DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4663 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 20/11/2024 - 14:27:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
20/03/2023 08030005
CORREIOS BRASILEIRO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 51,45 LIQUIDADO
20/03/2023 08030008
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 3.600,00 LIQUIDADO
20/03/2023 08030015
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 3.595,00 LIQUIDADO
20/03/2023 08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)

R$ 67.980,00 PAGO
20/03/2023 08010004
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 360,13 PAGO
20/03/2023 08010004
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 371,16 PAGO
20/03/2023 08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 106,73 PAGO
20/03/2023 08010012
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 12.500,00 PAGO
20/03/2023 08010013
AR PAULINO DE MOURA -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 5.790,00 PAGO
20/03/2023 08010018
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 1.450,00 PAGO
20/03/2023 08010019
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS

R$ 1.400,00 PAGO
20/03/2023 08010021
J.D. SOUZA DA SILVA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO

R$ 1.300,00 PAGO
20/03/2023 08010023
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE

R$ 400,00 PAGO
20/03/2023 08010027
C&K EMPREENDIMENTOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 3.500,00 PAGO
20/03/2023 08030001
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES

R$ 3.600,00 PAGO
20/03/2023 08030002
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 6.250,00 PAGO
20/03/2023 08030005
CORREIOS BRASILEIRO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 51,45 PAGO
20/03/2023 08030007
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

R$ 4.375,00 PAGO
20/03/2023 08030008
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 3.600,00 PAGO
20/03/2023 08030009
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 9.000,00 PAGO
20/03/2023 08030010
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 2.500,00 PAGO
17/03/2023 08030010
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 2.500,00 EMPENHADO
17/03/2023 08030018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.06.01.TP.CMC.

R$ 240,00 EMPENHADO
17/03/2023 08010004
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 360,13 LIQUIDADO
17/03/2023 08010004
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 371,16 LIQUIDADO
17/03/2023 08010023
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.

R$ 400,00 LIQUIDADO
17/03/2023 08010013
AR PAULINO DE MOURA -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 5.790,00 LIQUIDADO
17/03/2023 08030009
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 9.000,00 LIQUIDADO
17/03/2023 08030010
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 2.500,00 LIQUIDADO
17/03/2023 08030018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.06.01.TP.CMC.

R$ 240,00 LIQUIDADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito