EMPENHO: 08030003 - DATA: 14/03/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 08030003

Data: 14/03/2022

Valor: R$ 936,90

Fornecedor: ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/03/2022 2022 936,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/03/2022 08030003 - 001 - 000 2022 936,90

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