20/06/2025
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03030003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA (SOFTWARES) DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS DE CELULAR E MODELOS TABLETES, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRONICA NA TV DA CAMARA MUNICIPAL, SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM ESTRUTURA PHP ON-LINE, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WOLD WIDE WEB, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, CONF. ADITIVO
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R$ 3.595,00
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PAGO
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20/06/2025
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17040001 CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/ ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMAS DA CONTRATANTE, JUNTOA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONF. ADITIVO
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R$ 3.500,00
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PAGO
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20/06/2025
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03030001 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONF. ADITIVO
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R$ 16.500,00
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PAGO
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20/06/2025
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02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG.
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R$ 120.900,00
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PAGO
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20/06/2025
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02010013 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA N/MES, CONF. NFS
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R$ 2.270,00
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PAGO
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20/06/2025
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02010005 ENEL CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A ENEL REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2025, CONF. COMPROVANTE
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R$ 759,89
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PAGO
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20/06/2025
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14020002 FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2025.02.07.02-CMCS
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R$ 5.000,00
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PAGO
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20/06/2025
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07040001 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS N/MES, CONF. NFS
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R$ 3.500,00
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PAGO
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12/06/2025
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02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 05/2025, CONF. COMPROVANTE
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R$ 138,29
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PAGO
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12/06/2025
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02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 05/2025, CONF. COMPROVANTE
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R$ 260,21
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PAGO
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12/06/2025
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02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 260,21
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LIQUIDADO
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12/06/2025
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02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 138,29
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LIQUIDADO
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10/06/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 12,69
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PAGO
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10/06/2025
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28020001 TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DO SIM MENSALMENTE, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RGF NO SINCONFI E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, N/MES, CONF. NFS
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R$ 4.200,00
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PAGO
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10/06/2025
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28020001 TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DO SIM MENSALMENTE, ELABORAÇÃO DE RGF, ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RGF NO SINCONFI E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, CONF. LICITAÇÃO DE DISPENSA Nº 2025.02.17.02-CMCS
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R$ 4.200,00
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LIQUIDADO
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10/06/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 12,69
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LIQUIDADO
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09/06/2025
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09060001 MATEUS HENRIQUE SOUSA BATISTA CRUZ
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO PERSONALIZADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 60,00
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EMPENHADO
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09/06/2025
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12050001 I.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR OS PROFISSIONAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, ATENDENDO AO INTERESSE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, CONF. NFS 1
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R$ 2.612,06
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PAGO
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09/06/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 12,69
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PAGO
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09/06/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 12,69
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LIQUIDADO
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09/06/2025
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12050001 I.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR OS PROFISSIONAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, ATENDENDO AO INTERESSE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 2.612,06
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LIQUIDADO
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03/06/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 11,70
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PAGO
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03/06/2025
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02060002 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
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R$ 1.200,00
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PAGO
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02/06/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 12,69
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LIQUIDADO
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02/06/2025
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02060001 VALMIR LUCIO DE ALENCAR JUNIOR
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 03/06 E 04/06/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA.
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R$ 1.200,00
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EMPENHADO
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02/06/2025
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02060002 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 03/06 E 04/06/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS., CONFORME PORTARIA.
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R$ 1.200,00
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EMPENHADO
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02/06/2025
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02060004 M PEREIRA LIMA PUBLICIDADE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, POR MEIO DA VEICULAÇÃO DE CONTEUDOS EM RADIO E TELEVISÃO, ESPECIFICAMENTE NA RADIO E TV PATATIVA, VISANDO PROMOVER A TRANSFERENCIA, PUBLICIDADE E O ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DO PARLAMENTO MUNICIPAL
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R$ 3.000,00
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EMPENHADO
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02/06/2025
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02060001 VALMIR LUCIO DE ALENCAR JUNIOR
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
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R$ 1.200,00
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PAGO
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02/06/2025
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28050001 FERNANDO CORTEZ FILHO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
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R$ 1.200,00
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PAGO
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02/06/2025
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02060003 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 39288250387
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE RAMALHETES COM ROSAS NATURAIS, DESTINADAS A CERIMÔNIAS FÚNEBRES EM HOMENAGEM PÓSTUMA A CIDADÃOS CAMPOSSALENSES QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTES SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES, DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 650,00
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EMPENHADO
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