NA EMPRESA DATA BUSINESS, E PARTICIPAR DA EXELÊNCIA 2023 GESTÃO PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO | R$ 1.800,00 | PAGO |
09/10/2023 | 08100018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO,NO EVENTO PRESENCIAL, EXCELÊNCIA - GESTÃO PÚBLICA E ALTO DESEMPENHO-20232 NO AUDITORIO BS DESIGN, NA CIDADE DE FORTALEZA | R$ 747,00 | PAGO |
09/10/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 8.093,03 | PAGO |
09/10/2023 | 08100021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
05/10/2023 | 08100020 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 71,85 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100001 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100003 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100004 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100010 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100013 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100014 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100015 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100016 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100019 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08100022 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 263,20 | EMPENHADO |
02/10/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 8.093,03 | LIQUIDADO |
02/10/2023 | 08100021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 08090026 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 274,70 | LIQUIDADO |
29/09/2023 | 08090026 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 274,70 | PAGO |
28/09/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 39.107,94 | LIQUIDADO |
28/09/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 39.107,94 | PAGO |
26/09/2023 | 08090023 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
26/09/2023 | 08090023 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
26/09/2023 | 08090022 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL IDILVAN ALENCAR PARA TRATAR SOBRE PROJETOS QUE VISEM BENEFICIAR O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
26/09/2023 | 08090023 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES | R$ 600,00 | PAGO |
25/09/2023 | 08090022 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL IDILVAN ALENCAR PARA TRATAR SOBRE PROJETOS QUE VISEM BENEFICIAR O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
25/09/2023 | 08090022 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL IDILVAN ALENCAR PARA TRATAR SOBRE PROJETOS QUE VISEM BENEFICIAR O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 08090024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.922,80 | LIQUIDADO |
22/09/2023 | 08090024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.922,80 | PAGO |
20/09/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 361,07 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 08090011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 08090018 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/09/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 361,07 | PAGO |
20/09/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090004 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.900,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090005 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090006 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090007 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET | R$ 700,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090008 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090009 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090010 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090012 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090013 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090014 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090015 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090016 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090017 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090018 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/09/2023 | 08090019 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
19/09/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 08090004 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 08090008 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 08090009 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 08090013 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 08090014 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 08090016 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/09/2023 | 08090021 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E QUOPA ASSESSORIA | R$ 1.200,00 | PAGO |
18/09/2023 | 08090021 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E QUOPA ASSESSORIA. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
18/09/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08080004 IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 9.546,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08090005 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08090006 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08090007 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08090010 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08090012 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08090015 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08090017 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08090019 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08090021 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E QUOPA ASSESSORIA. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
18/09/2023 | 08080002 CARDIO DISTRIBUIDORA SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 9.008,48 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/09/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 7.630,35 | PAGO |
15/09/2023 | 08090025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
14/09/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 08090020 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2023 | 08090020 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.000,00 | PAGO |
11/09/2023 | 08090024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.922,80 | EMPENHADO |
11/09/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,50 | LIQUIDADO |
11/09/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,50 | PAGO |
11/09/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,50 | PAGO |
08/09/2023 | 08090003 MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE TURISMO E CAGECE | R$ 1.800,00 | PAGO |
06/09/2023 | 08090003 MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE TURISMO E CAGECE. | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
06/09/2023 | 08090003 MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE TURISMO E CAGECE. | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
05/09/2023 | 08080026 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTO NO COMITE DE ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS DO CEARA, SOLICITANDO ANALISE DA ÁREA DO ENTÃO DISTRITO DE SALITRE, ANTES DE SUA EMANCIPAÇÃO, COM O DISTRITO SEDE DE CAMPOS SALES | R$ 600,00 | PAGO |
04/09/2023 | 08090001 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA BUSCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO DOMINGOS NETO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INCRA. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090004 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.900,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090005 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090006 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090007 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090008 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090009 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090010 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090012 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090013 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090014 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090015 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090016 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090017 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090018 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090019 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090020 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.000,00 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090026 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 274,70 | EMPENHADO |
04/09/2023 | 08090001 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA BUSCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO DOMINGOS NETO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INCRA. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.630,35 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 08090025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 08080003 I.L.MENDES JÚNIOR LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 4.950,00 | LIQUIDADO |
04/09/2023 | 08090001 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA BUSCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO DOMINGOS NETO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INCRA | R$ 1.200,00 | PAGO |
30/08/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 240,20 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 36.335,00 | LIQUIDADO |
30/08/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 240,20 | PAGO |
30/08/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 36.335,00 | PAGO |
22/08/2023 | 08080026 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTO NO COMITE DE ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS DO CEARA, SOLICITANDO ANALISE DA ÁREA DO ENTÃO DISTRITO DE SALITRE, ANTES DE SUA EMANCIPAÇÃO, COM O DISTRITO SEDE DE CAMPOS SALES. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
22/08/2023 | 08080026 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTO NO COMITE DE ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS DO CEARA, SOLICITANDO ANALISE DA ÁREA DO ENTÃO DISTRITO DE SALITRE, ANTES DE SUA EMANCIPAÇÃO, COM O DISTRITO SEDE DE CAMPOS SALES. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 08080005 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 08080006 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 08080007 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
21/08/2023 | 08080005 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 08080006 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 08080007 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
21/08/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
21/08/2023 | 08080005 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | R$ 1.200,00 | PAGO |
21/08/2023 | 08080006 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | R$ 1.200,00 | PAGO |
21/08/2023 | 08080007 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | R$ 600,00 | PAGO |
21/08/2023 | 08080008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
21/08/2023 | 08080009 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 446,51 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 08080009 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 08080016 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 08080021 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/08/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 446,51 | PAGO |
18/08/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08070026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N°2023062205PECMC | R$ 934,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080010 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET | R$ 700,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080011 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.790,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080014 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080015 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080016 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080017 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080018 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080019 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080020 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080021 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080022 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
18/08/2023 | 08080023 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
17/08/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080011 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080015 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080018 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080019 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080020 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/08/2023 | 08080023 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 08080002 CARDIO DISTRIBUIDORA SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 9.008,48 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 08080003 I.L.MENDES JÚNIOR LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 4.950,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 08080004 IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 9.546,00 | EMPENHADO |
16/08/2023 | 08080010 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 08080013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 08080014 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 08080017 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 08080022 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
16/08/2023 | 08070027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 19.034,40 | PAGO |
15/08/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/08/2023 | 08070030 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
11/08/2023 | 08070030 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,85 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,50 | LIQUIDADO |
10/08/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,85 | PAGO |
10/08/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,50 | PAGO |
09/08/2023 | 08070025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2023062306TPCMC | R$ 808,00 | PAGO |
08/08/2023 | 08080024 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, PARA O EXAME DE VIABILIDADE E CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNCIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 7.200,00 | LIQUIDADO |
08/08/2023 | 08080024 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, PARA O EXAME DE VIABILIDADE E CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNCIPIO DE CAMPOS SALES | R$ 7.200,00 | PAGO |
07/08/2023 | 08080001 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
07/08/2023 | 08080001 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
07/08/2023 | 08080001 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES | R$ 1.200,00 | PAGO |
07/08/2023 | 08080025 CONSULTEC-SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR E OBEDECENDO AOS NOVOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO E-SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 7.296,00 | PAGO |
04/08/2023 | 08070028 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 690,00 | PAGO |
04/08/2023 | 08070029 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 598,35 | PAGO |
02/08/2023 | 08080025 CONSULTEC-SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR E OBEDECENDO AOS NOVOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO E-SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 7.296,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 08070028 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
02/08/2023 | 08070029 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 598,35 | LIQUIDADO |
01/08/2023 | 08080008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080009 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080010 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080011 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080014 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080015 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080016 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080017 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080018 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080019 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080020 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080021 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080022 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080023 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080024 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, PARA O EXAME DE VIABILIDADE E CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNCIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 7.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2023 | 08080025 CONSULTEC-SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR E OBEDECENDO AOS NOVOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO E-SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 7.296,00 | EMPENHADO |
27/07/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 259,80 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 38.606,34 | LIQUIDADO |
27/07/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 259,80 | PAGO |
27/07/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 38.606,34 | PAGO |
24/07/2023 | 08070024 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMITÊ DE ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS DO CEARÁ, SE INTEIRANDO SOBRE OS LIMITES DE CAMPOS SALES/AIUABA, BEM COMO CAMPOS SALES/SALITRE | R$ 600,00 | PAGO |
21/07/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
21/07/2023 | 08070012 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
21/07/2023 | 08070013 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
21/07/2023 | 08070014 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
21/07/2023 | 08070015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
21/07/2023 | 08070016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
21/07/2023 | 08070017 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070021 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 17,25 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 08070026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N°2023.06.22.05.PE.CMC. | R$ 934,00 | EMPENHADO |
20/07/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 623,73 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 17.782,50 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 08070021 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 17,25 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 90.640,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 33.990,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 08070026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N°2023.06.22.05.PE.CMC. | R$ 934,00 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 8.526,08 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 08070027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 19.034,40 | LIQUIDADO |
20/07/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 623,73 | PAGO |
20/07/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 17.782,50 | PAGO |
20/07/2023 | 08070006 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070009 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070019 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070020 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET | R$ 700,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070021 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 17,25 | PAGO |
20/07/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 90.640,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 33.990,00 | PAGO |
20/07/2023 | 08070023 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
19/07/2023 | 08070006 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 08070010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 08070011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 08070014 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 08070017 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 08070018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/07/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
19/07/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 7.507,63 | PAGO |
18/07/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 08070007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 08070009 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 08070012 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 08070013 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/07/2023 | 08070020 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 08070028 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 690,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 08070029 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 598,35 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 08070030 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AOS LANCHES COM SALGADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
17/07/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 08070008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 08070015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 08070016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 08070019 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/07/2023 | 08070023 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
16/07/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
14/07/2023 | 08070024 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMITÊ DE ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS DO CEARÁ, SE INTEIRANDO SOBRE OS LIMITES DE CAMPOS SALES/AIUABA, BEM COMO CAMPOS SALES/SALITRE. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
14/07/2023 | 08070024 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMITÊ DE ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS DO CEARÁ, SE INTEIRANDO SOBRE OS LIMITES DE CAMPOS SALES/AIUABA, BEM COMO CAMPOS SALES/SALITRE. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 08070025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.23.06.TP.CMC. | R$ 808,00 | EMPENHADO |
10/07/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 111,91 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 112,99 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 08070025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.23.06.TP.CMC. | R$ 808,00 | LIQUIDADO |
10/07/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 111,91 | PAGO |
10/07/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 112,99 | PAGO |
03/07/2023 | 08070001 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INDES- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070002 LAURO HONORATO DA SILVA NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070003 MILENA RODRIGUES RIBEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070004 EDNARIA BRAGA SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070005 LUANA GUEDES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070006 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070009 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 19.034,40 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070012 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070013 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070014 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070016 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070017 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070019 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070020 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 407.880,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070023 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
03/07/2023 | 08070001 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INDES- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08070002 LAURO HONORATO DA SILVA NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08070003 MILENA RODRIGUES RIBEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08070004 EDNARIA BRAGA SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08070005 LUANA GUEDES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
03/07/2023 | 08070001 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO/CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO INDES- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | R$ 1.200,00 | PAGO |
03/07/2023 | 08070002 LAURO HONORATO DA SILVA NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC | R$ 150,00 | PAGO |
03/07/2023 | 08070003 MILENA RODRIGUES RIBEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC | R$ 150,00 | PAGO |
03/07/2023 | 08070004 EDNARIA BRAGA SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC | R$ 150,00 | PAGO |
03/07/2023 | 08070005 LUANA GUEDES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO TCEDUC | R$ 150,00 | PAGO |
30/06/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 35.750,66 | LIQUIDADO |
30/06/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 35.750,66 | PAGO |
29/06/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 205,70 | LIQUIDADO |
29/06/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 205,70 | PAGO |
27/06/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
21/06/2023 | 08060020 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 08060021 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2023 | 08060004 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPECIFICAMENTE NA COMISSÃO DE CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICIPIOS, ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS E GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA | R$ 1.200,00 | PAGO |
21/06/2023 | 08060009 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 08060017 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
21/06/2023 | 08060018 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
21/06/2023 | 08060019 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
21/06/2023 | 08060020 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
21/06/2023 | 08060021 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 08060013 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 08060017 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 08060022 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.507,63 | LIQUIDADO |
20/06/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08060008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08060010 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08060011 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08060012 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08060013 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08060014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08060015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08060016 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/06/2023 | 08060022 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET | R$ 700,00 | PAGO |
19/06/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 08060008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 08060009 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 08060010 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 08060012 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 08060015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 08060016 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 08060018 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/06/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 08060005 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA QUOPA ASSESSORIA. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 08060006 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA QUOPA ASSESSORIA E LEQUE ASSESSORIA. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
16/06/2023 | 08050022 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC. | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 08060005 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA QUOPA ASSESSORIA. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 08060006 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA QUOPA ASSESSORIA E LEQUE ASSESSORIA. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 08060011 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 08060014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
16/06/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
16/06/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 8.269,15 | PAGO |
16/06/2023 | 08040020 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENC E INTERM DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 6.290,00 | PAGO |
16/06/2023 | 08050022 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC | R$ 1.800,00 | PAGO |
16/06/2023 | 08060005 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA QUOPA ASSESSORIA | R$ 600,00 | PAGO |
16/06/2023 | 08060006 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA QUOPA ASSESSORIA E LEQUE ASSESSORIA | R$ 1.200,00 | PAGO |
14/06/2023 | 08060004 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPECIFICAMENTE NA COMISSÃO DE CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICIPIOS, ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS E GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
14/06/2023 | 08060004 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPECIFICAMENTE NA COMISSÃO DE CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICIPIOS, ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS E GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
14/06/2023 | 08060019 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 08060007 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 64,57 | EMPENHADO |
07/06/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 112,02 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 449,33 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 113,10 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 111,28 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 08060007 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 64,57 | LIQUIDADO |
07/06/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 112,02 | PAGO |
07/06/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 449,33 | PAGO |
07/06/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 113,10 | PAGO |
07/06/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 111,28 | PAGO |
07/06/2023 | 08060007 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 64,57 | PAGO |
05/06/2023 | 08060001 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 08060002 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 08060003 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, TCE E GABINETE DO DEPUTADO DOMINGOS NETO. | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
05/06/2023 | 08060001 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 08060002 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 08060003 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, TCE E GABINETE DO DEPUTADO DOMINGOS NETO. | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
05/06/2023 | 08060001 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO | R$ 1.200,00 | PAGO |
05/06/2023 | 08060002 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO | R$ 1.200,00 | PAGO |
05/06/2023 | 08060003 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, TCE E GABINETE DO DEPUTADO DOMINGOS NETO | R$ 1.800,00 | PAGO |
02/06/2023 | 08050015 LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIO COM LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.000,00 | LIQUIDADO |
02/06/2023 | 08050015 LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIO COM LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.000,00 | PAGO |
01/06/2023 | 08060008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060009 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060010 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060011 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060012 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060013 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060016 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060017 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060018 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060019 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060020 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060021 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060022 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET. | R$ 700,00 | EMPENHADO |
01/06/2023 | 08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 250.000,00 | EMPENHADO |
31/05/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 290,30 | LIQUIDADO |
31/05/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 290,30 | PAGO |
30/05/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 39.533,34 | PAGO |
26/05/2023 | 08050014 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SESC REGIONAL. | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 08050017 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENC. E INTERM. DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 262,10 | EMPENHADO |
26/05/2023 | 08050014 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SESC REGIONAL. | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 08050017 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENC. E INTERM. DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 262,10 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 08050019 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.032,00 | LIQUIDADO |
26/05/2023 | 08050014 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SESC REGIONAL | R$ 1.800,00 | PAGO |
26/05/2023 | 08050019 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.032,00 | PAGO |
23/05/2023 | 08040023 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
23/05/2023 | 08040023 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA | R$ 8.000,00 | PAGO |
22/05/2023 | 08050019 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.032,00 | EMPENHADO |
22/05/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 08050016 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
22/05/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
22/05/2023 | 08040022 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 8.000,00 | PAGO |
22/05/2023 | 08050016 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050015 LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIO COM LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.000,00 | EMPENHADO |
19/05/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 652,78 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08050007 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 39.533,34 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08050010 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08050011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 8.269,15 | LIQUIDADO |
19/05/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 652,78 | PAGO |
19/05/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.790,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 400,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050004 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050005 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050006 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050007 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050008 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050009 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08040019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050010 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
19/05/2023 | 08050012 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 17,25 | PAGO |
18/05/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 08050002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 08050003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 08050004 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 08050008 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 08050009 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 08040019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 08040022 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | LIQUIDADO |
18/05/2023 | 08050020 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.476,50 | PAGO |
17/05/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 08050005 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 08050006 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 08050020 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.476,50 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 08050021 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.465,45 | LIQUIDADO |
17/05/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
17/05/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.950,16 | PAGO |
17/05/2023 | 08050021 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.465,45 | PAGO |
16/05/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/05/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 113,07 | PAGO |
16/05/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,50 | PAGO |
15/05/2023 | 08050018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.109,60 | PAGO |
12/05/2023 | 08050018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.109,60 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050012 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 17,25 | EMPENHADO |
10/05/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 113,07 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,50 | LIQUIDADO |
10/05/2023 | 08050012 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 17,25 | LIQUIDADO |
09/05/2023 | 08050013 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DA ATA, PRENOTAÇÃO, MICROFILMAGEM, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS | R$ 221,40 | PAGO |
08/05/2023 | 08050001 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.109,60 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050020 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.476,50 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050021 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.465,45 | EMPENHADO |
08/05/2023 | 08050001 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050013 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DA ATA, PRENOTAÇÃO, MICROFILMAGEM, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | R$ 221,40 | LIQUIDADO |
08/05/2023 | 08050001 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | R$ 1.200,00 | PAGO |
03/05/2023 | 08050013 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DA ATA, PRENOTAÇÃO, MICROFILMAGEM, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | R$ 221,40 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050004 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050005 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050006 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050007 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050008 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050009 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050010 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050016 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2023 | 08050022 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC. | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
28/04/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 33.198,00 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 194,20 | LIQUIDADO |
28/04/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 33.198,00 | PAGO |
28/04/2023 | 08040013 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
28/04/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
28/04/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 194,20 | PAGO |
27/04/2023 | 08040013 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 08040014 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
27/04/2023 | 08040014 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.500,00 | PAGO |
27/04/2023 | 08040015 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE TÉCNICA ESPECIALIZADA OBSERVANDO OS CONTRATOS BEM COMO SUA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA VERIFICANDO SE ESTÃO CUMPRINDO SUAS FUNCIONALIDADES NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | R$ 3.900,00 | PAGO |
26/04/2023 | 08040012 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
26/04/2023 | 08040012 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/04/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
26/04/2023 | 08040012 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDES | R$ 1.200,00 | PAGO |
25/04/2023 | 08040015 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE TÉCNICA ESPECIALIZADA OBSERVANDO OS CONTRATOS BEM COMO SUA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA VERIFICANDO SE ESTÃO CUMPRINDO SUAS FUNCIONALIDADES NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.900,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 08040010 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 3.200,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 08040011 ROBSON DE ANDRADE MIRANDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 3.200,00 | EMPENHADO |
24/04/2023 | 08040010 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 3.200,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 08040011 ROBSON DE ANDRADE MIRANDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | R$ 3.200,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 08040017 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
24/04/2023 | 08040009 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 54,50 | PAGO |
24/04/2023 | 08040010 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | R$ 3.200,00 | PAGO |
24/04/2023 | 08040011 ROBSON DE ANDRADE MIRANDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | R$ 3.200,00 | PAGO |
24/04/2023 | 08040017 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC | R$ 650,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08040020 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENC. E INTERM. DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 6.290,00 | EMPENHADO |
20/04/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 08040009 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 54,50 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 6.950,16 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 08040020 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENC. E INTERM. DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 6.290,00 | LIQUIDADO |
20/04/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08010012 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 16.500,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 400,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08030018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 2023020601TPCMC | R$ 240,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08030019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 2023031602TPCMC | R$ 288,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08030020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2023032304TPCMC | R$ 240,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08030021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2023032303TPCMC | R$ 808,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08040001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08040002 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08040003 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08040004 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08040005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08040006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08040007 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/04/2023 | 08040008 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
19/04/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 273,42 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 6.504,36 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 469,96 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08010012 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.500,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08040001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08040002 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08040003 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08040004 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08040006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/04/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
19/04/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 273,42 | PAGO |
19/04/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.504,36 | PAGO |
19/04/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 469,96 | PAGO |
19/04/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,50 | PAGO |
19/04/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 110,55 | PAGO |
18/04/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 08040005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 08040007 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/04/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
17/04/2023 | 08040019 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 08040022 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 08040023 CARLOS CESAR MARTINS FILHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
17/04/2023 | 08040008 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
11/04/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 | R$ 1.450,00 | PAGO |
10/04/2023 | 08040009 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 54,50 | EMPENHADO |
10/04/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,50 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 110,55 | LIQUIDADO |
10/04/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
06/04/2023 | 08040015 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANALISE TÉCNICA ESPECIALIZADA OBSERVANDO OS CONTRATOS BEM COMO SUA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA VERIFICANDO SE ESTÃO CUMPRINDO SUAS FUNCIONALIDADES NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.900,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 08040014 LUCAS MOURA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
05/04/2023 | 08030022 VINICIUS DOS SANTOS LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESSEIRO PRA CONFECÇÃO/PINTURA DAS PRATELEIRAS DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.685,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 08040021 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.200,00 | LIQUIDADO |
05/04/2023 | 08030022 VINICIUS DOS SANTOS LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESSEIRO PRA CONFECÇÃO/PINTURA DAS PRATELEIRAS DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.685,00 | PAGO |
05/04/2023 | 08040021 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 3.200,00 | PAGO |
03/04/2023 | 08040001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040002 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040003 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040004 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040007 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040008 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040013 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040017 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC. | R$ 1.300,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040018 SANDRA S DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. | R$ 14.500,00 | EMPENHADO |
03/04/2023 | 08040021 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.200,00 | EMPENHADO |
31/03/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 248,30 | LIQUIDADO |
31/03/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 248,30 | PAGO |
31/03/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 1.302,00 | PAGO |
31/03/2023 | 08030015 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.595,00 | PAGO |
31/03/2023 | 08030017 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
30/03/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 32.865,32 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 1.302,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 08030017 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
30/03/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 32.865,32 | PAGO |
29/03/2023 | 08030016 FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, COMPARTILHAMENTO E CABEAMENTO DE REDE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.520,00 | PAGO |
28/03/2023 | 08030016 FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, COMPARTILHAMENTO E CABEAMENTO DE REDE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.520,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 08030020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.04.TP.CMC. | R$ 240,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 08030021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.03.TP.CMC. | R$ 808,00 | EMPENHADO |
27/03/2023 | 08030020 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.04.TP.CMC. | R$ 240,00 | LIQUIDADO |
27/03/2023 | 08030021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.03.TP.CMC. | R$ 808,00 | LIQUIDADO |
24/03/2023 | 08030019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.03.16.02.TP.CMC. | R$ 288,00 | EMPENHADO |
24/03/2023 | 08030019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.03.16.02.TP.CMC. | R$ 288,00 | LIQUIDADO |
22/03/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
21/03/2023 | 08030006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
21/03/2023 | 08030006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 106,73 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 08010027 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 08030001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 08030002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 08030005 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 51,45 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 08030008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 08030015 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | LIQUIDADO |
20/03/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 360,13 | PAGO |
20/03/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 371,16 | PAGO |
20/03/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 106,73 | PAGO |
20/03/2023 | 08010012 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 400,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08010027 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08030001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08030002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08030005 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 51,45 | PAGO |
20/03/2023 | 08030007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08030008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08030009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/03/2023 | 08030010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
17/03/2023 | 08030010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 08030018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.06.01.TP.CMC. | R$ 240,00 | EMPENHADO |
17/03/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 360,13 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 371,16 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 08030009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 08030010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
17/03/2023 | 08030018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.06.01.TP.CMC. | R$ 240,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 08010012 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
16/03/2023 | 08030007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 08030011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.921,80 | LIQUIDADO |
15/03/2023 | 08030011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.921,80 | PAGO |
14/03/2023 | 08030022 VINICIUS DOS SANTOS LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESSEIRO PRA CONFECÇÃO/PINTURA DAS PRATELEIRAS DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.685,00 | EMPENHADO |
14/03/2023 | 08030013 ANTONIO CLERTON LOPES SOARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM GESSO NO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.210,00 | LIQUIDADO |
14/03/2023 | 08030013 ANTONIO CLERTON LOPES SOARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM GESSO NO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.210,00 | PAGO |
13/03/2023 | 08030004 MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO COMPLETO SOBRE TEORIA E PRÁTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, E SUAS ATUALIZAÇÕES A SER REALIZADO EM FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023 | R$ 500,00 | PAGO |
08/03/2023 | 08030004 MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO COMPLETO SOBRE TEORIA E PRÁTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, E SUAS ATUALIZAÇÕES A SER REALIZADO EM FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023. | R$ 500,00 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030012 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E O ESTUDOS DO DETALHADO DO EDITAL. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
08/03/2023 | 08030004 MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO COMPLETO SOBRE TEORIA E PRÁTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, E SUAS ATUALIZAÇÕES A SER REALIZADO EM FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023. | R$ 500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08030012 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E O ESTUDOS DO DETALHADO DO EDITAL. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
08/03/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
08/03/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 7.108,40 | PAGO |
08/03/2023 | 08030012 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E O ESTUDOS DO DETALHADO DO EDITAL | R$ 1.200,00 | PAGO |
07/03/2023 | 08030014 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
07/03/2023 | 08030014 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC | R$ 1.200,00 | PAGO |
06/03/2023 | 08030011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.921,80 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 08030015 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.595,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 08030016 FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, COMPARTILHAMENTO E CABEAMENTO DE REDE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.520,00 | EMPENHADO |
06/03/2023 | 08030017 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
03/03/2023 | 08030003 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRO FOTOGRÁFICO, QUADROS RÉPLICAS E PLAQUETAS, PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 5.752,00 | PAGO |
02/03/2023 | 08030005 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 51,45 | EMPENHADO |
02/03/2023 | 08020002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2023020601TPCMC | R$ 1.060,00 | PAGO |
01/03/2023 | 08030001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 08030002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 08030003 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRO FOTOGRÁFICO, QUADROS RÉPLICAS E PLAQUETAS, PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 5.752,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 08030006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 08030007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 08030008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 08030009 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 08030013 ANTONIO CLERTON LOPES SOARES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM GESSO NO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.210,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 08030014 UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2023 | 08030003 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRO FOTOGRÁFICO, QUADROS RÉPLICAS E PLAQUETAS, PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 5.752,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 08010032 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS REEFERENTES AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2023 | 08010032 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS REEFERENTES AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE | R$ 1.200,00 | PAGO |
28/02/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 202,30 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 31.088,00 | LIQUIDADO |
28/02/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 202,30 | PAGO |
28/02/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 31.088,00 | PAGO |
24/02/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
24/02/2023 | 08010028 TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.760,00 | PAGO |
23/02/2023 | 08010027 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
23/02/2023 | 08010027 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.500,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 08010007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/02/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010008 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010012 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.790,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 400,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08020005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
22/02/2023 | 08020006 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/02/2023 | 08010008 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 08010011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/02/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.108,40 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 08010012 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 08020005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
17/02/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 423,91 | PAGO |
16/02/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 7.354,10 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 423,91 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 08020006 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
16/02/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
16/02/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 7.354,10 | PAGO |
13/02/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | LIQUIDADO |
10/02/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
10/02/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.400,00 | PAGO |
10/02/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO | R$ 750,00 | PAGO |
10/02/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 1.300,00 | PAGO |
10/02/2023 | 08020003 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA TRATAR DA DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E QUESTÕES RELATIVAS A DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, NO GABINETE DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR | R$ 600,00 | PAGO |
08/02/2023 | 08020004 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPA DE PALESTRA A visão do Tribunal de Contas do Estado-TCE sobre o SIAFIC e as dificuldades da implantação nos municípios – A importância da capacitação na Gestão Pública – Cuidados na realização de dispensas pela nova lei da licitação – Lei nº 14.133/2021. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
08/02/2023 | 08020002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.06.01.TP.CMC. | R$ 1.060,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020004 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPA DE PALESTRA A visão do Tribunal de Contas do Estado-TCE sobre o SIAFIC e as dificuldades da implantação nos municípios – A importância da capacitação na Gestão Pública – Cuidados na realização de dispensas pela nova lei da licitação – Lei nº 14.133/2021. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
08/02/2023 | 08020004 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPA DE PALESTRA A visão do Tribunal de Contas do Estado-TCE sobre o SIAFIC e as dificuldades da implantação nos municípios – A importância da capacitação na Gestão Pública – Cuidados na realização de dispensas pela nova lei da licitação – Lei nº 14133/2021 | R$ 600,00 | PAGO |
06/02/2023 | 08020002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.06.01.TP.CMC. | R$ 1.060,00 | EMPENHADO |
06/02/2023 | 08020001 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PERSONALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 75,00 | LIQUIDADO |
06/02/2023 | 08010024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 15.250,00 | PAGO |
06/02/2023 | 08020001 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PERSONALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 75,00 | PAGO |
05/02/2023 | 08010028 TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.760,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 08020003 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA TRATAR DA DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E QUESTÕES RELATIVAS A DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, NO GABINETE DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
03/02/2023 | 08010024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 15.250,00 | LIQUIDADO |
03/02/2023 | 08020003 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, PARA TRATAR DA DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E QUESTÕES RELATIVAS A DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, NO GABINETE DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2023 | 08020001 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PERSONALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 75,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 08020005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/02/2023 | 08020006 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
31/01/2023 | 08010024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 15.250,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 08010016 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO TCE, UVC E NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA. | R$ 1.800,00 | EMPENHADO |
30/01/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 106,76 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 160,45 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 08010016 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO TCE, UVC E NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA. | R$ 1.800,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 32.258,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 150,40 | LIQUIDADO |
30/01/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 106,76 | PAGO |
30/01/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 160,45 | PAGO |
30/01/2023 | 08010015 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE QUESTÕES RELATIVAS A DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IDILVAN ALENCAR | R$ 1.200,00 | PAGO |
30/01/2023 | 08010016 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO TCE, UVC E NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA | R$ 1.800,00 | PAGO |
30/01/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 32.258,00 | PAGO |
30/01/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 150,40 | PAGO |
26/01/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
23/01/2023 | 08010007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
23/01/2023 | 08010022 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 16,35 | PAGO |
20/01/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 08010007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 08010027 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
20/01/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 93,88 | PAGO |
20/01/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,50 | PAGO |
20/01/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 56,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010008 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010012 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 400,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010025 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010026 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010027 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010029 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 56,00 | PAGO |
20/01/2023 | 08010030 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,50 | PAGO |
20/01/2023 | 08010031 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 93,88 | PAGO |
19/01/2023 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 08010011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 08010012 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 08010025 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/01/2023 | 08010026 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 08010015 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE QUESTÕES RELATIVAS A DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IDILVAN ALENCAR. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
18/01/2023 | 08010008 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 08010015 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE QUESTÕES RELATIVAS A DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IDILVAN ALENCAR. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
18/01/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
16/01/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
13/01/2023 | 08010021 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 15.600,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 17.400,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 16.800,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 08010030 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,50 | EMPENHADO |
12/01/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,50 | LIQUIDADO |
12/01/2023 | 08010030 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,50 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 08010027 C&K EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 10.500,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 08010029 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 56,00 | EMPENHADO |
11/01/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 56,00 | LIQUIDADO |
11/01/2023 | 08010029 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 56,00 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 08010022 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 16,35 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 08010023 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 4.800,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 08010025 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 08010026 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 08010028 TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.760,00 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 08010031 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 93,88 | EMPENHADO |
03/01/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 93,88 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 08010022 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 16,35 | LIQUIDADO |
03/01/2023 | 08010031 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 93,88 | LIQUIDADO |
02/01/2023 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 407.880,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 8.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010008 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO. | R$ 8.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 7.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010012 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 62.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010013 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 34.740,00 | EMPENHADO |
02/01/2023 | 08010017 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 193.548,00 | EMPENHADO |
01/01/2023 | 08010032 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS REEFERENTES AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
20/12/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 91,99 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08100014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 31.088,00 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08120001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.528,48 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08120002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08120002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 33.990,00 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08120004 CICERA INGRID ROMUALDO DUARTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 700,00 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08120005 48.322.607 ELISANGELA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.000,00 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08120009 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
20/12/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/12/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/12/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 91,99 | PAGO |
20/12/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08100014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 31.088,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08100015 QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.000,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08110021 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 3° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.528,48 | PAGO |
20/12/2022 | 08120002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 33.990,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120004 CICERA INGRID ROMUALDO DUARTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 700,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120005 48.322.607 ELISANGELA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.000,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120006 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 3° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 3° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120009 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120010 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120011 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/12/2022 | 08120012 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 400,00 | PAGO |
19/12/2022 | 08120004 CICERA INGRID ROMUALDO DUARTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 700,00 | EMPENHADO |
19/12/2022 | 08120005 48.322.607 ELISANGELA DE LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.000,00 | EMPENHADO |
19/12/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/12/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/12/2022 | 08100015 QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
19/12/2022 | 08120008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/12/2022 | 08120010 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/12/2022 | 08120012 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 08110021 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 08120006 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 08120007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 3° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 08120011 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
13/12/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
08/12/2022 | 08120003 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO. | R$ 88,78 | EMPENHADO |
08/12/2022 | 08120003 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO. | R$ 88,78 | LIQUIDADO |
08/12/2022 | 08120003 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO | R$ 88,78 | PAGO |
02/12/2022 | 08110039 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL 2VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E EMOLDURAMENTO PADRONIZADO DE 21 (VINTE E UM) QUADROS NO TAMANHO 60X80CM, DAS GALERIAS DOS VEREADORES REFERENTE AS LEGISLATURAS ANTERIORES. | R$ 7.350,00 | LIQUIDADO |
02/12/2022 | 08110039 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL 2VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E EMOLDURAMENTO PADRONIZADO DE 21 (VINTE E UM) QUADROS NO TAMANHO 60X80CM, DAS GALERIAS DOS VEREADORES REFERENTE AS LEGISLATURAS ANTERIORES | R$ 7.350,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08120001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.528,48 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 08120002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 101.970,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 08120006 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 08120007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 3° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 08120008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 08120009 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 08120010 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 08120011 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 08120012 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 08100015 QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.000,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08100015 QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.000,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110023 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.725,45 | PAGO |
01/12/2022 | 08110024 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 150,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110025 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 150,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110026 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 150,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110027 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 150,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110028 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 150,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110029 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 150,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110030 NATALIA GOMES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 70,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110031 RAYOLAND DE ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 70,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110032 RITA QUINTINO DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 70,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110033 SANDRA LOPES SOBRINHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 70,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110034 SONIA MARA DOS SANTOS SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO | R$ 70,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110035 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL | R$ 600,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110036 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL | R$ 600,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110037 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL | R$ 600,00 | PAGO |
01/12/2022 | 08110038 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL | R$ 600,00 | PAGO |
30/11/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 215,20 | LIQUIDADO |
30/11/2022 | 08100015 QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/11/2022 | 08110023 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.725,45 | LIQUIDADO |
30/11/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 215,20 | PAGO |
30/11/2022 | 08100014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 31.088,00 | PAGO |
29/11/2022 | 08100011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2022101303TPCMC | R$ 595,20 | PAGO |
28/11/2022 | 08110035 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
28/11/2022 | 08110036 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
28/11/2022 | 08110037 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
28/11/2022 | 08110038 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
28/11/2022 | 08110035 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
28/11/2022 | 08110036 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
28/11/2022 | 08110037 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
28/11/2022 | 08110038 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110024 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110025 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110026 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110027 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110028 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110029 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110030 NATALIA GOMES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110031 RAYOLAND DE ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110032 RITA QUINTINO DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110033 SANDRA LOPES SOBRINHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110034 SONIA MARA DOS SANTOS SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
25/11/2022 | 08110024 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110025 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110026 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110027 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110028 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110029 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110030 NATALIA GOMES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110031 RAYOLAND DE ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110032 RITA QUINTINO DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110033 SANDRA LOPES SOBRINHO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110034 SONIA MARA DOS SANTOS SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 08110022 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 3.004,40 | PAGO |
24/11/2022 | 08110022 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.004,40 | LIQUIDADO |
24/11/2022 | 08110008 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 150,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110009 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 150,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110010 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 150,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110011 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 150,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110012 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 150,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110013 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 150,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110014 ANTONIO DEODADO DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 70,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110015 MILENA RODRIGUES RIBEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 70,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110016 MARIA EQUITANIA DA CONCEIÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 70,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110017 LUANA GUEDES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 70,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110018 ERIVAN NEURECI DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 70,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110019 CICERA ZELIA DE OLIVEIRA SOUZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 70,00 | PAGO |
24/11/2022 | 08110020 EDNARIA BRAGA SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 70,00 | PAGO |
23/11/2022 | 08100015 QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.000,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110008 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110009 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110010 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110011 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110012 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110013 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110014 ANTONIO DEODADO DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110015 MILENA RODRIGUES RIBEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110016 MARIA EQUITANIA DA CONCEIÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110017 LUANA GUEDES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110018 ERIVAN NEURECI DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110019 CICERA ZELIA DE OLIVEIRA SOUZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08110020 EDNARIA BRAGA SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 339,42 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08100014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 31.088,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110008 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110009 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110010 JOSE ANTONIO LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110011 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110012 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110013 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110014 ANTONIO DEODADO DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110015 MILENA RODRIGUES RIBEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110016 MARIA EQUITANIA DA CONCEIÇÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110017 LUANA GUEDES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110018 ERIVAN NEURECI DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110019 CICERA ZELIA DE OLIVEIRA SOUZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08110020 EDNARIA BRAGA SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. | R$ 70,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 339,42 | PAGO |
18/11/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08110001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08110002 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS | R$ 1.200,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08110003 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08110004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08110005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 400,00 | PAGO |
18/11/2022 | 08110006 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 105,77 | PAGO |
18/11/2022 | 08110021 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 3° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
17/11/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 08110001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 08110002 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 08110003 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 08110004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 08110021 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
14/11/2022 | 08110039 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL 2VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E EMOLDURAMENTO PADRONIZADO DE 21 (VINTE E UM) QUADROS NO TAMANHO 60X80CM, DAS GALERIAS DOS VEREADORES REFERENTE AS LEGISLATURAS ANTERIORES. | R$ 7.350,00 | EMPENHADO |
13/11/2022 | 08110005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 110,26 | PAGO |
09/11/2022 | 08110007 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A LEGISLAÇÃO E INOVAÇÕES LEGISLATIVAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
09/11/2022 | 08110007 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A LEGISLAÇÃO E INOVAÇÕES LEGISLATIVAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 08110007 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A LEGISLAÇÃO E INOVAÇÕES LEGISLATIVAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 1.200,00 | PAGO |
07/11/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 437,99 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 110,26 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 08100014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 2.085,67 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 437,99 | PAGO |
07/11/2022 | 08100014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 2.085,67 | PAGO |
04/11/2022 | 08100013 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.285,40 | PAGO |
03/11/2022 | 08110001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 08110002 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 08110003 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 08110004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 08110005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 08110006 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 105,77 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 08110006 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 105,77 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 08110021 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° ADITIVO. | R$ 25.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 08110022 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.004,40 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 08110023 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.725,45 | EMPENHADO |
28/10/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 171,20 | LIQUIDADO |
28/10/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.528,48 | PAGO |
28/10/2022 | 08100009 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 31.088,00 | PAGO |
28/10/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 171,20 | PAGO |
27/10/2022 | 08100010 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 49,50 | PAGO |
26/10/2022 | 08100010 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 49,50 | LIQUIDADO |
22/10/2022 | 08100010 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 49,50 | EMPENHADO |
20/10/2022 | 08100008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (TERCEIROS). | R$ 238,00 | EMPENHADO |
20/10/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.528,48 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 183,84 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 08100001 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 81,42 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 08100008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (TERCEIROS). | R$ 238,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 08100009 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 31.088,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 08100013 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.285,40 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/10/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 183,84 | PAGO |
20/10/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08100001 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 81,42 | PAGO |
20/10/2022 | 08100002 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 400,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08100003 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08100004 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08100005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08100006 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/10/2022 | 08100008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (TERCEIROS) | R$ 238,00 | PAGO |
19/10/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 08100003 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 08100005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 08100007 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGA DE 22 QUADROS DO ACERVO DE GALERIAS FOTOGRAFICAS, PARA REFORMULAÇÃO ESTÉTICA E EMOLDURAMENTO DESTES REFERIDOS QUADROS, NA EMPRESA PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN | R$ 200,00 | PAGO |
18/10/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 08100002 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 08100004 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 08100006 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 08100013 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.285,40 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 08100011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2022.10.13.03.TPCMC | R$ 595,20 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 08100011 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2022.10.13.03.TPCMC | R$ 595,20 | EMPENHADO |
10/10/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,57 | PAGO |
07/10/2022 | 08090009 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO | R$ 88,78 | PAGO |
05/10/2022 | 08100001 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 81,42 | EMPENHADO |
05/10/2022 | 08100002 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
05/10/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 169,68 | LIQUIDADO |
05/10/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,57 | LIQUIDADO |
05/10/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 169,68 | PAGO |
05/10/2022 | 08090010 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 16,35 | PAGO |
04/10/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 808,00 | LIQUIDADO |
04/10/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 808,00 | PAGO |
03/10/2022 | 08100003 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
03/10/2022 | 08100004 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
03/10/2022 | 08100005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/10/2022 | 08100006 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | EMPENHADO |
03/10/2022 | 08100007 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGA DE 22 QUADROS DO ACERVO DE GALERIAS FOTOGRAFICAS, PARA REFORMULAÇÃO ESTÉTICA E EMOLDURAMENTO DESTES REFERIDOS QUADROS, NA EMPRESA PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN. | R$ 200,00 | EMPENHADO |
03/10/2022 | 08100009 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 31.088,00 | EMPENHADO |
03/10/2022 | 08100014 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 64.261,67 | EMPENHADO |
03/10/2022 | 08100015 QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.000,00 | EMPENHADO |
03/10/2022 | 08100007 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ENTREGA DE 22 QUADROS DO ACERVO DE GALERIAS FOTOGRAFICAS, PARA REFORMULAÇÃO ESTÉTICA E EMOLDURAMENTO DESTES REFERIDOS QUADROS, NA EMPRESA PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN. | R$ 200,00 | LIQUIDADO |
03/10/2022 | 08090001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2022083002TPCMC | R$ 595,20 | PAGO |
30/09/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 31.088,00 | PAGO |
30/09/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.528,48 | PAGO |
30/09/2022 | 08080009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO PARA INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHADA DO REQUERIMENTO DE CADASTRO | R$ 1.139,20 | PAGO |
29/09/2022 | 08090009 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO. | R$ 88,78 | EMPENHADO |
29/09/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,22 | LIQUIDADO |
29/09/2022 | 08090009 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO. | R$ 88,78 | LIQUIDADO |
29/09/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,22 | PAGO |
21/09/2022 | 08090010 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 16,35 | EMPENHADO |
21/09/2022 | 08090010 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 16,35 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 31.088,00 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 84,84 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.528,48 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 114,63 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08090003 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08090005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 171,29 | LIQUIDADO |
20/09/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/09/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 84,84 | PAGO |
20/09/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 114,63 | PAGO |
20/09/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 108,89 | PAGO |
20/09/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08090003 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08090004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08090005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 400,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08090006 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08090007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08090008 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/09/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 171,29 | PAGO |
19/09/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08090004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08090006 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08090007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08090008 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
19/09/2022 | 08090002 F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.400,00 | PAGO |
16/09/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
15/09/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
12/09/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 108,89 | LIQUIDADO |
12/09/2022 | 08080010 MONALISA ARAÚJO LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE (70) SETENTA REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE NO ASSENTAMENTO ACOCI | R$ 1.190,00 | PAGO |
06/09/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 404,00 | LIQUIDADO |
06/09/2022 | 08090002 F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
06/09/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 404,00 | PAGO |
05/09/2022 | 08080010 MONALISA ARAÚJO LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE (70) SETENTA REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE NO ASSENTAMENTO ACOCI. | R$ 1.190,00 | LIQUIDADO |
02/09/2022 | 08090001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2022.08.30.02.TP.CMC. | R$ 595,20 | EMPENHADO |
02/09/2022 | 08090002 F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
02/09/2022 | 08090003 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
02/09/2022 | 08090004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2022 | 08090005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
02/09/2022 | 08090006 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
02/09/2022 | 08090007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
02/09/2022 | 08090008 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | EMPENHADO |
02/09/2022 | 08090001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2022.08.30.02.TP.CMC. | R$ 595,20 | LIQUIDADO |
31/08/2022 | 08080009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO PARA INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHADA DO REQUERIMENTO DE CADASTRO. | R$ 1.139,20 | EMPENHADO |
31/08/2022 | 08080009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO PARA INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHADA DO REQUERIMENTO DE CADASTRO. | R$ 1.139,20 | LIQUIDADO |
31/08/2022 | 08080007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
30/08/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 193,20 | LIQUIDADO |
30/08/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 31.088,00 | PAGO |
30/08/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 193,20 | PAGO |
30/08/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.528,48 | PAGO |
29/08/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,29 | LIQUIDADO |
29/08/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 99,29 | PAGO |
22/08/2022 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.167,65 | LIQUIDADO |
22/08/2022 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.167,65 | PAGO |
19/08/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
19/08/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 33.990,00 | LIQUIDADO |
19/08/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08080002 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08080003 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08080004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08080005 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS | R$ 1.200,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08080006 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 400,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 33.990,00 | PAGO |
19/08/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
19/08/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
18/08/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 31.088,00 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08080001 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 88,78 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08080004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08080005 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.528,48 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08080007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2022 | 08080001 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 88,78 | PAGO |
17/08/2022 | 08080010 MONALISA ARAÚJO LIMA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE (70) SETENTA REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE NO ASSENTAMENTO ACOCI. | R$ 1.190,00 | EMPENHADO |
17/08/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/08/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
17/08/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/08/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/08/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
17/08/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
17/08/2022 | 08080002 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
17/08/2022 | 08080003 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/08/2022 | 08080006 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
16/08/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
11/08/2022 | 08080001 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 88,78 | EMPENHADO |
08/08/2022 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.167,65 | EMPENHADO |
08/08/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
02/08/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 1.557,00 | LIQUIDADO |
02/08/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 326,97 | LIQUIDADO |
02/08/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 1.557,00 | PAGO |
02/08/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 326,97 | PAGO |
02/08/2022 | 08070008 THAMINE DUARTE DE MORAES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 633,00 | PAGO |
01/08/2022 | 08080002 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | EMPENHADO |
01/08/2022 | 08080003 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/08/2022 | 08080004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/08/2022 | 08080005 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2022 | 08080006 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
01/08/2022 | 08080007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
27/07/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 31.088,00 | LIQUIDADO |
27/07/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 171,20 | LIQUIDADO |
27/07/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 31.088,00 | PAGO |
27/07/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 171,20 | PAGO |
27/07/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.528,48 | PAGO |
25/07/2022 | 08070008 THAMINE DUARTE DE MORAES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 633,00 | LIQUIDADO |
22/07/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
21/07/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
21/07/2022 | 08070006 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 46,94 | PAGO |
20/07/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/07/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/07/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/07/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/07/2022 | 08070006 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 46,94 | LIQUIDADO |
20/07/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.528,48 | LIQUIDADO |
20/07/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
20/07/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/07/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08070001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08070002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08070003 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08070004 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/07/2022 | 08070005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 400,00 | PAGO |
19/07/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/07/2022 | 08070001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/07/2022 | 08070002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/07/2022 | 08070003 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
19/07/2022 | 08070004 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
19/07/2022 | 08070005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
18/07/2022 | 08070008 THAMINE DUARTE DE MORAES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 633,00 | EMPENHADO |
18/07/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/07/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/07/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
18/07/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/07/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/07/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
18/07/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
12/07/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 14.938,00 | LIQUIDADO |
12/07/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 169,68 | LIQUIDADO |
12/07/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 354,80 | LIQUIDADO |
12/07/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 108,99 | LIQUIDADO |
12/07/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 14.938,00 | PAGO |
12/07/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 169,68 | PAGO |
12/07/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 354,80 | PAGO |
12/07/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 108,99 | PAGO |
04/07/2022 | 08070001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
04/07/2022 | 08070002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
04/07/2022 | 08070003 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | EMPENHADO |
04/07/2022 | 08070004 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
04/07/2022 | 08070005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
04/07/2022 | 08070006 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 46,94 | EMPENHADO |
04/07/2022 | 08070007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.940,00 | EMPENHADO |
30/06/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 140,20 | LIQUIDADO |
30/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 31.088,00 | PAGO |
30/06/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 140,20 | PAGO |
30/06/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.528,48 | PAGO |
24/06/2022 | 08060004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 240,17 | PAGO |
23/06/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
23/06/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
22/06/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
22/06/2022 | 08060005 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS | R$ 1.200,00 | PAGO |
21/06/2022 | 08060004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 240,17 | EMPENHADO |
21/06/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
21/06/2022 | 08060003 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
21/06/2022 | 08060004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 240,17 | LIQUIDADO |
21/06/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 295,30 | PAGO |
21/06/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
21/06/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
21/06/2022 | 08060003 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 400,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 808,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 31.088,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 358,93 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08060001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08060002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.528,48 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08060005 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
20/06/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 808,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08060001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08060002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/06/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 358,93 | PAGO |
20/06/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 109,13 | PAGO |
17/06/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2022 | 08060006 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/06/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
10/06/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 109,13 | LIQUIDADO |
07/06/2022 | 08030002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 244,18 | PAGO |
06/06/2022 | 08060001 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
06/06/2022 | 08060006 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
02/06/2022 | 08060003 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
01/06/2022 | 08060002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/06/2022 | 08060005 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
01/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 808,00 | LIQUIDADO |
01/06/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 808,00 | PAGO |
30/05/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 32.500,00 | LIQUIDADO |
30/05/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 226,20 | LIQUIDADO |
30/05/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
30/05/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.825,00 | LIQUIDADO |
30/05/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 32.500,00 | PAGO |
30/05/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 226,20 | PAGO |
30/05/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
30/05/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.825,00 | PAGO |
26/05/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 1.178,55 | LIQUIDADO |
26/05/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 1.178,55 | PAGO |
26/05/2022 | 08050007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
25/05/2022 | 08050004 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO A SESSÃO INTINERANTE NO DISTRITO DE QUIXARIÚ. | R$ 958,00 | LIQUIDADO |
25/05/2022 | 08050007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
25/05/2022 | 08050004 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO A SESSÃO INTINERANTE NO DISTRITO DE QUIXARIÚ | R$ 958,00 | PAGO |
25/05/2022 | 08050006 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
24/05/2022 | 08050005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
24/05/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08050005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 400,00 | PAGO |
24/05/2022 | 08050008 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
23/05/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
23/05/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
23/05/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
23/05/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
23/05/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/05/2022 | 08050004 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO A SESSÃO INTINERANTE NO DISTRITO DE QUIXARIÚ. | R$ 958,00 | EMPENHADO |
20/05/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/05/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/05/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/05/2022 | 08030002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 244,18 | LIQUIDADO |
20/05/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 295,30 | LIQUIDADO |
20/05/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
20/05/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
19/05/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
19/05/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
19/05/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/05/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/05/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
19/05/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/05/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/05/2022 | 08050006 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
19/05/2022 | 08050008 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/05/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
17/05/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
13/05/2022 | 08050008 TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
13/05/2022 | 08050003 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS CONVÊNIOS E CONGÊNERES DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | R$ 600,00 | PAGO |
13/05/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 106,70 | PAGO |
13/05/2022 | 08040002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2002041101TPCMC | R$ 595,20 | PAGO |
13/05/2022 | 08040003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2002041101TPCMC | R$ 160,00 | PAGO |
10/05/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 106,70 | LIQUIDADO |
09/05/2022 | 08050003 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS CONVÊNIOS E CONGÊNERES DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
09/05/2022 | 08050003 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS CONVÊNIOS E CONGÊNERES DESTE MUNICIPIO, NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
06/05/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 1.412,67 | LIQUIDADO |
06/05/2022 | 08050001 GENICLEIA ANTONIA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE UMA FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 150,00 | LIQUIDADO |
06/05/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 1.412,67 | PAGO |
06/05/2022 | 08050001 GENICLEIA ANTONIA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE UMA FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 150,00 | PAGO |
05/05/2022 | 08040004 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 400,00 | PAGO |
05/05/2022 | 08040005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E REPAROS DE CABOS DE REDES, COMPUTADORES E AMPLIAÇÃO DE REDE WI-FI NESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
05/05/2022 | 08050002 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNÍFICO REITOR DE UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | R$ 200,00 | PAGO |
04/05/2022 | 08040004 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
04/05/2022 | 08040005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E REPAROS DE CABOS DE REDES, COMPUTADORES E AMPLIAÇÃO DE REDE WI-FI NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/05/2022 | 08050001 GENICLEIA ANTONIA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE UMA FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 150,00 | EMPENHADO |
02/05/2022 | 08050002 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNÍFICO REITOR DE UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | EMPENHADO |
02/05/2022 | 08050005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
02/05/2022 | 08050006 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
02/05/2022 | 08050007 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
02/05/2022 | 08050002 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNÍFICO REITOR DE UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | LIQUIDADO |
29/04/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 152,20 | LIQUIDADO |
29/04/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 33.912,00 | LIQUIDADO |
29/04/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 152,20 | PAGO |
29/04/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 33.912,00 | PAGO |
28/04/2022 | 08030002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 96,62 | LIQUIDADO |
28/04/2022 | 08030002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 96,62 | PAGO |
26/04/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
26/04/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.231,96 | PAGO |
26/04/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 168,84 | PAGO |
25/04/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 29.676,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.231,96 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 168,84 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
20/04/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010015 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08040001 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
20/04/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
19/04/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 458,57 | LIQUIDADO |
19/04/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 108,30 | LIQUIDADO |
19/04/2022 | 08010012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/04/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/04/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/04/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/04/2022 | 08040001 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
19/04/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 440,67 | LIQUIDADO |
19/04/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
19/04/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 458,57 | PAGO |
19/04/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 108,30 | PAGO |
19/04/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 440,67 | PAGO |
18/04/2022 | 08040005 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E REPAROS DE CABOS DE REDES, COMPUTADORES E AMPLIAÇÃO DE REDE WI-FI NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
18/04/2022 | 08010015 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/04/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
13/04/2022 | 08040002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2002.04.11.01.TP.CMC. | R$ 595,20 | EMPENHADO |
13/04/2022 | 08040002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2002.04.11.01.TP.CMC. | R$ 595,20 | LIQUIDADO |
12/04/2022 | 08040003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2002.04.11.01.TP.CMC. | R$ 160,00 | EMPENHADO |
12/04/2022 | 08040003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2002.04.11.01.TP.CMC. | R$ 160,00 | LIQUIDADO |
07/04/2022 | 08030004 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
06/04/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 804,00 | LIQUIDADO |
06/04/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 804,00 | PAGO |
06/04/2022 | 08030002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 49,46 | PAGO |
04/04/2022 | 08040004 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 400,00 | EMPENHADO |
01/04/2022 | 08040001 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
29/03/2022 | 08030004 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
24/03/2022 | 08030004 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
22/03/2022 | 08030003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 936,90 | PAGO |
21/03/2022 | 08030002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 49,46 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 29.676,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.231,96 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08030001 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 160,20 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08030003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 936,90 | LIQUIDADO |
18/03/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 29.676,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
18/03/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.231,96 | PAGO |
18/03/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010015 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08030001 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
18/03/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 160,20 | PAGO |
17/03/2022 | 08010012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
16/03/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
16/03/2022 | 08010015 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
16/03/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
16/03/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
14/03/2022 | 08030003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 936,90 | EMPENHADO |
14/03/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
14/03/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
14/03/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/03/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 476,51 | LIQUIDADO |
07/03/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 100,25 | LIQUIDADO |
07/03/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 476,51 | PAGO |
07/03/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 100,25 | PAGO |
07/03/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
07/03/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 690,00 | PAGO |
01/03/2022 | 08030001 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2022 | 08030002 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 500,00 | EMPENHADO |
25/02/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 1.843,80 | LIQUIDADO |
25/02/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
25/02/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 1.843,80 | PAGO |
25/02/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
24/02/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
24/02/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.231,96 | LIQUIDADO |
24/02/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 162,95 | LIQUIDADO |
24/02/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
24/02/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.231,96 | PAGO |
24/02/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.450,00 | PAGO |
24/02/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
24/02/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 162,95 | PAGO |
21/02/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 508,13 | LIQUIDADO |
21/02/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
21/02/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
21/02/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 508,13 | PAGO |
21/02/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
21/02/2022 | 08010015 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 3.600,00 | PAGO |
21/02/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
21/02/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/02/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 29.676,00 | LIQUIDADO |
18/02/2022 | 08010012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/02/2022 | 08020001 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
18/02/2022 | 08010015 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/02/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/02/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 29.676,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 9.000,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08020001 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
18/02/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
17/02/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
17/02/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/02/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
17/02/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/02/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
16/02/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/02/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
16/02/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/02/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
15/02/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2022 | 08010019 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 790,84 | PAGO |
10/02/2022 | 08010019 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
03/02/2022 | 08020001 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
31/01/2022 | 08010020 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 15.950,00 | EMPENHADO |
31/01/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
28/01/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
26/01/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 114,95 | LIQUIDADO |
26/01/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 790,84 | LIQUIDADO |
26/01/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 690,00 | LIQUIDADO |
26/01/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 114,95 | PAGO |
26/01/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
26/01/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 6.231,96 | PAGO |
24/01/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
24/01/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO | R$ 4.375,00 | PAGO |
24/01/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
24/01/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 12.500,00 | PAGO |
24/01/2022 | 08010012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
24/01/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
24/01/2022 | 08010015 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 3.600,00 | PAGO |
24/01/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
24/01/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO | R$ 5.801,75 | PAGO |
24/01/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.200,00 | PAGO |
21/01/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
21/01/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
21/01/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 29.676,00 | PAGO |
21/01/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/01/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 29.676,00 | LIQUIDADO |
20/01/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
20/01/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/01/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/01/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
20/01/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 9,28 | LIQUIDADO |
20/01/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/01/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 6.231,96 | LIQUIDADO |
20/01/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 9,28 | PAGO |
19/01/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/01/2022 | 08010012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/01/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/01/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/01/2022 | 08010015 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/01/2022 | 08010019 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
17/01/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
14/01/2022 | 08010022 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 11.760,00 | EMPENHADO |
05/01/2022 | 08010017 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.800,00 | EMPENHADO |
05/01/2022 | 08010018 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 14.400,00 | EMPENHADO |
05/01/2022 | 08010023 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 8.280,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 815.760,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 320.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010003 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES). | R$ 171.309,60 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES). | R$ 68.508,84 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010006 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010007 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010008 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 108.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010009 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO. | R$ 48.125,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010010 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 39.600,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010011 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 125.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO. | R$ 25.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010013 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 21.000,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 8.940,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010015 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 21.600,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010016 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE. | R$ 34.740,00 | EMPENHADO |
03/01/2022 | 08010021 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.600,00 | EMPENHADO |
23/12/2021 | 08120013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (AUTONOMOS). | R$ 566,17 | EMPENHADO |
23/12/2021 | 08120013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (AUTONOMOS). | R$ 566,17 | EMPENHADO |
23/12/2021 | 08120013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (AUTONOMOS). | R$ 566,17 | EMPENHADO |
23/12/2021 | 08120013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (AUTONOMOS). | R$ 566,17 | LIQUIDADO |
23/12/2021 | 08120013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (AUTONOMOS). | R$ 566,17 | LIQUIDADO |
23/12/2021 | 08120013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (AUTONOMOS). | R$ 566,17 | LIQUIDADO |
23/12/2021 | 08120013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (AUTONOMOS) | R$ 566,17 | PAGO |
23/12/2021 | 08120013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (AUTONOMOS) | R$ 566,17 | PAGO |
23/12/2021 | 08120013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (AUTONOMOS) | R$ 566,17 | PAGO |
22/12/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 15,65 | LIQUIDADO |
22/12/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 277,90 | LIQUIDADO |
22/12/2021 | 08110009 RENATA DE SOUSA AMORIM | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA 1° SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE ITAGUÁ | R$ 1.274,00 | PAGO |
22/12/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 15,65 | PAGO |
22/12/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 277,90 | PAGO |
22/12/2021 | 08110010 MARIA THAYNARA DE LIMA FERREIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM sERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA 2° SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS | R$ 1.152,00 | PAGO |
22/12/2021 | 08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES | R$ 147,50 | PAGO |
22/12/2021 | 08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES | R$ 147,50 | PAGO |
22/12/2021 | 08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES | R$ 147,50 | PAGO |
22/12/2021 | 08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 855,40 | PAGO |
22/12/2021 | 08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 855,40 | PAGO |
22/12/2021 | 08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 855,40 | PAGO |
22/12/2021 | 08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
22/12/2021 | 08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
22/12/2021 | 08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
22/12/2021 | 08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 99,15 | PAGO |
22/12/2021 | 08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 99,15 | PAGO |
22/12/2021 | 08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 99,15 | PAGO |
21/12/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
21/12/2021 | 08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 260,00 | LIQUIDADO |
21/12/2021 | 08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 260,00 | LIQUIDADO |
21/12/2021 | 08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 260,00 | LIQUIDADO |
21/12/2021 | 08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,72 | PAGO |
21/12/2021 | 08110004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 728,45 | PAGO |
21/12/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 400,00 | PAGO |
21/12/2021 | 08110006 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 599,00 | PAGO |
21/12/2021 | 08110008 CERTIFIC DIGITAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO E-CNPJ A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 220,00 | PAGO |
21/12/2021 | 08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | R$ 3.260,00 | PAGO |
21/12/2021 | 08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | R$ 3.260,00 | PAGO |
21/12/2021 | 08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | R$ 3.260,00 | PAGO |
21/12/2021 | 08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES | R$ 260,00 | PAGO |
21/12/2021 | 08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES | R$ 260,00 | PAGO |
21/12/2021 | 08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES | R$ 260,00 | PAGO |
21/12/2021 | 08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 538,40 | PAGO |
21/12/2021 | 08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 538,40 | PAGO |
21/12/2021 | 08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 538,40 | PAGO |
21/12/2021 | 08120010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 484,75 | PAGO |
21/12/2021 | 08120010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 484,75 | PAGO |
21/12/2021 | 08120010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 484,75 | PAGO |
20/12/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.926,20 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08110004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 728,45 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 147,50 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 147,50 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 147,50 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 538,40 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 538,40 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 538,40 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 484,75 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 484,75 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 484,75 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08120015 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 28.220,00 | LIQUIDADO |
20/12/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/12/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.926,20 | PAGO |
20/12/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08080007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 4° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5° ADITIVO | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08120005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08120005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08120005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/12/2021 | 08120015 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 28.220,00 | PAGO |
17/12/2021 | 08120003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). 13° SALÁRIO. | R$ 5.525,80 | EMPENHADO |
17/12/2021 | 08120003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). 13° SALÁRIO. | R$ 5.525,80 | EMPENHADO |
17/12/2021 | 08120003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). 13° SALÁRIO. | R$ 5.525,80 | EMPENHADO |
17/12/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 5° ADITIVO. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). 13° SALÁRIO. | R$ 5.525,80 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). 13° SALÁRIO. | R$ 5.525,80 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). 13° SALÁRIO. | R$ 5.525,80 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 855,40 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 855,40 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 855,40 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120015 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 13.743,31 | LIQUIDADO |
17/12/2021 | 08120003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) 13° SALÁRIO | R$ 5.525,80 | PAGO |
17/12/2021 | 08120003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) 13° SALÁRIO | R$ 5.525,80 | PAGO |
17/12/2021 | 08120003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) 13° SALÁRIO | R$ 5.525,80 | PAGO |
17/12/2021 | 08120004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
17/12/2021 | 08120004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
17/12/2021 | 08120004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
17/12/2021 | 08120015 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 13.743,31 | PAGO |
16/12/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/12/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/12/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
16/12/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
16/12/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
16/12/2021 | 08080007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 4° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
16/12/2021 | 08120005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
16/12/2021 | 08120005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
16/12/2021 | 08120005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
14/12/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
13/12/2021 | 08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 538,40 | EMPENHADO |
13/12/2021 | 08120010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 484,75 | EMPENHADO |
13/12/2021 | 08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 855,40 | EMPENHADO |
13/12/2021 | 08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 538,40 | EMPENHADO |
13/12/2021 | 08120010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 484,75 | EMPENHADO |
13/12/2021 | 08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 855,40 | EMPENHADO |
13/12/2021 | 08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 538,40 | EMPENHADO |
13/12/2021 | 08120010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 484,75 | EMPENHADO |
13/12/2021 | 08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 855,40 | EMPENHADO |
10/12/2021 | 08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,72 | LIQUIDADO |
08/12/2021 | 08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 3.260,00 | LIQUIDADO |
08/12/2021 | 08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 3.260,00 | LIQUIDADO |
08/12/2021 | 08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 3.260,00 | LIQUIDADO |
07/12/2021 | 08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 147,50 | EMPENHADO |
07/12/2021 | 08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,15 | EMPENHADO |
07/12/2021 | 08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 147,50 | EMPENHADO |
07/12/2021 | 08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,15 | EMPENHADO |
07/12/2021 | 08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 147,50 | EMPENHADO |
07/12/2021 | 08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,15 | EMPENHADO |
07/12/2021 | 08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,15 | LIQUIDADO |
07/12/2021 | 08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,15 | LIQUIDADO |
07/12/2021 | 08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,15 | LIQUIDADO |
06/12/2021 | 08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 260,00 | EMPENHADO |
06/12/2021 | 08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 260,00 | EMPENHADO |
06/12/2021 | 08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES. | R$ 260,00 | EMPENHADO |
03/12/2021 | 08110010 MARIA THAYNARA DE LIMA FERREIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM sERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA 2° SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS. | R$ 1.152,00 | LIQUIDADO |
02/12/2021 | 08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 3.260,00 | EMPENHADO |
02/12/2021 | 08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 3.260,00 | EMPENHADO |
02/12/2021 | 08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. | R$ 3.260,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120015 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 41.963,31 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
01/12/2021 | 08110005 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.119,25 | PAGO |
01/12/2021 | 08110007 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES | R$ 1.200,00 | PAGO |
01/12/2021 | 08110012 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO MANDATO PARLAMENTAR E TROCA DE EXPERIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAAL IDILVAN ALENCAR | R$ 600,00 | PAGO |
30/11/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 194,30 | LIQUIDADO |
30/11/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
30/11/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.926,20 | PAGO |
30/11/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 194,30 | PAGO |
26/11/2021 | 08110010 MARIA THAYNARA DE LIMA FERREIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM sERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA 2° SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS. | R$ 1.152,00 | EMPENHADO |
25/11/2021 | 08110012 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO MANDATO PARLAMENTAR E TROCA DE EXPERIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAAL IDILVAN ALENCAR. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
25/11/2021 | 08110012 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO MANDATO PARLAMENTAR E TROCA DE EXPERIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAAL IDILVAN ALENCAR. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
24/11/2021 | 08110009 RENATA DE SOUSA AMORIM | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA 1° SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE ITAGUÁ. | R$ 1.274,00 | LIQUIDADO |
23/11/2021 | 08110008 CERTIFIC DIGITAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO E-CNPJ A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 220,00 | EMPENHADO |
23/11/2021 | 08110007 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
23/11/2021 | 08110008 CERTIFIC DIGITAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO E-CNPJ A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 220,00 | LIQUIDADO |
23/11/2021 | 08110011 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAMPOS SALES, DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE CARIRI - URCA DIA 22 DO CORRENTE MÊS, E DIA 23 ESTARÁ EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 600,00 | PAGO |
22/11/2021 | 08110011 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAMPOS SALES, DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE CARIRI - URCA DIA 22 DO CORRENTE MÊS, E DIA 23 ESTARÁ EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
22/11/2021 | 08110011 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAMPOS SALES, DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE CARIRI - URCA DIA 22 DO CORRENTE MÊS, E DIA 23 ESTARÁ EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
19/11/2021 | 08110009 RENATA DE SOUSA AMORIM | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA 1° SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE ITAGUÁ. | R$ 1.274,00 | EMPENHADO |
19/11/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
19/11/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
19/11/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
19/11/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 28.220,00 | LIQUIDADO |
19/11/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.926,20 | LIQUIDADO |
19/11/2021 | 08110004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 978,05 | LIQUIDADO |
19/11/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 28.220,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 400,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08080007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 4° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5° ADITIVO | R$ 1.490,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08100007 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 930,90 | PAGO |
19/11/2021 | 08110002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08110003 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
19/11/2021 | 08110004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 978,05 | PAGO |
19/11/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
18/11/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/11/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/11/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/11/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
18/11/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/11/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/11/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
18/11/2021 | 08110002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
17/11/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/11/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
17/11/2021 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 5° ADITIVO. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
17/11/2021 | 08110003 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/11/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
17/11/2021 | 08110005 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.119,25 | LIQUIDADO |
17/11/2021 | 08110006 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 599,00 | LIQUIDADO |
16/11/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
16/11/2021 | 08080007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 4° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
10/11/2021 | 08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 99,15 | PAGO |
10/11/2021 | 08100004 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO A CÂMARA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE | R$ 88,78 | PAGO |
10/11/2021 | 08100005 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.501,90 | PAGO |
10/11/2021 | 08110001 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 200,00 | PAGO |
08/11/2021 | 08110005 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.119,25 | EMPENHADO |
08/11/2021 | 08110006 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 599,00 | EMPENHADO |
08/11/2021 | 08110007 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
03/11/2021 | 08110001 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 200,00 | EMPENHADO |
03/11/2021 | 08110001 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 200,00 | LIQUIDADO |
01/11/2021 | 08110002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/11/2021 | 08110003 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2021 | 08110004 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.000,00 | EMPENHADO |
27/10/2021 | 08100004 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO A CÂMARA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 88,78 | EMPENHADO |
27/10/2021 | 08100004 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO A CÂMARA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 88,78 | LIQUIDADO |
25/10/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
25/10/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 146,30 | LIQUIDADO |
25/10/2021 | 08100001 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
25/10/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
25/10/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.926,20 | PAGO |
25/10/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 400,00 | PAGO |
25/10/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 146,30 | PAGO |
22/10/2021 | 08100007 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 930,90 | LIQUIDADO |
22/10/2021 | 08090006 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA DA REGIÃO DO CARIRI OESTE E A REALIZAÇÃO DO I FÓRUM SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA DA REGIÃO CARIRI OESTE | R$ 300,00 | PAGO |
21/10/2021 | 08100006 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.718,25 | LIQUIDADO |
21/10/2021 | 08100003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 709,60 | PAGO |
20/10/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/10/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 544,04 | LIQUIDADO |
20/10/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/10/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 28.220,00 | LIQUIDADO |
20/10/2021 | 08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 140,18 | LIQUIDADO |
20/10/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/10/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.926,20 | LIQUIDADO |
20/10/2021 | 08100005 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.501,90 | LIQUIDADO |
20/10/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 544,04 | PAGO |
20/10/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 28,21 | PAGO |
20/10/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 28.220,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 140,18 | PAGO |
20/10/2021 | 08080007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 4° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5° ADITIVO | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08100002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/10/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 400,00 | PAGO |
19/10/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/10/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/10/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/10/2021 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 5° ADITIVO. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/10/2021 | 08100001 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/10/2021 | 08100002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/10/2021 | 08100003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 709,60 | LIQUIDADO |
18/10/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/10/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
18/10/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/10/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
18/10/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
18/10/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
18/10/2021 | 08080007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 4° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
15/10/2021 | 08100007 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 930,90 | EMPENHADO |
15/10/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
13/10/2021 | 08100006 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.718,25 | EMPENHADO |
11/10/2021 | 08100005 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.501,90 | EMPENHADO |
07/10/2021 | 08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,15 | LIQUIDADO |
06/10/2021 | 08090004 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÕES DE QUADROS FOTOGRAFICOS DA GALERIA DOS VEREADORES, TAAMANHO 60X80 CM, EM MOLDURA CLASSICA DA CORRENTE LEGISLATURA, 13 QUADROS RÉPLICAS A GALERIA DOS VEREADORES EM TAAMANHO 40X50CM COM MOLDURA METALICA E VIDRO PARA GABINETES E 13 PLAQUETAS DE IDENTICAÇÃO INDIVIDUAL DOS VEREADORES | R$ 4.500,00 | PAGO |
05/10/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 28,21 | LIQUIDADO |
04/10/2021 | 08100003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 709,60 | EMPENHADO |
04/10/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 10,45 | LIQUIDADO |
04/10/2021 | 08090005 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA DIVULGAÇÃO DO FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO COM CÂMARAS DA REGIÃO | R$ 200,00 | PAGO |
04/10/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 10,45 | PAGO |
01/10/2021 | 08100001 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2021 | 08100002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
28/09/2021 | 08090004 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÕES DE QUADROS FOTOGRAFICOS DA GALERIA DOS VEREADORES, TAAMANHO 60X80 CM, EM MOLDURA CLASSICA DA CORRENTE LEGISLATURA, 13 QUADROS RÉPLICAS A GALERIA DOS VEREADORES EM TAAMANHO 40X50CM COM MOLDURA METALICA E VIDRO PARA GABINETES E 13 PLAQUETAS DE IDENTICAÇÃO INDIVIDUAL DOS VEREADORES. | R$ 4.500,00 | LIQUIDADO |
24/09/2021 | 08090004 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÕES DE QUADROS FOTOGRAFICOS DA GALERIA DOS VEREADORES, TAAMANHO 60X80 CM, EM MOLDURA CLASSICA DA CORRENTE LEGISLATURA, 13 QUADROS RÉPLICAS A GALERIA DOS VEREADORES EM TAAMANHO 40X50CM COM MOLDURA METALICA E VIDRO PARA GABINETES E 13 PLAQUETAS DE IDENTICAÇÃO INDIVIDUAL DOS VEREADORES. | R$ 4.500,00 | EMPENHADO |
24/09/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 125,40 | LIQUIDADO |
24/09/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 125,40 | PAGO |
22/09/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
22/09/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
22/09/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 15,65 | PAGO |
22/09/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.880,00 | PAGO |
22/09/2021 | 08080007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 4° ADITIVO | R$ 3.600,00 | PAGO |
22/09/2021 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5° ADITIVO | R$ 1.490,00 | PAGO |
22/09/2021 | 08090002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO 2° ADITIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
21/09/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 15,65 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 392,46 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 28.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.880,00 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08090002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
20/09/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 392,46 | PAGO |
20/09/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 28.000,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 400,00 | PAGO |
20/09/2021 | 08090003 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
17/09/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/09/2021 | 08090003 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
16/09/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/09/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
16/09/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/09/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
16/09/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
16/09/2021 | 08080007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 4° ADITIVO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
16/09/2021 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 5° ADITIVO. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
15/09/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/09/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
13/09/2021 | 08090006 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA DA REGIÃO DO CARIRI OESTE E A REALIZAÇÃO DO I FÓRUM SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA DA REGIÃO CARIRI OESTE. | R$ 300,00 | EMPENHADO |
13/09/2021 | 08090006 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA DA REGIÃO DO CARIRI OESTE E A REALIZAÇÃO DO I FÓRUM SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA DA REGIÃO CARIRI OESTE. | R$ 300,00 | LIQUIDADO |
09/09/2021 | 08090001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 861,30 | PAGO |
03/09/2021 | 08090001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 861,30 | LIQUIDADO |
02/09/2021 | 08090001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 861,30 | EMPENHADO |
02/09/2021 | 08090002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. 2° ADITIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
02/09/2021 | 08090003 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2021 | 08090005 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA DIVULGAÇÃO DO FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO COM CÂMARAS DA REGIÃO. | R$ 200,00 | EMPENHADO |
02/09/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 400,00 | LIQUIDADO |
02/09/2021 | 08090005 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA DIVULGAÇÃO DO FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO COM CÂMARAS DA REGIÃO. | R$ 200,00 | LIQUIDADO |
31/08/2021 | 08080007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 4° ADITIVO. | R$ 14.400,00 | EMPENHADO |
31/08/2021 | 08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 5° ADITIVO. | R$ 5.960,00 | EMPENHADO |
31/08/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 10,45 | LIQUIDADO |
31/08/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 10,45 | PAGO |
30/08/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 5,80 | LIQUIDADO |
30/08/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 140,50 | LIQUIDADO |
30/08/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
30/08/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 5,80 | PAGO |
30/08/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.926,20 | PAGO |
30/08/2021 | 08080004 MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO COM ENFASE NAS CONTAS DE GOVERNO, A SER REALIZADOS EM FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021 | R$ 800,00 | PAGO |
30/08/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 140,50 | PAGO |
26/08/2021 | 08070006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
24/08/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 903,77 | PAGO |
24/08/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 207,39 | PAGO |
24/08/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 280,77 | PAGO |
24/08/2021 | 08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 135,50 | PAGO |
23/08/2021 | 08080002 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO COM DESTAQUE NO JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO PROMOVIDO PELO BOLETIM TÉCNICO MUNICIPAL. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
23/08/2021 | 08080003 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO COM DESTAQUE NO JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO PROMOVIDO PELO BOLETIM TÉCNICO MUNICIPAL. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
23/08/2021 | 08080004 MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO COM ENFASE NAS CONTAS DE GOVERNO, A SER REALIZADOS EM FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 800,00 | EMPENHADO |
23/08/2021 | 08080002 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO COM DESTAQUE NO JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO PROMOVIDO PELO BOLETIM TÉCNICO MUNICIPAL. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
23/08/2021 | 08080003 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO COM DESTAQUE NO JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO PROMOVIDO PELO BOLETIM TÉCNICO MUNICIPAL. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
23/08/2021 | 08080004 MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO COM ENFASE NAS CONTAS DE GOVERNO, A SER REALIZADOS EM FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
23/08/2021 | 08080002 ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO COM DESTAQUE NO JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO PROMOVIDO PELO BOLETIM TÉCNICO MUNICIPAL | R$ 600,00 | PAGO |
23/08/2021 | 08080003 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO COM DESTAQUE NO JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO PROMOVIDO PELO BOLETIM TÉCNICO MUNICIPAL | R$ 600,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/08/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 452,14 | LIQUIDADO |
20/08/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/08/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 28.220,00 | LIQUIDADO |
20/08/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 12.936,67 | LIQUIDADO |
20/08/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/08/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.926,20 | LIQUIDADO |
20/08/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 452,14 | PAGO |
20/08/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 28.220,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 12.936,67 | PAGO |
20/08/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE | R$ 5.790,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08080001 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/08/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/08/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/08/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/08/2021 | 08080001 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/08/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/08/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
18/08/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/08/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 903,77 | LIQUIDADO |
18/08/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 207,39 | LIQUIDADO |
18/08/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 280,77 | LIQUIDADO |
18/08/2021 | 08070006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/08/2021 | 08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 135,50 | LIQUIDADO |
17/08/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
17/08/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/08/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
17/08/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/08/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/08/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 5.790,00 | LIQUIDADO |
04/08/2021 | 08070004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2021070101TPCMC, O TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SOFTDARES INTEGRADOS QUE ATENDEM OA SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES | R$ 585,20 | PAGO |
02/08/2021 | 08080001 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
02/08/2021 | 08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.000,00 | EMPENHADO |
02/08/2021 | 08080006 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.000,00 | EMPENHADO |
23/07/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 125,40 | LIQUIDADO |
23/07/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
23/07/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 125,40 | PAGO |
22/07/2021 | 08070005 AR PAULINO DE MOURA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. | R$ 34.740,00 | EMPENHADO |
22/07/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
22/07/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 859,56 | PAGO |
22/07/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.066,64 | PAGO |
20/07/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/07/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 405,54 | LIQUIDADO |
20/07/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/07/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 28.220,00 | LIQUIDADO |
20/07/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/07/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/07/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/07/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 859,56 | LIQUIDADO |
20/07/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.066,64 | LIQUIDADO |
20/07/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 405,54 | PAGO |
20/07/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 28.220,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08070002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/07/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
19/07/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08070002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/07/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
16/07/2021 | 08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.400,00 | EMPENHADO |
09/07/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
09/07/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
09/07/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
05/07/2021 | 08070004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2021.07.01.01.TP.CMC, O TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SOFTDARES INTEGRADOS QUE ATENDEM OA SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 585,20 | LIQUIDADO |
01/07/2021 | 08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 169.320,00 | EMPENHADO |
01/07/2021 | 08070002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/07/2021 | 08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 34.697,64 | EMPENHADO |
01/07/2021 | 08070004 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2021.07.01.01.TP.CMC, O TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SOFTDARES INTEGRADOS QUE ATENDEM OA SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES. | R$ 585,20 | EMPENHADO |
01/07/2021 | 08070006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2021 | 08060003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 778,00 | PAGO |
22/06/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 114,95 | LIQUIDADO |
22/06/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
22/06/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 114,95 | PAGO |
22/06/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.926,20 | PAGO |
21/06/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/06/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/06/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/06/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 14.755,41 | LIQUIDADO |
18/06/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
18/06/2021 | 08060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 13.464,59 | LIQUIDADO |
18/06/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
18/06/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.926,20 | LIQUIDADO |
18/06/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
18/06/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 582,29 | PAGO |
18/06/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,20 | PAGO |
18/06/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 14.755,41 | PAGO |
18/06/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 53,77 | PAGO |
18/06/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
18/06/2021 | 08060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 13.464,59 | PAGO |
18/06/2021 | 08060002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
17/06/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/06/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
17/06/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/06/2021 | 08060002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
17/06/2021 | 08060003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 778,00 | LIQUIDADO |
17/06/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
17/06/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
17/06/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
17/06/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
16/06/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/06/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
16/06/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
16/06/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/06/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/06/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
14/06/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 582,29 | LIQUIDADO |
14/06/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,20 | LIQUIDADO |
07/06/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 53,77 | LIQUIDADO |
01/06/2021 | 08060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 13.464,59 | EMPENHADO |
01/06/2021 | 08060002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/06/2021 | 08060003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 778,00 | EMPENHADO |
01/06/2021 | 08050002 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E CARIMBO 3X6 3 IMPRESSÃO EM BORRACHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 25,00 | PAGO |
29/05/2021 | 08050002 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E CARIMBO 3X6 3 IMPRESSÃO EM BORRACHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 25,00 | LIQUIDADO |
27/05/2021 | 08050003 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | R$ 88,78 | PAGO |
25/05/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
25/05/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.926,20 | PAGO |
24/05/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
21/05/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
21/05/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 151,94 | PAGO |
20/05/2021 | 08050001 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TITULOS E DOCUMETOS - RTD DA ATA DE SOLENIDADE E POSSE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | R$ 162,30 | EMPENHADO |
20/05/2021 | 08050003 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 88,78 | EMPENHADO |
20/05/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/05/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 28.220,00 | LIQUIDADO |
20/05/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/05/2021 | 08050001 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TITULOS E DOCUMETOS - RTD DA ATA DE SOLENIDADE E POSSE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | R$ 162,30 | LIQUIDADO |
20/05/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/05/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 135,85 | LIQUIDADO |
20/05/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.926,20 | LIQUIDADO |
20/05/2021 | 08050003 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | R$ 88,78 | LIQUIDADO |
20/05/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 489,60 | PAGO |
20/05/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 99,15 | PAGO |
20/05/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 28.220,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/05/2021 | 08050001 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TITULOS E DOCUMETOS - RTD DA ATA DE SOLENIDADE E POSSE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS | R$ 162,30 | PAGO |
20/05/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 135,85 | PAGO |
20/05/2021 | 08050004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
19/05/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/05/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/05/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/05/2021 | 08050004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/05/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/05/2021 | 08050002 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E CARIMBO 3X6 3 IMPRESSÃO EM BORRACHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 25,00 | EMPENHADO |
17/05/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,15 | LIQUIDADO |
17/05/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/05/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/05/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/05/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
17/05/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
17/05/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/05/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
07/05/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 151,94 | LIQUIDADO |
06/05/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 489,60 | LIQUIDADO |
03/05/2021 | 08050004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/05/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 7.150,00 | EMPENHADO |
03/05/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
03/05/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
03/05/2021 | 08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
29/04/2021 | 08040002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 779,00 | LIQUIDADO |
29/04/2021 | 08040002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 779,00 | PAGO |
27/04/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 104,50 | LIQUIDADO |
27/04/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
27/04/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 104,50 | PAGO |
27/04/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.926,20 | PAGO |
26/04/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 324,20 | LIQUIDADO |
26/04/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 324,20 | PAGO |
20/04/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/04/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 456,56 | LIQUIDADO |
20/04/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/04/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/04/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 28.220,00 | LIQUIDADO |
20/04/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 31,10 | LIQUIDADO |
20/04/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.926,20 | LIQUIDADO |
20/04/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/04/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 456,56 | PAGO |
20/04/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 28.220,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 31,10 | PAGO |
20/04/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 800,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08040001 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/04/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/04/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08040001 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/04/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 99,15 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 99,15 | PAGO |
12/04/2021 | 08040002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 779,00 | EMPENHADO |
08/04/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 609,32 | LIQUIDADO |
08/04/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 609,32 | PAGO |
05/04/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 612,47 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 612,47 | PAGO |
01/04/2021 | 08040001 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
31/03/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.400,00 | PAGO |
30/03/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 114,95 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 114,95 | PAGO |
24/03/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
24/03/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 5.926,20 | PAGO |
19/03/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 5.926,20 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 28.220,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 08030002 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 28.220,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08030001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 907,50 | PAGO |
18/03/2021 | 08030002 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.375,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08030003 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
18/03/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
17/03/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 08030001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 907,50 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 08030003 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
16/03/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 08020005 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 08020005 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | R$ 980,00 | PAGO |
01/03/2021 | 08030001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 907,50 | EMPENHADO |
01/03/2021 | 08030002 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
01/03/2021 | 08030003 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/03/2021 | 08030004 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2021 | 08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.600,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 104,50 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 104,50 | PAGO |
25/02/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
25/02/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS | R$ 1.450,00 | PAGO |
24/02/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 106,57 | LIQUIDADO |
24/02/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 1.450,00 | LIQUIDADO |
24/02/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 106,57 | PAGO |
23/02/2021 | 08010024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.352,30 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
23/02/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 4.909,80 | PAGO |
23/02/2021 | 08010024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.352,30 | PAGO |
23/02/2021 | 08020003 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.375,00 | PAGO |
22/02/2021 | 08020003 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 23.380,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 4.909,80 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 23.380,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
19/02/2021 | 08020002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
18/02/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 08020002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,00 | PAGO |
03/02/2021 | 08020001 MINISTERIO DA FAZENDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTF. | R$ 506,55 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 08020001 MINISTERIO DA FAZENDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTF. | R$ 506,55 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 08010022 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.375,00 | PAGO |
03/02/2021 | 08020001 MINISTERIO DA FAZENDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTF | R$ 506,55 | PAGO |
01/02/2021 | 08020002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS. | R$ 15.950,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 08020003 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 08020005 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | R$ 980,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 08010016 CERTIFIC DIGITAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE (2) DOIS CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3A TOKEN E E-CNPJ A3 3A TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.370,00 | PAGO |
01/02/2021 | 08010021 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES | R$ 200,00 | PAGO |
29/01/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 94,05 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
29/01/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES) | R$ 4.383,24 | PAGO |
29/01/2021 | 08010019 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA COM 20MB DOWLOAD E 20 MB UPLOAD SIMETRICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | R$ 800,00 | PAGO |
29/01/2021 | 08010020 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES | R$ 200,00 | PAGO |
29/01/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 94,05 | PAGO |
28/01/2021 | 08010020 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES. | R$ 200,00 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 08010021 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES. | R$ 200,00 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 08010020 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES. | R$ 200,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 08010021 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES. | R$ 200,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
27/01/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO | R$ 3.600,00 | PAGO |
27/01/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
27/01/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
27/01/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
27/01/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS | R$ 1.100,00 | PAGO |
27/01/2021 | 08010023 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 6.250,00 | PAGO |
21/01/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 1.100,00 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 08010022 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
21/01/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.490,00 | PAGO |
20/01/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 506,16 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.490,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 20.872,59 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 44,67 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 4.383,24 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010023 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/01/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 506,16 | PAGO |
20/01/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,00 | PAGO |
20/01/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR) | R$ 20.872,59 | PAGO |
20/01/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 44,67 | PAGO |
20/01/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
19/01/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 08010019 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA COM 20MB DOWLOAD E 20 MB UPLOAD SIMETRICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 08010024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.352,30 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 08010016 CERTIFIC DIGITAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE (2) DOIS CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3A TOKEN E E-CNPJ A3 3A TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.370,00 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.800,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS. | R$ 13.200,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 815.760,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES). | R$ 171.309,60 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010005 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 108.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 52.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO. | R$ 43.200,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 36.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 17.880,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010011 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 43.200,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR). | R$ 143.668,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010013 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 150.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010016 CERTIFIC DIGITAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE (2) DOIS CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3A TOKEN E E-CNPJ A3 3A TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.370,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES). | R$ 33.857,40 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010019 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA COM 20MB DOWLOAD E 20 MB UPLOAD SIMETRICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.600,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010022 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 08010023 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
30/12/2020 | 08120014 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.900,00 | LIQUIDADO |
30/12/2020 | 08120014 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.900,00 | PAGO |
30/12/2020 | 08120015 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 546,20 | PAGO |
30/12/2020 | 08120016 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 774,00 | PAGO |
30/12/2020 | 08120017 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 70,50 | PAGO |
29/12/2020 | 08040015 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013 DO ANTIGO TCM REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2019 | R$ 5.500,00 | PAGO |
23/12/2020 | 08120011 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS. | R$ 383,00 | LIQUIDADO |
23/12/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
23/12/2020 | 08120007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
23/12/2020 | 08120008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
23/12/2020 | 08120009 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
23/12/2020 | 08120010 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
23/12/2020 | 08120011 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS | R$ 383,00 | PAGO |
23/12/2020 | 08120012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
22/12/2020 | 08120013 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.930,00 | LIQUIDADO |
22/12/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
22/12/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
22/12/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
22/12/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
22/12/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
22/12/2020 | 08100001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
22/12/2020 | 08120003 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.389,00 | PAGO |
22/12/2020 | 08120013 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.930,00 | PAGO |
21/12/2020 | 08120010 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 464,33 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 121,20 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 29.045,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08100001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08120007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08120008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08120009 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08120012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08120017 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 70,50 | LIQUIDADO |
18/12/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
18/12/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 464,33 | PAGO |
18/12/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 121,20 | PAGO |
18/12/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 29.045,00 | PAGO |
18/12/2020 | 08120001 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
18/12/2020 | 08120002 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
16/12/2020 | 08120003 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | LIQUIDADO |
15/12/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
15/12/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
15/12/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
15/12/2020 | 08120001 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
15/12/2020 | 08120002 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
14/12/2020 | 08120011 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS. | R$ 383,00 | EMPENHADO |
11/12/2020 | 08120017 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 70,50 | EMPENHADO |
09/12/2020 | 08120016 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 774,00 | LIQUIDADO |
08/12/2020 | 08120015 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 546,20 | LIQUIDADO |
07/12/2020 | 08120014 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.900,00 | EMPENHADO |
04/12/2020 | 08120016 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 774,00 | EMPENHADO |
02/12/2020 | 08120015 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 546,20 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120001 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120002 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120003 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 194,48 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120009 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120010 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120013 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.930,00 | EMPENHADO |
01/12/2020 | 08120005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 194,48 | LIQUIDADO |
01/12/2020 | 08120005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 194,48 | PAGO |
30/11/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 43,69 | LIQUIDADO |
30/11/2020 | 08110008 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 19,01 | LIQUIDADO |
30/11/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 43,69 | PAGO |
30/11/2020 | 08110008 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 19,01 | PAGO |
20/11/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 277,10 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 493,82 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,00 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 6.099,45 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 29.045,00 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08110001 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08110002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/11/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 277,10 | PAGO |
20/11/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 493,82 | PAGO |
20/11/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 16,65 | PAGO |
20/11/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 6.099,45 | PAGO |
20/11/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 29.045,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08100001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08100003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08100004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08100007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08110001 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.389,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08110002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/11/2020 | 08110003 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08110004 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08110005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/11/2020 | 08110006 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
19/11/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/11/2020 | 08100001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
19/11/2020 | 08100003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
19/11/2020 | 08100004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/11/2020 | 08100007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/11/2020 | 08110005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/11/2020 | 08110006 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
18/11/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
18/11/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/11/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/11/2020 | 08110003 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
18/11/2020 | 08110004 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
16/11/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
05/11/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 16,65 | LIQUIDADO |
03/11/2020 | 08110004 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
03/11/2020 | 08110005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/11/2020 | 08110006 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | EMPENHADO |
03/11/2020 | 08110008 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 19,01 | EMPENHADO |
02/11/2020 | 08110001 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | EMPENHADO |
02/11/2020 | 08110002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | EMPENHADO |
02/11/2020 | 08110003 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | EMPENHADO |
21/10/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 62,70 | LIQUIDADO |
21/10/2020 | 08100011 P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EXECUTIVA JUNTO AO GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PREVIDENCIA SOCIAL, RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DECORRER DO EXERCICIO. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
21/10/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 62,70 | PAGO |
21/10/2020 | 08100011 P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EXECUTIVA JUNTO AO GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PREVIDENCIA SOCIAL, RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DECORRER DO EXERCICIO | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/10/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,00 | LIQUIDADO |
20/10/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 133,80 | LIQUIDADO |
20/10/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/10/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 6.099,45 | LIQUIDADO |
20/10/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 29.045,00 | LIQUIDADO |
20/10/2020 | 08100001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
20/10/2020 | 08100008 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIOANL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A CÂMARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
20/10/2020 | 08100010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/10/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 133,80 | PAGO |
20/10/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 6.099,45 | PAGO |
20/10/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 29.045,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100002 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100005 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100008 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIOANL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A CÂMARA ESTE MUNICIPIO | R$ 5.000,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100009 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.389,00 | PAGO |
20/10/2020 | 08100010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
19/10/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/10/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
19/10/2020 | 08100002 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
19/10/2020 | 08100004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/10/2020 | 08100006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/10/2020 | 08100007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/10/2020 | 08100009 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | LIQUIDADO |
16/10/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
16/10/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/10/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/10/2020 | 08100003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
16/10/2020 | 08100005 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
15/10/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
15/10/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
02/10/2020 | 08100011 P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EXECUTIVA JUNTO AO GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PREVIDENCIA SOCIAL, RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DECORRER DO EXERCICIO. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100001 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 8.670,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100002 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 10.200,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100005 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100006 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 10.800,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100008 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIOANL, OPERACIONAL COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO JUNTO A CÂMARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 5.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100009 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | EMPENHADO |
01/10/2020 | 08100010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | EMPENHADO |
21/09/2020 | 08090009 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM APRIMORAMENTO DAS ROTINAS DE PLANEJAMENTO DS GESTÃO E DAS DEMANDAS ATINENTES AS DESPESAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 4.000,00 | LIQUIDADO |
21/09/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 264,41 | PAGO |
21/09/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 215,38 | PAGO |
21/09/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 105,95 | PAGO |
21/09/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 0,10 | PAGO |
21/09/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
21/09/2020 | 08090008 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
21/09/2020 | 08090009 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM APRIMORAMENTO DAS ROTINAS DE PLANEJAMENTO DS GESTÃO E DAS DEMANDAS ATINENTES AS DESPESAS DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 4.000,00 | PAGO |
21/09/2020 | 08090010 JOSÉ SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL AUDIC MOTA, CUJO O ASSUNTO SÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | R$ 300,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 13.987,95 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 6.099,45 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 29.045,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08090001 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08090002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08090004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08090006 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08090007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 287,85 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08090008 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 62,70 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08090011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/09/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 13.987,95 | PAGO |
18/09/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 6.099,45 | PAGO |
18/09/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 29.045,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08080009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 485,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08080010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 727,50 | PAGO |
18/09/2020 | 08090001 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08090002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08090003 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08090004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08090005 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08090006 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.389,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08090007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 287,85 | PAGO |
18/09/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
18/09/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 62,70 | PAGO |
18/09/2020 | 08090011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
17/09/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
17/09/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
17/09/2020 | 08090005 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
15/09/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,00 | LIQUIDADO |
15/09/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 0,10 | LIQUIDADO |
15/09/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
14/09/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
14/09/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
14/09/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
14/09/2020 | 08090003 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
14/09/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 105,95 | LIQUIDADO |
10/09/2020 | 08090010 JOSÉ SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL AUDIC MOTA, CUJO O ASSUNTO SÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | LIQUIDADO |
08/09/2020 | 08090010 JOSÉ SOLANO FEITOSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL AUDIC MOTA, CUJO O ASSUNTO SÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | EMPENHADO |
08/09/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 264,41 | LIQUIDADO |
04/09/2020 | 08090009 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM APRIMORAMENTO DAS ROTINAS DE PLANEJAMENTO DS GESTÃO E DAS DEMANDAS ATINENTES AS DESPESAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 4.000,00 | EMPENHADO |
03/09/2020 | 08090011 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2020 | 08090001 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
02/09/2020 | 08090002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
02/09/2020 | 08090003 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | EMPENHADO |
02/09/2020 | 08090004 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
02/09/2020 | 08090005 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | EMPENHADO |
02/09/2020 | 08090006 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | EMPENHADO |
02/09/2020 | 08090007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 287,85 | EMPENHADO |
02/09/2020 | 08090008 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
21/08/2020 | 08080011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.657,30 | LIQUIDADO |
21/08/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 4,55 | PAGO |
21/08/2020 | 08080011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.657,30 | PAGO |
21/08/2020 | 08080012 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO E REVISANDO FASES DAS DESPESAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | R$ 3.200,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 6.099,45 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 29.045,00 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08080007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08080008 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 4,55 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08080012 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO E REVISANDO FASES DAS DESPESAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.200,00 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 62,70 | LIQUIDADO |
20/08/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 148,55 | PAGO |
20/08/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 750,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/08/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 6.099,45 | PAGO |
20/08/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 29.045,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08080001 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08080002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08080003 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08080004 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08080005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08080006 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08080007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08080008 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.389,00 | PAGO |
20/08/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 62,70 | PAGO |
19/08/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
19/08/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
19/08/2020 | 08080001 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/08/2020 | 08080002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
19/08/2020 | 08080003 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/08/2020 | 08080005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
19/08/2020 | 08080006 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
19/08/2020 | 08080009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 485,00 | LIQUIDADO |
19/08/2020 | 08080010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 727,50 | LIQUIDADO |
18/08/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,00 | LIQUIDADO |
18/08/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 148,55 | LIQUIDADO |
18/08/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
18/08/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/08/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
18/08/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/08/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
18/08/2020 | 08080004 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
17/08/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
14/08/2020 | 08080010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 727,50 | EMPENHADO |
08/08/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 215,38 | LIQUIDADO |
03/08/2020 | 08080001 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080003 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080004 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080006 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080008 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.389,00 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 485,00 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.657,30 | EMPENHADO |
03/08/2020 | 08080012 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO E REVISANDO FASES DAS DESPESAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.200,00 | EMPENHADO |
31/07/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 286,61 | PAGO |
31/07/2020 | 08070010 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA CONTABIL | R$ 600,00 | PAGO |
23/07/2020 | 08070010 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA CONTABIL. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
23/07/2020 | 08070010 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA CONTABIL. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
23/07/2020 | 08070009 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INTRANET E SOFTARE DE VIDEO PARA EDIÇÃO E GRAVAÇÃO AS SEÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.500,00 | PAGO |
22/07/2020 | 08070009 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INTRANET E SOFTARE DE VIDEO PARA EDIÇÃO E GRAVAÇÃO AS SEÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/07/2020 | 08030016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO | R$ 665,20 | PAGO |
20/07/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 6.099,45 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 29.045,00 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08070001 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08070005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08070008 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.392,00 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 286,61 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 6.081,45 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 62,70 | LIQUIDADO |
20/07/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 103,58 | PAGO |
20/07/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 750,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/07/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 6.099,45 | PAGO |
20/07/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 29.045,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08070001 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08070002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08070003 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08070004 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08070005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08070006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08070007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08070008 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.392,00 | PAGO |
20/07/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 6.081,45 | PAGO |
20/07/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 62,70 | PAGO |
17/07/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2020 | 08070002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
17/07/2020 | 08070003 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2020 | 08070006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
17/07/2020 | 08070007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
16/07/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/07/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/07/2020 | 08070004 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
15/07/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
13/07/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
02/07/2020 | 08060009 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.148,20 | LIQUIDADO |
02/07/2020 | 08060009 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.148,20 | PAGO |
01/07/2020 | 08070001 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
01/07/2020 | 08070002 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | EMPENHADO |
01/07/2020 | 08070003 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2020 | 08070004 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2020 | 08070005 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/07/2020 | 08070006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
01/07/2020 | 08070007 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/07/2020 | 08070008 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.392,00 | EMPENHADO |
01/07/2020 | 08070009 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INTRANET E SOFTARE DE VIDEO PARA EDIÇÃO E GRAVAÇÃO AS SEÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
25/06/2020 | 08040016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 2020031802TPCMC | R$ 665,20 | PAGO |
25/06/2020 | 08060010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
24/06/2020 | 08060008 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTDARE DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA COM ACESSO ILIMITADO DE USUARIOS, IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM GESTÃO DE TESOURARIA, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O TCE | R$ 2.600,00 | PAGO |
23/06/2020 | 08060008 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTDARE DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA COM ACESSO ILIMITADO DE USUARIOS, IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM GESTÃO DE TESOURARIA, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O TCE. | R$ 2.600,00 | LIQUIDADO |
22/06/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 52,25 | LIQUIDADO |
22/06/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 14,75 | PAGO |
22/06/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
22/06/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
22/06/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 52,25 | PAGO |
19/06/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
19/06/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 275,40 | LIQUIDADO |
19/06/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
19/06/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
19/06/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
19/06/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 6.099,45 | LIQUIDADO |
19/06/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 29.045,00 | LIQUIDADO |
19/06/2020 | 08060003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
19/06/2020 | 08060010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
19/06/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 275,40 | PAGO |
19/06/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 103,93 | PAGO |
19/06/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 750,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 6.099,45 | PAGO |
19/06/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 29.045,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08060001 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08060002 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.386,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08060003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08060004 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08060005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08060006 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/06/2020 | 08060007 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
18/06/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
18/06/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
18/06/2020 | 08060001 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
18/06/2020 | 08060005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
18/06/2020 | 08060006 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/06/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
17/06/2020 | 08060004 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
17/06/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 452,12 | PAGO |
17/06/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 182,10 | PAGO |
16/06/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
16/06/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/06/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
16/06/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/06/2020 | 08060002 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.386,00 | LIQUIDADO |
16/06/2020 | 08060007 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
15/06/2020 | 08060009 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.148,20 | EMPENHADO |
15/06/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 14,75 | LIQUIDADO |
03/06/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 103,58 | LIQUIDADO |
02/06/2020 | 08060004 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
02/06/2020 | 08060005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/06/2020 | 08060006 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
02/06/2020 | 08060007 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | EMPENHADO |
02/06/2020 | 08060008 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTDARE DE GESTÃO PUBLICA INTEGRADA COM ACESSO ILIMITADO DE USUARIOS, IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM GESTÃO DE TESOURARIA, CONTABILIDADE E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O TCE. | R$ 2.600,00 | EMPENHADO |
01/06/2020 | 08060001 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
01/06/2020 | 08060002 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.386,00 | EMPENHADO |
01/06/2020 | 08060003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | EMPENHADO |
01/06/2020 | 08060010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
01/06/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 103,93 | LIQUIDADO |
29/05/2020 | 08050011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.281,20 | LIQUIDADO |
29/05/2020 | 08050012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
29/05/2020 | 08050011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.281,20 | PAGO |
29/05/2020 | 08050012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 6.250,00 | PAGO |
27/05/2020 | 08050010 ROMEU MENARO CRUZ SEGUNDO EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS) DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 4.000,00 | PAGO |
25/05/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 43,16 | LIQUIDADO |
25/05/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 43,16 | PAGO |
22/05/2020 | 08050010 ROMEU MENARO CRUZ SEGUNDO EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS) DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.000,00 | LIQUIDADO |
21/05/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 87,66 | LIQUIDADO |
21/05/2020 | 08050009 SAMUEL LIMA LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UM TOTEN PARA ALCOOL EM GEL. | R$ 380,00 | LIQUIDADO |
21/05/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 87,66 | PAGO |
21/05/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
21/05/2020 | 08050007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
21/05/2020 | 08050009 SAMUEL LIMA LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UM TOTEN PARA ALCOOL EM GEL | R$ 380,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 286,75 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 5.704,65 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 29.045,00 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08050003 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.392,00 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08050007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/05/2020 | 08040012 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.284,90 | PAGO |
20/05/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 286,75 | PAGO |
20/05/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 750,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/05/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 5.704,65 | PAGO |
20/05/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 29.045,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08050002 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08050003 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.392,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08050004 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08050005 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08050006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
20/05/2020 | 08050008 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
19/05/2020 | 08050004 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
19/05/2020 | 08050006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
19/05/2020 | 08050008 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
18/05/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
18/05/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
18/05/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
18/05/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
18/05/2020 | 08050002 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
18/05/2020 | 08050005 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
15/05/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
14/05/2020 | 08050009 SAMUEL LIMA LEITE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UM TOTEN PARA ALCOOL EM GEL. | R$ 380,00 | EMPENHADO |
07/05/2020 | 08030015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO | R$ 665,20 | PAGO |
06/05/2020 | 08050011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.281,20 | EMPENHADO |
05/05/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,00 | LIQUIDADO |
04/05/2020 | 08050001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 232.360,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08050002 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08050003 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.392,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08050004 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08050005 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08050006 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08050007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08050008 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08050010 ROMEU MENARO CRUZ SEGUNDO EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVOS) DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 4.000,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08050012 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM ELABORAÇÃO E GFIP EGPS MENSAL ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS DOS SERVIORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
04/05/2020 | 08040013 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DA CÂMARA NO TOCANTE A SOFTDARE DE EDIÇÃO DE VIDEOS, SONOPLASTIA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DDE CAMPOS SALES | R$ 2.500,00 | PAGO |
30/04/2020 | 08040013 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DA CÂMARA NO TOCANTE A SOFTDARE DE EDIÇÃO DE VIDEOS, SONOPLASTIA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DDE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/04/2020 | 08040008 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | LIQUIDADO |
29/04/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 103,52 | PAGO |
29/04/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,00 | PAGO |
29/04/2020 | 08040008 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 12.500,00 | PAGO |
29/04/2020 | 08040010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 357,70 | PAGO |
29/04/2020 | 08040011 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 368,20 | PAGO |
27/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 11,81 | LIQUIDADO |
27/04/2020 | 08040012 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.284,90 | LIQUIDADO |
27/04/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 452,12 | LIQUIDADO |
27/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 11,81 | PAGO |
27/04/2020 | 08040009 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANNHAMENTO NA BASE DE DADOS DO SETOR PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.500,00 | PAGO |
23/04/2020 | 08040005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
23/04/2020 | 08040009 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANNHAMENTO NA BASE DE DADOS DO SETOR PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.500,00 | LIQUIDADO |
23/04/2020 | 08040015 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013 DO ANTIGO T.C.M REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2019. | R$ 8.500,00 | LIQUIDADO |
23/04/2020 | 08040005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
22/04/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
22/04/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 182,10 | LIQUIDADO |
22/04/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 26.720,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 5.704,65 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08040001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 2.325,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08040006 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.395,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08040007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08040014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.(TERCEIROS). | R$ 2.441,65 | LIQUIDADO |
20/04/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 750,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 26.720,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/04/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 5.704,65 | PAGO |
20/04/2020 | 08030010 P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DO EXERCICIO 2020 DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08040001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 2.325,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08040002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08040003 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08040004 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08040006 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.395,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08040007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
20/04/2020 | 08040014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES(TERCEIROS) | R$ 2.441,65 | PAGO |
20/04/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
17/04/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2020 | 08040002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
17/04/2020 | 08040003 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
17/04/2020 | 08040004 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
16/04/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
16/04/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
15/04/2020 | 08040010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 357,70 | LIQUIDADO |
15/04/2020 | 08040011 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 368,20 | LIQUIDADO |
14/04/2020 | 08040016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 2020.03.18.02.TP.CMC. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
11/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 9,90 | LIQUIDADO |
11/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 9,55 | LIQUIDADO |
11/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 9,90 | PAGO |
11/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 9,55 | PAGO |
10/04/2020 | 08040013 JUAREZ SILVEIRA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL DA CÂMARA NO TOCANTE A SOFTDARE DE EDIÇÃO DE VIDEOS, SONOPLASTIA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DDE CAMPOS SALES. | R$ 2.500,00 | EMPENHADO |
09/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 9,55 | LIQUIDADO |
09/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 9,55 | PAGO |
06/04/2020 | 08040009 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANNHAMENTO NA BASE DE DADOS DO SETOR PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
06/04/2020 | 08040010 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 357,70 | EMPENHADO |
06/04/2020 | 08040011 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 368,20 | EMPENHADO |
06/04/2020 | 08040012 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.284,90 | EMPENHADO |
06/04/2020 | 08040014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.(TERCEIROS). | R$ 2.441,65 | EMPENHADO |
06/04/2020 | 08040015 SERV MARK SOFT. E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO, ATENDENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013 DO ANTIGO T.C.M REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2019. | R$ 8.500,00 | EMPENHADO |
06/04/2020 | 08040016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 2020.03.18.02.TP.CMC. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
06/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 9,90 | LIQUIDADO |
06/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 9,90 | PAGO |
03/04/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,00 | LIQUIDADO |
01/04/2020 | 08040001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 2.325,00 | EMPENHADO |
01/04/2020 | 08040002 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
01/04/2020 | 08040003 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
01/04/2020 | 08040004 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
01/04/2020 | 08040005 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2020 | 08040006 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.395,00 | EMPENHADO |
01/04/2020 | 08040007 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | EMPENHADO |
01/04/2020 | 08040008 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 12.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 19,68 | LIQUIDADO |
01/04/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 19,68 | PAGO |
31/03/2020 | 08030014 FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMATICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.500,00 | PAGO |
27/03/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 39,71 | LIQUIDADO |
27/03/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 39,71 | PAGO |
25/03/2020 | 08030014 FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMATICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.500,00 | LIQUIDADO |
24/03/2020 | 08030013 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.398,00 | LIQUIDADO |
24/03/2020 | 08030015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
24/03/2020 | 08030016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
24/03/2020 | 08030013 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.398,00 | PAGO |
23/03/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
23/03/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 27.165,00 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 5.704,65 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08030003 TIMÓTEO MARIANO DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS EM ESPECIAL CIVIL, TRABALHISTA, CONSTITUCIONAL E DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E A MESA DIRETORA, BEM COMO ATEDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL. | R$ 4.358,60 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08030006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08030012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.(TERCEIROS). | R$ 2.441,65 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
20/03/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 750,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 27.165,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/03/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 5.704,65 | PAGO |
20/03/2020 | 08030001 NATHANAEL FREITAS DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIICA, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA E COMISSÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO | R$ 3.750,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08030002 KATIA MENDES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIICA, ELABORAÇÕES DE PROJETOS E LEIS, RESOLUÇÕES, ACOMPANHAMENTO DE SESSÕES, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO | R$ 4.100,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08030003 TIMÓTEO MARIANO DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS EM ESPECIAL CIVIL, TRABALHISTA, CONSTITUCIONAL E DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E A MESA DIRETORA, BEM COMO ATEDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL | R$ 4.358,60 | PAGO |
20/03/2020 | 08030004 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08030005 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08030006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08030007 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08030008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08030009 P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTOS DAS SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDÊNCIARIO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 3.500,00 | PAGO |
20/03/2020 | 08030011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.911,70 | PAGO |
20/03/2020 | 08030012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES(TERCEIROS) | R$ 2.441,65 | PAGO |
20/03/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
18/03/2020 | 08030001 NATHANAEL FREITAS DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIICA, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA E COMISSÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO. | R$ 3.750,00 | LIQUIDADO |
18/03/2020 | 08030002 KATIA MENDES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIICA, ELABORAÇÕES DE PROJETOS E LEIS, RESOLUÇÕES, ACOMPANHAMENTO DE SESSÕES, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 4.100,00 | LIQUIDADO |
18/03/2020 | 08030004 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
18/03/2020 | 08030008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
18/03/2020 | 08030011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.911,70 | LIQUIDADO |
17/03/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2020 | 08030005 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
17/03/2020 | 08030007 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
17/03/2020 | 08030010 P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DO EXERCICIO 2020 DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.000,00 | LIQUIDADO |
16/03/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
16/03/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/03/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
16/03/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
13/03/2020 | 08030009 P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTOS DAS SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDÊNCIARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.500,00 | LIQUIDADO |
12/03/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
09/03/2020 | 08030014 FATIMA LARA BARBOSA E ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMATICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.500,00 | EMPENHADO |
09/03/2020 | 08030015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
09/03/2020 | 08030016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
06/03/2020 | 08030010 P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS AJUSTES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DO EXERCICIO 2020 DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 6.000,00 | EMPENHADO |
06/03/2020 | 08030011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.911,70 | EMPENHADO |
05/03/2020 | 08020011 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUE REALIZARÁ NO PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -DIRF E PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS | R$ 50,00 | PAGO |
04/03/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 103,52 | LIQUIDADO |
02/03/2020 | 08030001 NATHANAEL FREITAS DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIICA, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA E COMISSÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO. | R$ 3.750,00 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030002 KATIA MENDES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIICA, ELABORAÇÕES DE PROJETOS E LEIS, RESOLUÇÕES, ACOMPANHAMENTO DE SESSÕES, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 4.100,00 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030003 TIMÓTEO MARIANO DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS EM ESPECIAL CIVIL, TRABALHISTA, CONSTITUCIONAL E DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E A MESA DIRETORA, BEM COMO ATEDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL. | R$ 4.358,60 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030004 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030005 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030006 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030007 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030009 P&A PROFISSIONAIS & ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTOS DAS SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDÊNCIARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.(TERCEIROS). | R$ 2.441,65 | EMPENHADO |
02/03/2020 | 08030013 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.398,00 | EMPENHADO |
28/02/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 9,90 | LIQUIDADO |
28/02/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 9,90 | PAGO |
28/02/2020 | 08020010 F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 EM TOKEN E PF A3 EM TOKEN | R$ 950,00 | PAGO |
21/02/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
21/02/2020 | 08020010 F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 EM TOKEN E PF A3 EM TOKEN. | R$ 950,00 | LIQUIDADO |
21/02/2020 | 08020012 KATIA MENDES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIICA, ELABORAÇÕES DE PROJETOS E LEIS, RESOLUÇÕES, ACOMPANHAMENTO DE SESSÕES, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 4.100,00 | LIQUIDADO |
21/02/2020 | 08020014 A.I. DE SOUZA JUNIOR INFORMATICA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E CADASTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
21/02/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
21/02/2020 | 08020012 KATIA MENDES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIICA, ELABORAÇÕES DE PROJETOS E LEIS, RESOLUÇÕES, ACOMPANHAMENTO DE SESSÕES, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO | R$ 4.100,00 | PAGO |
21/02/2020 | 08020014 A.I. DE SOUZA JUNIOR INFORMATICA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E CADASTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES JUNTO A RECEITA FEDERAL | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 381,98 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 27.165,00 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 5.028,66 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08020004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08020006 NATHANAEL FREITAS DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIDICA, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA E COMISSÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO. | R$ 3.750,00 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08020007 TIMÓTEO MARIANO DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS EM ESPECIAL CIVIL, TRABALHISTA, CONSTITUCIONAL E DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E A MESA DIRETORA, BEM COMO ATEDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL. | R$ 4.358,26 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08020009 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS. | R$ 91,00 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08020011 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUE REALIZARÁ NO PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -DIRF E PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS. | R$ 6.300,00 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08020013 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.980,60 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08020015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.(TERCEIROS). | R$ 1.621,65 | LIQUIDADO |
20/02/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 672,94 | PAGO |
20/02/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 381,98 | PAGO |
20/02/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 101,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 16,79 | PAGO |
20/02/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 750,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 27.165,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 14.275,80 | PAGO |
20/02/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 5.028,66 | PAGO |
20/02/2020 | 08010041 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.000,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020001 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020002 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.398,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020005 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020006 NATHANAEL FREITAS DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIDICA, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA E COMISSÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO | R$ 3.750,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020007 TIMÓTEO MARIANO DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS EM ESPECIAL CIVIL, TRABALHISTA, CONSTITUCIONAL E DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E A MESA DIRETORA, BEM COMO ATEDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL | R$ 4.358,26 | PAGO |
20/02/2020 | 08020008 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020009 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS | R$ 91,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020013 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.980,60 | PAGO |
20/02/2020 | 08020015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES(TERCEIROS) | R$ 1.621,65 | PAGO |
20/02/2020 | 08020016 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA CONTABIL | R$ 600,00 | PAGO |
20/02/2020 | 08020017 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE CULTURA - SECULT NO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECA PÚBLICA | R$ 900,00 | PAGO |
19/02/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
19/02/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
19/02/2020 | 08020001 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
19/02/2020 | 08020002 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.398,00 | LIQUIDADO |
19/02/2020 | 08020005 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
19/02/2020 | 08020008 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
18/02/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 16,79 | LIQUIDADO |
18/02/2020 | 08020003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
17/02/2020 | 08020010 F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 EM TOKEN E PF A3 EM TOKEN. | R$ 950,00 | EMPENHADO |
17/02/2020 | 08020016 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA CONTABIL. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
17/02/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
17/02/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
17/02/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
17/02/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
17/02/2020 | 08020016 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA CONTABIL. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
14/02/2020 | 08020017 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE CULTURA - SECULT NO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECA PÚBLICA. | R$ 900,00 | LIQUIDADO |
12/02/2020 | 08020009 CARTORIO DO 1° OFICIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS. | R$ 91,00 | EMPENHADO |
12/02/2020 | 08020017 ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE CULTURA - SECULT NO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECA PÚBLICA. | R$ 900,00 | EMPENHADO |
10/02/2020 | 08020013 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.980,60 | EMPENHADO |
10/02/2020 | 08020014 A.I. DE SOUZA JUNIOR INFORMATICA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E CADASTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | R$ 1.400,00 | EMPENHADO |
10/02/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 672,94 | LIQUIDADO |
10/02/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 101,00 | LIQUIDADO |
10/02/2020 | 08010036 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 600,00 | PAGO |
04/02/2020 | 08020011 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUE REALIZARÁ NO PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DOS COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -DIRF E PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS. | R$ 6.300,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08010041 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08010042 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020001 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020002 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.398,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020004 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020005 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020006 NATHANAEL FREITAS DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIDICA, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA E COMISSÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO. | R$ 3.750,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020007 TIMÓTEO MARIANO DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS EM ESPECIAL CIVIL, TRABALHISTA, CONSTITUCIONAL E DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E A MESA DIRETORA, BEM COMO ATEDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL. | R$ 4.358,26 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020008 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020012 KATIA MENDES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIICA, ELABORAÇÕES DE PROJETOS E LEIS, RESOLUÇÕES, ACOMPANHAMENTO DE SESSÕES, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. | R$ 4.100,00 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.(TERCEIROS). | R$ 1.621,65 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08020018 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 2.571,43 | EMPENHADO |
03/02/2020 | 08010041 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
03/02/2020 | 08010042 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
03/02/2020 | 08010042 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA | R$ 6.250,00 | PAGO |
29/01/2020 | 08010036 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 600,00 | LIQUIDADO |
28/01/2020 | 08010039 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA CONTABIL. | R$ 1.200,00 | EMPENHADO |
28/01/2020 | 08010033 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.499,00 | LIQUIDADO |
28/01/2020 | 08010039 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA CONTABIL. | R$ 1.200,00 | LIQUIDADO |
28/01/2020 | 08010033 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 3.499,00 | PAGO |
28/01/2020 | 08010039 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA RH ASSESSORIA CONTABIL | R$ 1.200,00 | PAGO |
27/01/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA | R$ 650,00 | PAGO |
24/01/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
24/01/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
23/01/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 800,00 | LIQUIDADO |
23/01/2020 | 08010016 TIMÓTEO MARIANO DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS EM ESPECIAL CIVIL, TRABALHISTA, CONSTITUCIONAL E DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E A MESA DIRETORA, BEM COMO ATEDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL. | R$ 4.358,26 | LIQUIDADO |
23/01/2020 | 08010017 NATHANAEL FREITAS DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIICA, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA E COMISSÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO. | R$ 3.750,00 | LIQUIDADO |
23/01/2020 | 08010020 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | LIQUIDADO |
23/01/2020 | 08010030 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
23/01/2020 | 08010031 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
23/01/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 9.000,00 | PAGO |
23/01/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 800,00 | PAGO |
23/01/2020 | 08010016 TIMÓTEO MARIANO DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS EM ESPECIAL CIVIL, TRABALHISTA, CONSTITUCIONAL E DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E A MESA DIRETORA, BEM COMO ATEDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL | R$ 4.358,26 | PAGO |
23/01/2020 | 08010017 NATHANAEL FREITAS DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIICA, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA E COMISSÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO | R$ 3.750,00 | PAGO |
23/01/2020 | 08010019 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.600,00 | PAGO |
23/01/2020 | 08010020 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 3.000,00 | PAGO |
23/01/2020 | 08010022 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES | R$ 6.375,00 | PAGO |
23/01/2020 | 08010023 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA | R$ 6.250,00 | PAGO |
23/01/2020 | 08010025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 14.275,80 | PAGO |
23/01/2020 | 08010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 2.434,15 | PAGO |
23/01/2020 | 08010028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 5.536,86 | PAGO |
23/01/2020 | 08010030 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO | R$ 665,20 | PAGO |
23/01/2020 | 08010031 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO | R$ 665,20 | PAGO |
23/01/2020 | 08010032 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO | R$ 665,20 | PAGO |
22/01/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | LIQUIDADO |
22/01/2020 | 08010006 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 577,40 | LIQUIDADO |
22/01/2020 | 08010007 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 852,80 | LIQUIDADO |
22/01/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 750,00 | LIQUIDADO |
22/01/2020 | 08010022 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | LIQUIDADO |
22/01/2020 | 08010023 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 6.250,00 | LIQUIDADO |
22/01/2020 | 08010032 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | LIQUIDADO |
22/01/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 9,55 | LIQUIDADO |
22/01/2020 | 08010006 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 577,40 | PAGO |
22/01/2020 | 08010007 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 852,80 | PAGO |
22/01/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 750,00 | PAGO |
22/01/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 9,55 | PAGO |
21/01/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 518,51 | LIQUIDADO |
21/01/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 103,05 | LIQUIDADO |
21/01/2020 | 08010019 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | LIQUIDADO |
21/01/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 518,51 | PAGO |
21/01/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 103,05 | PAGO |
21/01/2020 | 08010018 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB | R$ 3.400,00 | PAGO |
20/01/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 67.980,00 | LIQUIDADO |
20/01/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 141,90 | LIQUIDADO |
20/01/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 650,00 | LIQUIDADO |
20/01/2020 | 08010018 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | LIQUIDADO |
20/01/2020 | 08010024 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.398,00 | LIQUIDADO |
20/01/2020 | 08010025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 14.275,80 | LIQUIDADO |
20/01/2020 | 08010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.434,15 | LIQUIDADO |
20/01/2020 | 08010028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.536,86 | LIQUIDADO |
20/01/2020 | 08010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 23.946,00 | LIQUIDADO |
20/01/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES) | R$ 67.980,00 | PAGO |
20/01/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 141,90 | PAGO |
20/01/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 980,00 | PAGO |
20/01/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.400,00 | PAGO |
20/01/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO | R$ 4.375,00 | PAGO |
20/01/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 5.000,00 | PAGO |
20/01/2020 | 08010021 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 2.890,00 | PAGO |
20/01/2020 | 08010024 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | R$ 1.398,00 | PAGO |
20/01/2020 | 08010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (SERVIDORES) | R$ 23.946,00 | PAGO |
20/01/2020 | 08010034 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 1.920,20 | PAGO |
17/01/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 5.000,00 | LIQUIDADO |
17/01/2020 | 08010021 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | LIQUIDADO |
17/01/2020 | 08010034 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.920,20 | LIQUIDADO |
16/01/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 980,00 | LIQUIDADO |
16/01/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.400,00 | LIQUIDADO |
16/01/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 4.375,00 | LIQUIDADO |
15/01/2020 | 08010034 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.920,20 | EMPENHADO |
13/01/2020 | 08010006 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 577,40 | EMPENHADO |
13/01/2020 | 08010036 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 600,00 | EMPENHADO |
09/01/2020 | 08010007 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 852,80 | EMPENHADO |
09/01/2020 | 08010010 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 16.800,00 | EMPENHADO |
07/01/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 564,67 | LIQUIDADO |
07/01/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 327,36 | LIQUIDADO |
07/01/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 105,06 | LIQUIDADO |
07/01/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 564,67 | PAGO |
07/01/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 327,36 | PAGO |
07/01/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO | R$ 105,06 | PAGO |
06/01/2020 | 08010008 ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 9.000,00 | EMPENHADO |
06/01/2020 | 08010009 J.D. SOUZA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 11.760,00 | EMPENHADO |
06/01/2020 | 08010011 MARLENE ARRAIS - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICAÇÃO FIBRA OPTICA 20 MB PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 9.600,00 | EMPENHADO |
06/01/2020 | 08010015 A. AMARO F DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA. | R$ 7.800,00 | EMPENHADO |
06/01/2020 | 08010016 TIMÓTEO MARIANO DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NAS ÁREAS EM ESPECIAL CIVIL, TRABALHISTA, CONSTITUCIONAL E DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E A MESA DIRETORA, BEM COMO ATEDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL. | R$ 4.358,26 | EMPENHADO |
06/01/2020 | 08010022 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES. | R$ 6.375,00 | EMPENHADO |
06/01/2020 | 08010023 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 6.250,00 | EMPENHADO |
06/01/2020 | 08010024 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 1.398,00 | EMPENHADO |
06/01/2020 | 08010032 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 815.760,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010002 E N E L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010004 CORREIOS BRASILEIRO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010005 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 108.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010012 WIRLEY ALENCAR VANDERLEY | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 9.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010013 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO. | R$ 48.125,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO. | R$ 55.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010017 NATHANAEL FREITAS DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIICA, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA E COMISSÕES DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO. | R$ 3.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010018 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB. | R$ 3.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010019 TORRES CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010020 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS, DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS, DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, DAS DIVIA PÚBLICA MUNICIPAL, E DESPESA COM PESSOAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010021 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTO DE SOM E AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 2.890,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 14.275,80 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 2.434,15 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. | R$ 5.536,86 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010029 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 104.996,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010030 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010031 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | R$ 665,20 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010033 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | R$ 3.499,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES). | R$ 120.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES). | R$ 57.084,34 | EMPENHADO |
02/01/2020 | 08010040 BANCO DO BRASIL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | R$ 500,00 | EMPENHADO |