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20/10/2025
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02050003 INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
COMPLEMENTAÇÃO DO NE 02.01.004 REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, SERVIDORE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 24.013,47
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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02010012 F DE A LIMA ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO
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R$ 4.400,00
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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08070001 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEGIBILIDADE Nº 2025.07.07.01-INEX
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R$ 16.500,00
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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02070001 ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.E. 02.01.0005, REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NCESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 806,60
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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07040001 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PUBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONF. ADITIVO
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R$ 3.500,00
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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14020002 FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2025.02.07.02-CMCS
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R$ 5.000,00
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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02070002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO N.E. 02.01.0007, REF. A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 156,96
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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10020001 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO SALES/CE.,N/MES, CONF. NFS
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R$ 8.200,00
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PAGO
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20/10/2025
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02070002 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 156,96
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PAGO
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20/10/2025
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14020002 FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE N/MES, CONF. NFS
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R$ 5.000,00
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PAGO
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20/10/2025
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07040001 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PUBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE N/MES, CONF. NFS
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R$ 3.500,00
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PAGO
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20/10/2025
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02070001 ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A ENEL REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES 09/2025, CONF. COMPROVANTE
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R$ 806,60
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PAGO
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20/10/2025
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08070001 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE N/MES, CONF. NFS
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R$ 16.500,00
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PAGO
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20/10/2025
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02010012 F DE A LIMA ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES,N/MES, CONF. NFS
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R$ 4.400,00
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PAGO
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20/10/2025
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02050003 INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO CONTRIB. PREV, (INSS) PATRONAL REF. MES 09/2025, CONF. DARF
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R$ 24.013,47
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PAGO
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20/10/2025
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20080001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG.
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R$ 120.900,00
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PAGO
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16/10/2025
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16100002 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
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R$ 600,00
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PAGO
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16/10/2025
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16100002 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 20/10/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SDA., CONFORME PORTARIA.
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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16/10/2025
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16100001 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 17/10/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SDA., CONFORME PORTARIA.
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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16/10/2025
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16100001 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 17/10/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SDA., CONFORME PORTARIA.
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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16/10/2025
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16100002 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 20/10/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SDA., CONFORME PORTARIA.
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R$ 600,00
|
EMPENHADO
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16/10/2025
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16100001 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
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R$ 600,00
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PAGO
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10/10/2025
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01070001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 09/2025, CONF. COMPROVANTE
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R$ 254,58
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PAGO
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10/10/2025
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01070001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
COMPLEMENTO DO N.E.: 02.01.0006, REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 135,30
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LIQUIDADO
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10/10/2025
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01070001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
COMPLEMENTO DO N.E.: 02.01.0006, REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
R$ 254,58
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LIQUIDADO
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10/10/2025
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01070001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 09/2025, CONF. COMPROVANTE
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R$ 135,30
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PAGO
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08/10/2025
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08100001 CEZAR CALS ANDRADE COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 09/10 E 10/10/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS-CARIRI, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE-UNIPACE EM PARCERIA COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE, CONF. PORTARIA
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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08/10/2025
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08100001 CEZAR CALS ANDRADE COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
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R$ 600,00
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PAGO
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08/10/2025
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08100001 CEZAR CALS ANDRADE COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 09/10 E 10/10/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS-CARIRI, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE-UNIPACE EM PARCERIA COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE, CONF. PORTARIA
|
R$ 600,00
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EMPENHADO
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02/10/2025
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26090002 JOSE JENILTON AQUINO COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
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R$ 600,00
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PAGO
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