20/07/2023
|
08010004 E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 623,73
|
LIQUIDADO
|
|
20/07/2023
|
08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).
|
R$ 17.782,50
|
LIQUIDADO
|
|
20/07/2023
|
08070021 CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 17,25
|
LIQUIDADO
|
|
20/07/2023
|
08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 90.640,00
|
LIQUIDADO
|
|
20/07/2023
|
08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 33.990,00
|
LIQUIDADO
|
|
20/07/2023
|
08070026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N°2023.06.22.05.PE.CMC.
|
R$ 934,00
|
LIQUIDADO
|
|
20/07/2023
|
08010003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
|
R$ 8.526,08
|
LIQUIDADO
|
|
20/07/2023
|
08070027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 19.034,40
|
LIQUIDADO
|
|
20/07/2023
|
08010004 E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 623,73
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08010018 ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 1.450,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08010019 ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS
|
R$ 1.400,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08010020 A. AMARO F DA SILVA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO
|
R$ 750,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08010021 J.D. SOUZA DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO
|
R$ 1.300,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR)
|
R$ 17.782,50
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070006 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 3.600,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070007 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 3.000,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070008 CARLOS CESAR MARTINS FILHO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA
|
R$ 8.000,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070009 AR PAULINO DE MOURA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 5.790,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 6.250,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 9.000,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070019 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
|
R$ 4.375,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070020 IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES DE INTERNET
|
R$ 700,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070021 CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 17,25
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
|
R$ 90.640,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070022 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
|
R$ 33.990,00
|
PAGO
|
|
20/07/2023
|
08070023 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 16.500,00
|
PAGO
|
|
19/07/2023
|
08070006 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 3.600,00
|
LIQUIDADO
|
|
19/07/2023
|
08070010 RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 6.250,00
|
LIQUIDADO
|
|
19/07/2023
|
08070011 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 9.000,00
|
LIQUIDADO
|
|