EMPENHO: 08010010 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010010

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 108.000,00

Fornecedor: CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 9.000,00
19/02/2024 2024 9.000,00
18/03/2024 2024 9.000,00
19/04/2024 2024 9.000,00
20/05/2024 2024 9.000,00
20/06/2024 2024 9.000,00
19/07/2024 2024 9.000,00
19/08/2024 2024 9.000,00
19/09/2024 2024 9.000,00
17/10/2024 2024 9.000,00
19/11/2024 2024 9.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010010 - 001 - 000 2024 9.000,00
20/02/2024 08010010 - 002 - 000 2024 9.000,00
21/03/2024 08010010 - 003 - 000 2024 9.000,00
19/04/2024 08010010 - 004 - 000 2024 9.000,00
20/05/2024 08010010 - 005 - 000 2024 9.000,00
20/06/2024 08010010 - 006 - 000 2024 9.000,00
19/07/2024 08010010 - 007 - 000 2024 9.000,00
20/08/2024 08010010 - 008 - 000 2024 9.000,00
20/09/2024 08010010 - 009 - 000 2024 9.000,00
28/10/2024 08010010 - 010 - 000 2024 9.000,00
19/11/2024 08010010 - 011 - 000 2024 9.000,00

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