DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 20/11/2024 - 14:27:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
01/03/2024 08030007
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 2.500,00 EMPENHADO
01/03/2024 08010032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (VEREADORES).

R$ 5.438,40 LIQUIDADO
01/03/2024 08010033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGILSTAIVO. (SERVIDORES).

R$ 4.244,30 LIQUIDADO
28/02/2024 08010005
A. AMARO F DA SILVA -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

R$ 750,00 PAGO
27/02/2024 08010030
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 270,80 LIQUIDADO
27/02/2024 08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)

R$ 39.605,67 PAGO
27/02/2024 08010030
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 270,80 PAGO
27/02/2024 08020006
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMERSÃO SOBRE MARKETING POLITICO PROMOVIDO PELO GABINETE DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR, QUE OCORRERA DURANTE O PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NO BS DESING CORPORATE TOWERS

R$ 600,00 PAGO
23/02/2024 08020006
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMERSÃO SOBRE MARKETING POLITICO PROMOVIDO PELO GABINETE DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR, QUE OCORRERA DURANTE O PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NO BS DESING CORPORATE TOWERS.

R$ 600,00 EMPENHADO
23/02/2024 08020006
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMERSÃO SOBRE MARKETING POLITICO PROMOVIDO PELO GABINETE DO DEPUTADO IDILVAN ALENCAR, QUE OCORRERA DURANTE O PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NO BS DESING CORPORATE TOWERS.

R$ 600,00 LIQUIDADO
21/02/2024 08020005
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 3.000,00 LIQUIDADO
21/02/2024 08010020
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 6.900,00 PAGO
21/02/2024 08020003
ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 1.000,00 PAGO
21/02/2024 08020004
SOFTAGON SISTEMAS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO

R$ 4.575,00 PAGO
21/02/2024 08020005
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 3.000,00 PAGO
20/02/2024 08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).

R$ 67.980,00 LIQUIDADO
20/02/2024 08010007
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES.

R$ 1.400,00 LIQUIDADO
20/02/2024 08010009
SANDRA S DE LIMA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12.527.

R$ 1.450,00 LIQUIDADO
20/02/2024 08010019
CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.

R$ 3.500,00 LIQUIDADO
20/02/2024 08010020
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 6.900,00 LIQUIDADO
20/02/2024 08020002
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES.

R$ 3.600,00 LIQUIDADO
20/02/2024 08020003
ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LANCHE COM SALGADOS E SUCO NATURAL DE FRUTAS, OFERECIDOS NA SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 1.000,00 LIQUIDADO
20/02/2024 08020004
SOFTAGON SISTEMAS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO.

R$ 4.575,00 LIQUIDADO
20/02/2024 08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).

R$ 39.605,67 LIQUIDADO
20/02/2024 08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)

R$ 67.980,00 PAGO
20/02/2024 08010003
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÕES DE ATAS, PROJETOS DE LEIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE

R$ 1.450,00 PAGO
20/02/2024 08010006
J.D. SOUZA DA SILVA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AÚDIO VISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO

R$ 1.300,00 PAGO
20/02/2024 08010007
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE ATÉ 45 SEGUNDOS, VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, ATRAVÉS DE RÁDIO AM OU FM DE ABRANGÊNCIA REGIONAL QUE TENHA COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO DE CAMPOS SALES

R$ 1.400,00 PAGO
20/02/2024 08010008
IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE

R$ 700,00 PAGO
20/02/2024 08010009
SANDRA S DE LIMA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO Á LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 2 LEI 12527

R$ 1.450,00 PAGO

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