EMPENHO: 08070020 - DATA: 01/07/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08070020

Data: 01/07/2024

Valor: R$ 4.500,00

Fornecedor: RONIERY MOREIRA DA SILVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/07/2024 2024 750,00
20/08/2024 2024 750,00
19/09/2024 2024 750,00
17/10/2024 2024 750,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/08/2024 08070020 - 001 - 000 2024 750,00
21/08/2024 08070020 - 002 - 000 2024 750,00
20/09/2024 08070020 - 003 - 000 2024 750,00
28/10/2024 08070020 - 004 - 000 2024 750,00

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