Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
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27/03/2025 | EMPENHO: 27030001 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 02/04 E 03/04/2024, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS (SOHIDRA) E À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA), CONFORME PORTARIA. | R$ 1.200,00 |
26/03/2025 | EMPENHO: 03030004 A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES AUXILIARES NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO E OTIMIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES FINALISTICAS REF. NF. | R$ 6.300,00 |
26/03/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO VENCIMENTOS E SALARIOS N/SERVIDORES COMISSIONADOS N/MES, CONF. FOPAG. | R$ 40.579,00 |
21/03/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 88,83 |
21/03/2025 | EMPENHO: 03020005 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS N/MES, CONF. NFS | R$ 4.800,00 |
21/03/2025 | EMPENHO: 06030001 PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO COM DESLOCAMENTO PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DOS SEGUINTES ITENS: QUADROS FOTOGRÁFICOS DA GALERIA DOS VEREADORES, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO, NO TAMANHO 50 X 70 CM. QUADROS FOTOGRÁFICOS DA GALERIA DOS VEREADORES, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO, NO TAMANHO 37 X 47 CM. QUADRO FOTOGRÁFICO COM FOTO OFICIAL DA PRESIDENTE DA CÂMARA, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO, NO TAMANHO 37 X 47 CM.PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, VIDRO E INOX, CONTENDO FOTOS, ESCUDOS E LEGENDAS PARA USO NA BANCADA DO PLENÁRIO DA CÂMARA, DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, N/MES CONF. NF. | R$ 9.200,00 |
21/03/2025 | EMPENHO: 03030002 SOFTGON SISTEMAS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA (SOFTWARES) DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS DE CELULAR E MODELOS TABLETES, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRONICA NA TV DA CAMARA MUNICIPAL, SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM ESTRUTURA PHP ON-LINE, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WOLD WIDE WEB, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES N/MES CONF. NF. | R$ 4.575,00 |
21/03/2025 | EMPENHO: 03030003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA (SOFTWARES) DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS DE CELULAR E MODELOS TABLETES, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRONICA NA TV DA CAMARA MUNICIPAL, SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM ESTRUTURA PHP ON-LINE, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WOLD WIDE WEB, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES N/MES CONF. NF. | R$ 3.595,00 |
21/03/2025 | EMPENHO: 07020001 CAMELO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, REPRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIO ÁRIAS, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK, CRIAÇÃO DE POSTERS, FOLDERS E CARTAZES DE PUBLICAÇÃO GRÁFICA PARA MÍDIAS SOCIAIS E IMPRESSAS, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO VIA YOUTUBE E FACEBOOK DAS SESSÕES EM TEMPO REAL NAS PLATAFORMAS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, N/MES CONF. NF. | R$ 5.192,00 |
21/03/2025 | EMPENHO: 14020001 J.D SOUZA DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MÍDIA ÁUDIO VISUAL NAS REDES SOCIAIS DO KARIRIOESTE COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS N/MES CONF. NF. | R$ 3.280,00 |
21/03/2025 | EMPENHO: 07020002 INFORMACRO-COMPUTADORES ASSSESSORIA E SISTEMAS LTD | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP EM NUVEM, N/MES CONF. NF. | R$ 1.100,00 |
21/03/2025 | EMPENHO: 03030001 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. N/MES CONF. NF. | R$ 16.500,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 152,28 |
20/03/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG. | R$ 120.900,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 02010008 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS N/MES, CONF. NFS. | R$ 3.500,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 02010013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA N/MES, CONF. NFS. | R$ 2.270,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 ENEL CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO A ENEL REF. AO MES | R$ 635,50 |
20/03/2025 | EMPENHO: 10020001 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL. | R$ 8.200,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 14020002 FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N/MES | R$ 5.000,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 02010012 F DE A LIMA ASSESSORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA N/MES. | R$ 4.400,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 02010009 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO E SUPORTE 24HRS. | R$ 700,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 28020001 TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DO SIM MENSALMENTE, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RGF NO SINCONFI E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES,N/MES CONF. NF. | R$ 4.200,00 |
20/03/2025 | EMPENHO: 02010004 INSS-RECEITA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MES DE 02/2025, CONF. DARF | R$ 21.910,15 |
18/03/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 12,69 |
18/03/2025 | EMPENHO: 02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO A CAGECE REF. AO MES 02/2025, CONF. COMPROVANTE | R$ 260,52 |
18/03/2025 | EMPENHO: 02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO A CAGECE REF. AO MES 02/2025, CONF. COMPROVANTE | R$ 138,46 |
14/03/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 25,38 |
14/03/2025 | EMPENHO: 12030001 GEORGE ARRAIS ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E BORRACHAS PERSONALIZADAS DE CARIMBO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. NFS | R$ 146,00 |
11/03/2025 | EMPENHO: 25020001 FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONF. NF1 | R$ 33.050,00 |
07/03/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 25,38 |
07/03/2025 | EMPENHO: 20020001 A J DE SOUSA FESTAS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO AMBIENTAL E SUPORTE LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, CONF. NFS | R$ 380,00 |
06/03/2025 | EMPENHO: 07020001 CAMELO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO, REPRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIO ÁRIAS, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK, CRIAÇÃO DE POSTERS, FOLDERS E CARTAZES DE PUBLICAÇÃO GRÁFICA PARA MÍDIAS SOCIAIS E IMPRESSAS, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO VIA YOUTUBE E FACEBOOK DAS SESSÕES EM TEMPO REAL NAS PLATAFORMAS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, CONF. NFS | R$ 5.192,00 |
06/03/2025 | EMPENHO: 13020001 GEORGE THEO ANDRADE LIMA DA COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO PÚBLICO, COM FOCO EM PROVER MAIOR EFETIVIDADE E QUALIDADE ÀS AÇÕES DE GESTÃO E DOS PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS E GESTÃO, COM A IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO PÚBLICA E PADRÃO DE EXCELÊNCIA NA TÉCNICA E PROCESSOS LEGISLATIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, REF. MES FEV/2025, CONF. NFS | R$ 5.000,00 |
06/03/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 11,70 |
06/03/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 63,45 |
06/03/2025 | EMPENHO: 03020008 FRANCISCO VERISSIMO DE SOUZA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIAIS ENTRE ORGÃOS, INSTITUIÇÕES E COLETA DE ASSINATURAS DE AUTORIDADES E DEMAIS ENVOLVIDOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DE ATIVIDADE DE MOTO-TAXISTA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, CONF. NFS | R$ 1.420,00 |
05/03/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 25,38 |
05/03/2025 | EMPENHO: 03020006 PRIME ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, COLETA DE DADOS E ENVIO DA DIRF REF. PERÍODO-BASE DE 2024, CONF. NFS | R$ 4.950,00 |
28/02/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 76,14 |
28/02/2025 | EMPENHO: 14020001 J.D SOUZA DA SILVA -ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO MÍDIA ÁUDIO VISUAL NAS REDES SOCIAIS DO KARIRIOESTE COM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS N/MES, CONF. NFS | R$ 3.280,00 |
28/02/2025 | EMPENHO: 10020001 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL N/MES, CONF. NFS | R$ 8.200,00 |
28/02/2025 | EMPENHO: 03020005 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS N/MES, CONF. NFS | R$ 4.800,00 |
28/02/2025 | EMPENHO: 07020002 INFORMACRO-COMPUTADORES ASSSESSORIA E SISTEMAS LTD | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP EM NUVEM, N/MES, CONF. NFS | R$ 1.100,00 |
27/02/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO VENCIMENTOS E SALARIOS N/SERVIDORES COMISSIONADOS N/MES, CONF. FOPAG | R$ 40.086,38 |
27/02/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO SALARIOS SERVIDORES CONTRATADOS N/MES, CONF. FOPAG | R$ 9.413,30 |
27/02/2025 | EMPENHO: 27020001 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 39288250387 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA SEREM UTILIZADAS EM CERIMONIA FUNEBRES PARA HOMENAGENS POSTUMAS A CIDADÃOS QUE TIVERAM NOTAVEL RELEVÂNCIA PARA O MUNCIPIO DE CAMPOS SALES N/MES, CONF. NFS | R$ 220,00 |
27/02/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 253,80 |
27/02/2025 | EMPENHO: 03020007 THAMINE DUARTE DE MORAES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. NFA-E | R$ 1.005,40 |
26/02/2025 | EMPENHO: 02010013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, N/MES. CONF. NFS | R$ 2.270,00 |
25/02/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 12,69 |
24/02/2025 | EMPENHO: 14020002 FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N/MES, CONF. NFS | R$ 5.000,00 |
24/02/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 38,07 |
24/02/2025 | EMPENHO: 21020001 CEZAR CALS ANDRADE COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO DIARIAS CONCEDIDAS CONF. PORTARIA | R$ 1.200,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 02010010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA N/MES, CONF. NFS | R$ 16.500,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 02010008 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS N/MES, CONF. NFS | R$ 3.500,00 |
21/02/2025 | EMPENHO: 02010005 ENEL CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. COMPROVANTE. | R$ 945,08 |
21/02/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 38,07 |
21/02/2025 | EMPENHO: 03020004 FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PELA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA APOIO E ORIENTAÇÃO NO CRONOGRAMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | R$ 6.000,00 |
20/02/2025 | EMPENHO: 03020003 INSCRITA CONTABIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE PARECER OU ESTUDO NA ÁREA CONTÁBIL COM O OBJETIVO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO CONF. NFS | R$ 5.500,00 |
20/02/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 101,52 |
20/02/2025 | EMPENHO: 02010012 F DE A LIMA ASSESSORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONF. NF. | R$ 4.400,00 |
20/02/2025 | EMPENHO: 02010009 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET REF. 02/2025, CONF. COMPROVANTE. | R$ 700,00 |
20/02/2025 | EMPENHO: 02010004 INSS-RECEITA FEDERAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REF. AO MÊS 01/2025. | R$ 17.096,14 |
20/02/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG. | R$ 119.040,00 |
19/02/2025 | EMPENHO: 02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO A CAGECE REF. AO MES 01/2025, CONF. COMPROVANTE | R$ 135,30 |
19/02/2025 | EMPENHO: 02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO A CAGECE REF. AO MES 01/2025, CONF. COMPROVANTE. | R$ 254,58 |
13/02/2025 | EMPENHO: 13020002 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO DIARIAS CONCEDIDAS CONF. PORTARIA | R$ 600,00 |
11/02/2025 | EMPENHO: 03020002 A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL CONF. COMPROVANTE. | R$ 6.000,00 |
05/02/2025 | EMPENHO: 03020001 CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO DIARIAS CONCEDIDAS CONF. PORTARIA | R$ 600,00 |
05/02/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 12,00 |
04/02/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 6,80 |
31/01/2025 | EMPENHO: 06010008 CICERO IGOR LIMA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇO REF. AO MÊS 01/2025. | R$ 6.000,00 |
31/01/2025 | EMPENHO: 06010005 INOVA CONTABILIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE DESEMPENHO. | R$ 5.800,00 |
31/01/2025 | EMPENHO: 03010001 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELA IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS LEGADO DO SIM ( SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAIS). | R$ 4.800,00 |
30/01/2025 | EMPENHO: 06010004 TIAGO JOSE COSTA DO VALE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL. | R$ 360,00 |
24/01/2025 | EMPENHO: 06010006 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS. | R$ 7.000,00 |
24/01/2025 | EMPENHO: 02010013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2.270,00 |
23/01/2025 | EMPENHO: 03010002 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DETALHADO. | R$ 8.300,00 |
22/01/2025 | EMPENHO: 06010007 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS 01/2025. | R$ 5.000,00 |
22/01/2025 | EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO SALARIOS SERVIDORES CONTRATADOS N/MES, CONF. FOPAG | R$ 2.729,86 |
22/01/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO VENCIMENTOS E SALARIOS N/SERVIDORES COMISSIONADOS N/MES, CONF. FOPAG | R$ 31.129,02 |
21/01/2025 | EMPENHO: 02010014 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELA LICENÇA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO. | R$ 12.300,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 02010010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME COMPROVANTE. | R$ 16.500,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 02010012 F DE A LIMA ASSESSORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO PELO SERVIÇO PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4.400,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 02010011 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3.700,00 |
21/01/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO. | R$ 48,00 |
20/01/2025 | EMPENHO: 02010009 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO A INTERNET REF. AO MÊS DE JANEIRO, CONF. COMPROVANTE | R$ 700,00 |
20/01/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 72,00 |
20/01/2025 | EMPENHO: 02010007 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO | R$ 13,60 |
20/01/2025 | EMPENHO: 02010005 ENEL CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO A ENEL REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE | R$ 816,29 |
20/01/2025 | EMPENHO: 06010003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO A CAGECE REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE | R$ 138,14 |
20/01/2025 | EMPENHO: 06010002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO A CAGECE REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE | R$ 259,93 |
20/01/2025 | EMPENHO: 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG. | R$ 97.650,00 |