DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 20/11/2024 - 14:27:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
03/05/2021 08050004
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 6.250,00 EMPENHADO
03/05/2021 08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.

R$ 7.150,00 EMPENHADO
03/05/2021 08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.

R$ 650,00 LIQUIDADO
03/05/2021 08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.

R$ 650,00 LIQUIDADO
03/05/2021 08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.

R$ 650,00 LIQUIDADO
29/04/2021 08040002
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 779,00 LIQUIDADO
29/04/2021 08040002
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 779,00 PAGO
27/04/2021 08010005
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 104,50 LIQUIDADO
27/04/2021 08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)

R$ 14.275,80 PAGO
27/04/2021 08010005
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 104,50 PAGO
27/04/2021 08010018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)

R$ 5.926,20 PAGO
26/04/2021 08010002
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 324,20 LIQUIDADO
26/04/2021 08010002
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 324,20 PAGO
20/04/2021 08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).

R$ 67.980,00 LIQUIDADO
20/04/2021 08010002
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 456,56 LIQUIDADO
20/04/2021 08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).

R$ 14.275,80 LIQUIDADO
20/04/2021 08010006
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 9.000,00 LIQUIDADO
20/04/2021 08010012
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).

R$ 28.220,00 LIQUIDADO
20/04/2021 08010013
CORREIOS BRASILEIRO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 31,10 LIQUIDADO
20/04/2021 08010018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).

R$ 5.926,20 LIQUIDADO
20/04/2021 08030005
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 800,00 LIQUIDADO
20/04/2021 08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)

R$ 67.980,00 PAGO
20/04/2021 08010002
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 456,56 PAGO
20/04/2021 08010006
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 9.000,00 PAGO
20/04/2021 08010007
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

R$ 4.375,00 PAGO
20/04/2021 08010008
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO

R$ 3.600,00 PAGO
20/04/2021 08010009
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 3.000,00 PAGO
20/04/2021 08010010
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 1.490,00 PAGO
20/04/2021 08010012
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR)

R$ 28.220,00 PAGO
20/04/2021 08010013
CORREIOS BRASILEIRO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 31,10 PAGO

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