EMPENHO: 08010010 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010010

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 17.880,00

Fornecedor: ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 1.490,00
18/02/2021 2021 1.490,00
17/03/2021 2021 1.490,00
19/04/2021 2021 1.490,00
19/05/2021 2021 1.490,00
17/06/2021 2021 1.490,00
19/07/2021 2021 1.490,00
19/08/2021 2021 1.490,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2021 08010010 - 001 - 000 2021 1.490,00
19/02/2021 08010010 - 002 - 000 2021 1.490,00
18/03/2021 08010010 - 003 - 000 2021 1.490,00
20/04/2021 08010010 - 004 - 000 2021 1.490,00
20/05/2021 08010010 - 005 - 000 2021 1.490,00
18/06/2021 08010010 - 006 - 000 2021 1.490,00
20/07/2021 08010010 - 007 - 000 2021 1.490,00
20/08/2021 08010010 - 008 - 000 2021 1.490,00

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