EMPENHO: 08010007 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010007

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 2.500,00
22/02/2023 2023 2.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/01/2023 08010007 - 001 - 000 2023 2.500,00
22/02/2023 08010007 - 002 - 000 2023 2.500,00

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