20/01/2021
|
08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO.
|
R$ 3.600,00
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010009 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 3.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010010 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 1.490,00
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).
|
R$ 20.872,59
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010013 CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 44,67
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 12.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 1.400,00
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 14.275,80
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
|
R$ 4.383,24
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010023 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 6.250,00
|
LIQUIDADO
|
|
20/01/2021
|
08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
|
R$ 67.980,00
|
PAGO
|
|
20/01/2021
|
08010002 E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 506,16
|
PAGO
|
|
20/01/2021
|
08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 101,00
|
PAGO
|
|
20/01/2021
|
08010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR)
|
R$ 20.872,59
|
PAGO
|
|
20/01/2021
|
08010013 CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 44,67
|
PAGO
|
|
20/01/2021
|
08010014 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 12.500,00
|
PAGO
|
|
19/01/2021
|
08010011 TORRES CONSULTORIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 3.600,00
|
LIQUIDADO
|
|
19/01/2021
|
08010019 MARLENE ARRAIS - ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA COM 20MB DOWLOAD E 20 MB UPLOAD SIMETRICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 800,00
|
LIQUIDADO
|
|
11/01/2021
|
08010024 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.352,30
|
EMPENHADO
|
|
07/01/2021
|
08010016 CERTIFIC DIGITAL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE (2) DOIS CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3A TOKEN E E-CNPJ A3 3A TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.370,00
|
LIQUIDADO
|
|
06/01/2021
|
08010015 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITAS E DESPESAS, ATAS E PROJETO DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527 JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 16.800,00
|
EMPENHADO
|
|
06/01/2021
|
08010017 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS.
|
R$ 13.200,00
|
EMPENHADO
|
|
04/01/2021
|
08010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 815.760,00
|
EMPENHADO
|
|
04/01/2021
|
08010002 E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 6.000,00
|
EMPENHADO
|
|
04/01/2021
|
08010003 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 2.000,00
|
EMPENHADO
|
|
04/01/2021
|
08010004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 171.309,60
|
EMPENHADO
|
|
04/01/2021
|
08010005 BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 800,00
|
EMPENHADO
|
|
04/01/2021
|
08010006 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 108.000,00
|
EMPENHADO
|
|
04/01/2021
|
08010007 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO.
|
R$ 52.500,00
|
EMPENHADO
|
|
04/01/2021
|
08010008 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO.
|
R$ 43.200,00
|
EMPENHADO
|
|