DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 4663 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 20/11/2024 - 14:27:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
23/11/2021 08110008
CERTIFIC DIGITAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO E-CNPJ A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 220,00 LIQUIDADO
23/11/2021 08110011
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAMPOS SALES, DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE CARIRI - URCA DIA 22 DO CORRENTE MÊS, E DIA 23 ESTARÁ EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ

R$ 600,00 PAGO
22/11/2021 08110011
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAMPOS SALES, DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE CARIRI - URCA DIA 22 DO CORRENTE MÊS, E DIA 23 ESTARÁ EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ.

R$ 600,00 EMPENHADO
22/11/2021 08110011
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 15 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAMPOS SALES, DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE CARIRI - URCA DIA 22 DO CORRENTE MÊS, E DIA 23 ESTARÁ EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO CEARÁ.

R$ 600,00 LIQUIDADO
19/11/2021 08110009
RENATA DE SOUSA AMORIM
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA 1° SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE ITAGUÁ.

R$ 1.274,00 EMPENHADO
19/11/2021 08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).

R$ 67.980,00 LIQUIDADO
19/11/2021 08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).

R$ 14.275,80 LIQUIDADO
19/11/2021 08030005
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 800,00 LIQUIDADO
19/11/2021 08070001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).

R$ 28.220,00 LIQUIDADO
19/11/2021 08070003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).

R$ 5.926,20 LIQUIDADO
19/11/2021 08110004
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 978,05 LIQUIDADO
19/11/2021 08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)

R$ 67.980,00 PAGO
19/11/2021 08010006
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 9.000,00 PAGO
19/11/2021 08010007
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

R$ 4.375,00 PAGO
19/11/2021 08010008
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO

R$ 3.600,00 PAGO
19/11/2021 08010014
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 12.500,00 PAGO
19/11/2021 08010015
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 1.400,00 PAGO
19/11/2021 08010017
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS

R$ 1.100,00 PAGO
19/11/2021 08020004
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS

R$ 1.450,00 PAGO
19/11/2021 08030004
J.D. SOUZA DA SILVA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO

R$ 980,00 PAGO
19/11/2021 08030005
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 800,00 PAGO
19/11/2021 08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA

R$ 650,00 PAGO
19/11/2021 08070001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR)

R$ 28.220,00 PAGO
19/11/2021 08070007
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 400,00 PAGO
19/11/2021 08080007
TORRES CONSULTORIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 4° ADITIVO

R$ 3.600,00 PAGO
19/11/2021 08080008
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5° ADITIVO

R$ 1.490,00 PAGO
19/11/2021 08100007
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 930,90 PAGO
19/11/2021 08110002
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 6.250,00 PAGO
19/11/2021 08110003
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 3.000,00 PAGO
19/11/2021 08110004
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 978,05 PAGO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito