06/10/2021
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08090004 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÕES DE QUADROS FOTOGRAFICOS DA GALERIA DOS VEREADORES, TAAMANHO 60X80 CM, EM MOLDURA CLASSICA DA CORRENTE LEGISLATURA, 13 QUADROS RÉPLICAS A GALERIA DOS VEREADORES EM TAAMANHO 40X50CM COM MOLDURA METALICA E VIDRO PARA GABINETES E 13 PLAQUETAS DE IDENTICAÇÃO INDIVIDUAL DOS VEREADORES
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R$ 4.500,00
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PAGO
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05/10/2021
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08010013 CORREIOS BRASILEIRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 28,21
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LIQUIDADO
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04/10/2021
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08100003 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 709,60
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EMPENHADO
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04/10/2021
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08080006 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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04/10/2021
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08090005 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA DIVULGAÇÃO DO FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO COM CÂMARAS DA REGIÃO
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R$ 200,00
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PAGO
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04/10/2021
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08080006 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 10,45
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PAGO
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01/10/2021
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08100001 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 3.000,00
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EMPENHADO
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01/10/2021
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08100002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 6.250,00
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EMPENHADO
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28/09/2021
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08090004 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÕES DE QUADROS FOTOGRAFICOS DA GALERIA DOS VEREADORES, TAAMANHO 60X80 CM, EM MOLDURA CLASSICA DA CORRENTE LEGISLATURA, 13 QUADROS RÉPLICAS A GALERIA DOS VEREADORES EM TAAMANHO 40X50CM COM MOLDURA METALICA E VIDRO PARA GABINETES E 13 PLAQUETAS DE IDENTICAÇÃO INDIVIDUAL DOS VEREADORES.
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R$ 4.500,00
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LIQUIDADO
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24/09/2021
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08090004 PRODIGI PROUÇÕES E DESIGN LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÕES DE QUADROS FOTOGRAFICOS DA GALERIA DOS VEREADORES, TAAMANHO 60X80 CM, EM MOLDURA CLASSICA DA CORRENTE LEGISLATURA, 13 QUADROS RÉPLICAS A GALERIA DOS VEREADORES EM TAAMANHO 40X50CM COM MOLDURA METALICA E VIDRO PARA GABINETES E 13 PLAQUETAS DE IDENTICAÇÃO INDIVIDUAL DOS VEREADORES.
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R$ 4.500,00
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EMPENHADO
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24/09/2021
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08080006 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 125,40
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LIQUIDADO
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24/09/2021
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08080006 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 125,40
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PAGO
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22/09/2021
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08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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22/09/2021
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08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
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R$ 14.275,80
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PAGO
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22/09/2021
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08010013 CORREIOS BRASILEIRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 15,65
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PAGO
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22/09/2021
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08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 5.880,00
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PAGO
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22/09/2021
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08080007 TORRES CONSULTORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 4° ADITIVO
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R$ 3.600,00
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PAGO
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22/09/2021
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08080008 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5° ADITIVO
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R$ 1.490,00
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PAGO
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22/09/2021
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08090002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO 2° ADITIVO
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R$ 6.250,00
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PAGO
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21/09/2021
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08010013 CORREIOS BRASILEIRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 15,65
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 67.980,00
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08010002 E N E L
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 392,46
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 9.000,00
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08020004 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS.
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R$ 1.450,00
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08030005 STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 800,00
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08070001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).
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R$ 28.000,00
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 14.275,80
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08070003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 5.880,00
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08090002 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. 2° ADITIVO.
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R$ 6.250,00
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LIQUIDADO
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20/09/2021
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08050005 A. AMARO F DA SILVA -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA
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R$ 650,00
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PAGO
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