01/02/2021
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08020003 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 6.375,00
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EMPENHADO
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01/02/2021
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08020005 J.D. SOUZA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 980,00
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EMPENHADO
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01/02/2021
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08010016 CERTIFIC DIGITAL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE (2) DOIS CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3A TOKEN E E-CNPJ A3 3A TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 1.370,00
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PAGO
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01/02/2021
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08010021 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES
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R$ 200,00
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PAGO
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29/01/2021
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08010005 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 94,05
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LIQUIDADO
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29/01/2021
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08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
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R$ 14.275,80
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PAGO
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29/01/2021
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08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 4.383,24
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PAGO
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29/01/2021
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08010019 MARLENE ARRAIS - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA COM 20MB DOWLOAD E 20 MB UPLOAD SIMETRICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
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R$ 800,00
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PAGO
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29/01/2021
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08010020 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES
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R$ 200,00
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PAGO
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29/01/2021
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08010005 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 94,05
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PAGO
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28/01/2021
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08010020 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES.
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R$ 200,00
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EMPENHADO
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28/01/2021
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08010021 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES.
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R$ 200,00
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EMPENHADO
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28/01/2021
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08010020 JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES.
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R$ 200,00
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LIQUIDADO
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28/01/2021
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08010021 JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNIFICO REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES E DO CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E ESTA IES.
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R$ 200,00
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LIQUIDADO
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27/01/2021
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08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 9.000,00
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PAGO
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27/01/2021
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08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO
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R$ 3.600,00
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PAGO
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27/01/2021
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08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 3.000,00
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PAGO
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27/01/2021
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08010011 TORRES CONSULTORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 3.600,00
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PAGO
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27/01/2021
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08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 1.400,00
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PAGO
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27/01/2021
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08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS
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R$ 1.100,00
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PAGO
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27/01/2021
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08010023 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 6.250,00
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PAGO
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21/01/2021
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08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS.
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R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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21/01/2021
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08010022 AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 6.375,00
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LIQUIDADO
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21/01/2021
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08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
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R$ 4.375,00
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PAGO
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21/01/2021
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08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 1.490,00
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PAGO
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20/01/2021
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08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 67.980,00
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LIQUIDADO
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20/01/2021
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08010002 E N E L
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 506,16
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LIQUIDADO
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20/01/2021
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08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 101,00
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LIQUIDADO
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20/01/2021
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08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 9.000,00
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LIQUIDADO
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20/01/2021
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08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO.
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R$ 4.375,00
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LIQUIDADO
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