23/01/2025
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03010002 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DETALHADO.
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R$ 8.300,00
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PAGO
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23/01/2025
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03010002 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DETALHADO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, CORRIGI INCONSISTENCIAS E ASSEGURA CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICAVEIS. ALEM DISSO, NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO IINICIAL SÃO GARANTIDAS PRECISÃO E CONFIABILIDADE, FUNDAMENTOS ESSENCIAIS PARA OS REGISTROS CONTABEIS E PARA ATENDER AS EXIGENCIAS LEGAIS INDISPENSAVEIS (PARA EXECUÇÃO DAS ESCRITURAÇÕES CONTABEIS NO SIAFIC (SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E CONTROLE).
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R$ 8.300,00
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LIQUIDADO
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22/01/2025
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06010007 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS 01/2025.
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R$ 5.000,00
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PAGO
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22/01/2025
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02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SALARIOS SERVIDORES CONTRATADOS N/MES, CONF. FOPAG
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R$ 2.729,86
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PAGO
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22/01/2025
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02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO VENCIMENTOS E SALARIOS N/SERVIDORES COMISSIONADOS N/MES, CONF. FOPAG
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R$ 31.129,02
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PAGO
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22/01/2025
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06010007 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS TÉCNICOS QUALIFICADO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LEVANTAMENTO DE DADOS COM RELAÇÃO A TODOS OS DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CRIANDO FLUXO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÕES PARA O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 5.000,00
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LIQUIDADO
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22/01/2025
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02010003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM EXERCÍCIO NESTE PODER LEGISLATIVO MUNCIIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 2.729,86
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LIQUIDADO
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22/01/2025
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02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM EXERCÍCIO NESTE PODER LEGISLATIVO MUNCIIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 31.129,02
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LIQUIDADO
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22/01/2025
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02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM EXERCÍCIO NESTE PODER LEGISLATIVO MUNCIIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 31.129,02
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LIQUIDADO
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21/01/2025
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02010014 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELA LICENÇA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO.
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R$ 12.300,00
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PAGO
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21/01/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO.
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R$ 48,00
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PAGO
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21/01/2025
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02010011 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 3.700,00
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PAGO
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21/01/2025
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02010012 F DE A LIMA ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 4.400,00
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PAGO
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21/01/2025
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02010010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 16.500,00
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PAGO
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21/01/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 48,00
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LIQUIDADO
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21/01/2025
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02010011 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E CONSULTORIA DO CONTROLE INTERNO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO
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R$ 3.700,00
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LIQUIDADO
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21/01/2025
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02010010 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VR. QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA.
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R$ 16.500,00
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LIQUIDADO
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20/01/2025
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02010009 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A INTERNET REF. AO MÊS DE JANEIRO, CONF. COMPROVANTE
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R$ 700,00
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PAGO
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20/01/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 72,00
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PAGO
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20/01/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 13,60
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PAGO
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20/01/2025
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02010005 ENEL CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A ENEL REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 816,29
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PAGO
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20/01/2025
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06010003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 138,14
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PAGO
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20/01/2025
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06010002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 259,93
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PAGO
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20/01/2025
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02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG.
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R$ 97.650,00
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PAGO
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20/01/2025
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02010014 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-PNCP. COM LICENÇA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI N° 14.133.
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R$ 12.300,00
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LIQUIDADO
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20/01/2025
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02010012 F DE A LIMA ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO
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R$ 4.400,00
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LIQUIDADO
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20/01/2025
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02010009 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO E SUPORTE 24HRS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.
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R$ 700,00
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LIQUIDADO
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20/01/2025
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02010007 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 72,00
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LIQUIDADO
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20/01/2025
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02010005 ENEL CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NCESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 816,29
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LIQUIDADO
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20/01/2025
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06010003 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ANEXO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 138,14
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LIQUIDADO
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